审计的工作职责

时间:2025-12-10 01:01:58 好文 我要投稿

审计的工作职责【集合】

审计的工作职责1

  【职责】

  1、负责公司内部审计工作的开展;

  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

  3、协助及维护内审、内控、风控制度的'建立;

  4、能独立完成审计工作;

  5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

  【任职资格】

  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

  2、3年及以上内外审经验尤佳;

  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计的工作职责2

  1、参与项目审计及各类专项审计工作;

  2、负责审计工作底稿编制,审计程序执行,审计文件的整理与存档;获取充分的.审计证据,支持审计意见;

  3、与项目组相关同事进行有效沟通;

  4、在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。

审计的工作职责3

  职责:

  1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;

  2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;

  3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;

  4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的'问题并形成初步审计结论和审计报告;

  5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;

  6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;

  7、完成领导交付的其他工作。

  任职资格:

  1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;

  2、工程建筑、造价、房地产等相关专业本科以上学历;

  3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上;

  4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;

  5、有一级建造师资质证书者优先;有大型工程审计经验者优先;

  6、了解国家有关施工项目管理的法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。

  7、能经常出差

审计的工作职责4

  ① 协助公司处理客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;

  ② 在审计经理指导下参与审计工作,并协助撰写相关的报告;

  ③ 能胜任一定数量外地项目的'出差工作;

  ④ 部门主管编派的其它相关部门工作。

审计的工作职责5

  1、参与公司各项业务流程和内部控制点审核,不断优化和完善公司的'内部控制体系。

  2、开展对公司各项业务的风险评估工作,根据公司需要出具风险管理、内控评价等报告。

  3、监督追踪各项制度落实情况,提出改善意见,并监督整改。

  4、领导安排的其他与内控相关的工作。

审计的工作职责6

  1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

  3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

  4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

  5.具有较强的.判断与决策能力;

审计的工作职责7

  1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;

  3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。

  4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险

  5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。

  审计专员工作职责8

  1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  2、督促跟踪审计结论和建议的'落实;

  3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

  4.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

审计的工作职责8

  职责:

  1、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;

  2、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板;

  3、定期开展内控常规审计,根据公司制度流程对项目成本管理、工程管理、设计管理的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;

  4、对涉及成本、工程、设计的投诉和举报进行专项调查审计;

  5、对工程结算造价进行抽检复审;

  6、完成部门负责人交办的其他工作如审计课题研究等。

  任职资格:

  1、本科以上学历,工程、造价相关专业,具有造价工程师等资格者优先考虑;

  2、8年以上工程、造价工作经验,其中5年以上房地产企业或造价师事务所的.工程审计监察或造价工作经验;

  熟悉房地产成本管理体系,了解工程管理和设计管理的流程和要点,有项目现场管理经验者优先考虑;

  4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

  5、有较强的分析及文字表达能力

审计的工作职责9

  1、负责审计工作前期准备的各项工作;

  2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

  3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;

  4、稽核调研;

  5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;

  6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。

审计的`工作职责10

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

  3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计的工作职责11

  职责:

  1、负责对在建工程进行不定期审计;

  2、负责对项目招标和采购过程、合同、变更和签证等进行不定期审计;

  3、负责对重大项目的合规性跟踪审计,其他项目的报备抽查审计;

  4、负责对集团重大项目的概算、预算的合理性、合规性进行不定期审计;

  5、负责对工程结算进行二审,对工程审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪复检;

  6、接受关于工程质量的投诉,并组织专项小组进行审计;

  7、协助部门总经理完成相关专项审计工作,对外部审计等咨询机构的联系及维护。

  任职要求:

  1、本科或以上学历,审计或工程管理等相关专业,5 年以上大型房地产企业内部审计管理工作经验;

  2、熟悉房地产开发与管理相关流程与规章制度,对工程管理各个方面有深入的'了 解和认识;

  3、具有一定的组织协调能力,熟练掌握日常办公软件。

审计的工作职责12

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计的`工作职责13

  1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

  2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

  3)按审计工作计划实施审核工作;

  4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

  5)负责开展对控股集团及所属公司的.例行财务审计工作,参与专项审计工作;

  6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

  7)向上级领导出促进管理改善的建议;

  8)参与离任审计(包括经济责任审计);

  9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

  10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

  11)完成上级领导交办的其他工作。

审计的工作职责14

  职责:

  1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

  2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

  3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

  4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

  5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

  6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

  任职要求:

  1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

  2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

  5、良好的`职业操守和团队协作精神;

  6、能适应出差。

审计的工作职责15

  1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

  2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

  3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

  4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

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