- 相关推荐
审计岗位职责
在我们平凡的日常里,岗位职责对人们来说越来越重要,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编为大家整理的审计岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

审计岗位职责1
1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;
2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;
3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;
4、部门领导交办的`其他工作。
审计岗位职责2
审计副总经理岗位具体工作:
负责集团审计工作(含下属分子公司)
审计方向:财务、营销、内控审计
汇报上级:副董事长
专业:会计学、金融等财务类相关专业;
工作年限:12年以上;
同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控经验;
项目类型及规模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富;
甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历优先;
其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目经验丰富,有体系搭建能力优先。岗位具体工作:
负责集团审计工作(含下属分子公司)
审计方向:财务、营销、内控审计
审计岗位职责3
1、在公司董事会和总经理的直接领导下,进行公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金、计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。
2、参与评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性,为企业优化管理提出审计意见和建议。
3、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修、检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制,公司猪场,家庭农场等和重要的经济合同等进行审计监督。
4、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的`意见,及提出改进的工作建议。
5、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。
6、完成公司布置的其它工作。
审计岗位职责4
经营审计经理(地产)成都世豪新瑞置业有限公司成都世豪新瑞置业有限公司,世豪职责描述:
1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;
2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;
3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;
4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;
5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
6、完成其他工作。
任职要求:
1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。
3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的'要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;
4、年龄性别:30~40岁;
5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。
审计岗位职责5
1、具有高度敬业精神、团队意识强
2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力
3、负责对集团公司工程项目材料签收等进行监督审查
4、负责劳务资料的收集归档、费用的报销及其他日常事务;
5、完成劳务经理交代的'其他事务。
审计岗位职责6
职位描述:
职责描述:
1.监督公司各部门及下属单位对各项财务规章制度的执行;
2.定期或不定期的进行必要的`专项审计、专案审计和财务收支审计;
3.负责对所有的涉及事项审计、编写审计报告、提出处理建议和意见等。
职位要求:
1.年龄40岁一下,男女不限;
2.具有专业的会计审计知识和业务水平;
3.有4s店财务工作经验者优先;有审计工作经验者优先;
4.良好的团队协作精神。
审计岗位职责7
1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;
2、有汽车行业内审工作相关经验;
3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;
4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力
5、具有强烈的事业心、责任心和良好的.职业道德,保密意识强
岗位职责:
1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;
2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;
3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。
审计岗位职责8
法规科科长
1、负责督促审计项目计划的执行,了解和掌握各业务科室审计项目的.实施情况。
2、负责综合审计信息工作。
3、负责审计行政处罚听证和复议等工作
4、负责同市审计法规处的联系和协调工作。
5、负责审计综合业务管理有关制度、办法的制定。
6、负责特约审计员的管理工作。
7、负责科室考勤工作。
8、完成局领导交办的其它工作。
审计岗位职责9
1、负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。
2、负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集
3、认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。
4、每月做好存货的盘存工作。
5、熟悉操作财务软件及办公软件。
6、完成领导安排的'其他文职工作
审计岗位职责10
1. 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;
2. 负责新建基建类工程的现场抽查工作
2. 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;
3. 能够了解国家的.法律法规及有关工程造价的管理规定;
4. 领导交代的其他审计工作
审计岗位职责11
职责:
1、根据集团公司制度流程,建立健全项目公司招标合约及造价管理体系、制度和流程;
2、负责危废综合处置中心项目建设过程招标、合约管理,主导招标、评标、洽谈、定标、合同签订等相关工作;
3、负责审核招标流程的全套资料及合同资料规范性、合规性及完整性;
4、组织供方考察、入围,组建供方资源库并定期进行履约评估;
5、定期对下属供应商管理、招标过程、合约签订及履约情况进行巡查;
6、负责资金计划的编制、工程结算的审核。
任职资格:
1、全日制统招本科及以上学历,5年以上招采、合约相关工作经验;
2、熟悉招标采购流程、招标法规、招投标合同制定及相关管理制度;
3、清晰合同内风险、条约中的风险、规避要素等;
4、具有较强的`成本综合分析能力、沟通能力和谈判能力;
5、具备良好的职业操守,作风正派;
6、持有建造师、造价师证优先考虑。
审计岗位职责12
1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;
2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;
3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的`审计监控机制,并采取预警措施;
4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;
5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;
6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;
7、负责董事长交办的其他工作。
审计岗位职责13
1、严格按照国家有关部门的相关规定,建立医疗服务价格库,及时、准确地增加、调整医疗服务收费项目和价格;
2、指导、监督药剂科对药品和一次性耗材正确加价或变更收费价格。
3、负责对收费项目及标准的执行进行全面管理和监督。协同相关职能部门做好有关收费项目的成本测算及申请收费工作。
4、定期或不定对收费项目、标准的`执行情况进行检查,随机抽查病人门诊、住院清单,并把抽查情况及时汇总,向分管领导反馈,对违反医疗收费项目、标准的现象及时制止纠正,下发整改通知,责令改正。
5、监管各相关科室严格执行医疗服务收费标准,做到不少收、不多收、不漏收、不得擅自增设收费标准,不得分解收费、打包收费、重复收费,遇到医疗收费标准政策性变动,及时根据院部通知予以调整。
6、承办有关收费项目政策及问题的咨询,协调解决有关收费纠纷,接受患者的投诉,及时查明情况,并给患者满意的答复。
7、会同信息科等相关科室通过电子显示屏及院务公示栏进行价格公示,接受患者实时监督。
8、负责本科室绩效工资考核。
9、负责起草本科室相关制度、规定。
审计岗位职责14
1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的.文件审核,结算审计;
2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;
3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;
4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;
5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。
审计岗位职责15
岗位职责:
1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;
2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;
3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;
4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;
5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;
6、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;
7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;
8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;
9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。
任职要求:
1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;
3、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;
4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的`敏感度,有较强数据处理能力;
5、要有较强的责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。
【审计岗位职责】相关文章:
审计主管的职责09-13
审计主管职责09-06
工程跟踪审计03-13
审计的规制论06-28
内部审计制度11-20
服务营销审计初探02-29
工程跟踪审计【精华】03-14
内部审计制度[优]11-20
内部审计制度【荐】11-21