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审计的工作职责
审计的工作职责1
1、协助审计经理执行高新企业申请审计,主要报告企业年度审计和研发费用专项审计报告的出具;
2、协助审计经理执行项目、编制底稿;
3、高新技术企业数据规划及账务处理等科技财务项目辅导及执行;
4、完成领导安排的其他工作
审计的.工作职责2
1、内控管理体系的建设
1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设
2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等
3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的.尽快落地。
4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。
5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。
2、资金风险防控
1)负责完善集团资金管理制度与规范。
2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。
3、整体风险把控和汇报分析。
1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。
2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。
审计的工作职责3
职责:
1、根据公司运营的需要,协助制定和完善工程建设类的制度和流程,对公司工程建设类的内控制度进行监督执行,审计评估等;
2、能够独立开展集团工程类的审计项目,发现工程业务中存在的`不足和违规情况,并跟进督促整改落实;
3、根据领导安排,开展临时性的投诉、调查工作,对违规情况进行查处。
4、需要适应定期出差工作。
任职资格:
1、土木工程、工程管理、电气工程(建筑)等专业本科及以上学历;
2、具有较强的学习能力,良好的口头和书面表达能力,工作中有自己的思路和方法;
3、5年以上工程施工和工程审计工作经验,熟悉概算、预算、决算编制或审核工作,熟练使用相关预决算软件;有一定的现场施工经验。
4、具有造价工程师、二级建造师或注册资产评估师资格者优先;
5、为人上进、正直、原则性强,工作积极、主动,有责任心。
审计的工作职责4
① 协助公司处理客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;
② 在审计经理指导下参与审计工作,并协助撰写相关的.报告;
③ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;
④ 部门主管编派的其它相关部门工作。
审计的工作职责5
1负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查总结;
2负责组织制定修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款采购与付款存货管理工程项目管理固定资产管理资金管理投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计舞弊审计及其他特别事项审计);
4负责协助外部审计开展工作;
5负责协调审计与各下属片区的关系。
审计的.工作职责6
1。上市公司内控合规性工作:按照上市公司内部控制规范、指引及公司内部管理的要求,协助部门领导组织公司的内部审计工作,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作。
2。风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计等工作,为运营部门提出可操作的内部控制提升方案。
3。内部价格审核,按照采购提供的.比价单,核实采购价格。
4。其他上级领导安排的项目或临时性工作。
审计的工作职责7
1、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的`指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告;
7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;
8、听从主审人员安排,完成审计工作。
审计的工作职责8
1、根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2、风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
3、审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;
4、编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
5、对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
6、完成董事长交办的`其他工作。
审计的工作职责9
1、参与实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;
6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的`结果进行分析和报告;
8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计的工作职责10
职责:
1.协助工程审计主管领导完成对分子公司的经济责任、工程项目、分包工程、境外工程项目进行审计、并撰写审计底稿,提交工程审计主管领导修改、审批;
2.协助完成内控评价、业绩考核等工作;
3.协助完成公司交办的其他工作。
任职要求:
1.大学本科以上学历,工程类相关专业,具有一定的专业胜任能力;
2.具备较强的.问题分析能力和一定的组织协调能力、语言文字表达能力;
3.敬业爱岗,原则性、组织纪律性、保密意识强,工作积极主动、认真负责;
4. 身体健康,能适应中短期出差;
5.持有建造师或造价类证书者优先。
审计的工作职责11
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;
9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的`盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计的工作职责12
1、协助部门负责人拟订全年审计计划,并按时完成审计计划;
2、按照审计计划和审计项目的特点,制定具体的审计方案;
3、调查、核实审计事项,取得审计证据,并对审计证据真实性、完整性负责;
4、编制审计工作底稿,起草审计报告,客观反映被审计单位或部门的`情况,给予公正评价,并提出建议和处理意见;
5、对审计工作的质量控制负责;
6、完成领导交办的其他工作。
审计的工作职责13
审计科在院长领导下,依照法律、法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。其具体工作职责是:
1.对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。
2.审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其他重要经济活动事项的文件。
3.参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
4.对医院预箅内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。
5.对严重违反财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的`严重违反财经法纪、严重损失浪费行为,做出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。
6.对院内各部门、各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检査监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。
7.及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。
8.完成领导交办的其他任务。
审计的工作职责14
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;
1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;
3、负责审核涉及设计变更的.工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
审计的工作职责15
1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、对可能出现的`风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
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