审计的工作职责15篇【精】
审计的工作职责1
1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的工作成果并汇报;
3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的.工作底稿进行复核;
4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;
5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;
审计的工作职责2
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的`组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
审计的工作职责3
1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;
2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7、参与以内控和防范风险为主的'生产经营活动审计、流程审计、内控。
审计的工作职责4
职责:
1、负责工程项目合同执行情况的检查与监督;
2、负责对公司工程项目招评标工作进行监察;
3、负责装饰装修、安装工程的预算及结算审核;
4、负责工程项目、采购项目结算审计,提出审计结论性报告。
任职要求:
1、大专以上学历,工程管理、土木工程、工程造价专业及工程类相关专业;
2、可招聘应届毕业生,有相关工程审计工作经验者优先考虑;
3、掌握工程类采购招标的监督和复核经验;
4、熟练使用各类工程预算软件(广联达软件、CAD)
5、良好的`书面报告撰写能力,以及沟通协调能力;
6、坚持原则,品行端正,具有良好的职业道德,有强烈的事业心和责任感。
审计的工作职责5
职责:
1、参与拟定及完善工程、成本审计管理办法和规章制度;
2、根据公司要求,对公司项目管理运营过程进行真实性、合规性、效益性审计(主要针对工程管理、成本管理方向),并出具审计报告及建议,根据公司要求跟踪、督促整改落实;
3、根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警。
岗位要求:
1、大专及以上学历,工程造价、工程管理、工民建相关专业
2、房地产行业企业管理岗位2年以上工作经验
3、提倡认真负责、注重工作质量和效率,反对不负责任,工作质量差、效率低下
4、在执行中,提倡发挥主观能动性、找方法、解决问题,反对畏手畏脚或片面执行
5、优秀的沟通、协调能力
审计的工作职责6
1、负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;
2、负责管理审计:对公司及各分公司进行定期的经济效益审计,确定其经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计;对公司的财产安全与完整、资金周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;
3、负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的`使用效益;
4、负责审计资料立卷及归档工作。
审计的工作职责7
1、具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;
2、带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;
3、合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;
4、负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;
5、维护正常的.客户关系,与客户保持良好的沟通。
审计的工作职责8
1.上市公司内控合规性工作:按照上市公司内部控制规范、指引及公司内部管理的要求,协助部门领导组织公司的内部审计工作,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作。
2.风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计等工作,为运营部门提出可操作的`内部控制提升方案。
3.内部价格审核,按照采购提供的比价单,核实采购价格。
4.其他上级领导安排的项目或临时性工作。
审计的工作职责9
1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;
2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;
3、负责协助开展内控管理其他相关工作;
4、完成上级领导交办的`临时性工作任务。
审计的工作职责10
1、拟定季度月度的内部审计计划,编制内部审计制度;
2、组织内部审计,开展审计具体工作,保证审计工作进度和质量,根据审计结果形成内部审计报告初稿;
3、做好审计报告的意见征求、发放、反馈、整改监督等工作;
4、做好审计底稿的归档入库工作,保证档案的完整性;
5、参与公司内控修订以及《内审手册》的修订和编制工作;
6、完成领导交办的'其他工作任务。
审计的工作职责11
1、可以根据月度计划,编制审计方案,实施审计程序,撰写审计报告,并针对审计问题提出可行性建议;
2、对以往审计项目落审计追踪工作;
3、协助部门负责人进行审计项目资料收集、数据分析;
4、协助部门负责人完善内部审计体系;
5、完成领导交办的其他事项;
审计的工作职责12
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的'真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、完成公司交办的其他工作。
审计的工作职责13
1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作;
2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件;
3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会议,掌握会议内容和会议决定,形成自己的工程档案和记录;收集过程中的所有资料,特别是涉及进度控制、投资控制方面的资料;
4、审核进度支付;参加工程中间验收和竣工验收、监督工程计量;
5、组织公司工程地方材料的.市场调查;协助制定工程地方材料价格。
审计的工作职责14
1、协助配合审计、监察工作;
2、 整理审计工作底稿;
3、协助领导整理、出具审计报告;
4、负责审计工作的.会议纪要;
5、负责审计过程中人员访谈的谈话记录;
6、部门日常行政工作;
7、完成领导交办其他有关工作。
审计的工作职责15
1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;
2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;
3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;
4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5.开展经济责任审计及离任审计工作;
6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
7.完成领导安排的'其他工作。
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