审计的工作职责

时间:2025-12-09 18:43:58 好文 我要投稿

审计的工作职责(优选)

审计的工作职责1

  1、负责拟定集团审计工作计划,批准后制定审计方案。

  2、负责组织实施内部审计工作。

  3、负责于审计终结后,出具书面审计报告。

  4、监督检查财务预算的执行情况。

  5、监督审计结果的落实。

  6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的`执行情况进行监督检查。

审计的工作职责2

  1.依据事业部年度发展战略,制定业务实施计划,组织业务实施工作。

  2.负责规划咨询业务的整体运营,推动事业部业务管理系统的规范化。

  3.依据公司整体的业务情况,监督业务实施全过程,包括项目的整体工作方案的制定、修改、执行情况。

  4.负责项目工作成果的编制、出具以及复核工作。

  5.负责与所分管客户沟通联系,保障项目有序实施。

  6.负责公司新产品的开发方案设计和老产品的更新方案。

  7.负责业务团队的.组建、管理,对业务人员的培训、指导工作。

审计的工作职责3

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的.协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

审计的工作职责4

  1 审核公司及各子公司的`财务账目,年度报告,账本和会计报表;

  2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

  3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

  5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

  6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

审计的工作职责5

  职责:

  1、协助审计部负责人建立及完善公司内部审计制度,编写审计规划和年度审计计划;

  2、对集团总部和下属项目公司进行财务审计,拟订审计方案,编制项目的审计计划、进度程式及审计目标;指导审计实施,起草或复核审计报告等审计文书;

  3、对公司内部的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行公司财务规章制度情况进行例行的.财务审计;

  4、参与公司内控制度和计划的制定,降低公司内控风险;

  5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、督促审计结论和建议的落实;

  任职资格:

  1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具中级职称;

  2、3-5年以上房地产公司审计工作经验,熟悉房地产企业内部工作流程和行业特点,熟悉明源系统及NC操作系统;

  3、熟悉企业财务审计、内控审计、成本审计业务流程,具良好的沟通能力与较强文字表达能力;

  4、具较强的风险防范意识和较强的分析判断能力,责任心强;

  5、为人踏实,具有良好的职业道德和较强的团队合作精神

审计的工作职责6

  1 建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

  2 制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

  3 制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

  4 主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

  5 制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

  6 常规审计前的'系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;

  7 组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;

  8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

  9 配合本部门同事完成年度审计任务;

  10 领导交办的其他工作。

审计的工作职责7

  1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;

  2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;

  3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;

  5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;

  6、跟踪、监督审计报告问题改进的'落实执行情况;

  7、审计档案整理、归档。

审计的工作职责8

  1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

  3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

  4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

  5.具有较强的判断与决策能力;

审计的.工作职责9

  1、按照所长或业务主管的要求执行会计、审计和其他公司业务;

  2、完成审计,税务策划,制度设计等业务项目的`具体工作;

  3、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;

  4、其他需要完成的任务。

审计的工作职责10

  审计部经理岗位职责

  、 贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  二、 审查工程管理的基础工作:

  1.审查成本管理中心、技术中心、招标中心部等部门结算、设计变更、招标资料台帐的建立情况。

  2. 审查公司各个中心合同资料的管理情况。

  3.审查工程中心、项目部材料封样管理、资料管理、归档情况(如工程指令、收发文、工作联系函等文件)。

  三、审查整个项目主要工程质量问题及返修整改情况:

  1. 审查项目主要工程质量问题的原因。

  2. 审查是否落实造成返修工作的责任方。

  3. 审查返修费用的归属情况,及从责任方扣除情况是否履行完毕。

  4. 了解交房后的维保责任。

  四、审核工程结算情况:

  1. 审查结算时间与合同要求一致的情况、审查结算价款的审批情况。

  2.审查结算合同条款执行情况,如:工程拖期扣款执行情况,质量扣款等(查业主反索赔函件、工程指令、竣工备案等资料)。

  3.审查变更的原因、合理情况及变更单价的确认情况。

  4.审查结算付款情况。

  五、审查设计、工程及材料、设备的变更情况:

  1.审查甲供或甲指乙供材料的变更情况。

  2.审查工程变更的原因、理由(查设计变更单、工程指令、会议纪要)。

  3.审查工程变更的审批情况(特别是增加造价时是否报公司领导审批后才下发工程指令)。

  4.审查工程变更价格合理性及技术的可行性,工程变更对工程成本的`影响情况(与原合同价差异对比)。

  5.审查工程签证、设计变更流程及制度情况。

  六、中期付款审计:

  1.审查付款记录表的合同金额与正式合同是否一致。合同付款台帐是否清晰、及时,有无超出合同约定的款项支付。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。

  2. 根据业务实际进展情况,检查合同中关于采购、付款、进场 验收、工程进度款支付、工程节点进度的约定是否得到执行。

  3.审查变更增加的金额付款,必须有变更确认书或补充协议的签署才能放进付款记录的变更帐内。

  4.变更增加付款时,审查保留金的计算须考虑变更追加。

  5.审查付款审批权限,是否按权限传至相关领导批复,领导签名是否齐全。

  七、招投标合理性审计:

  1.审查工程、材料设备招标过程中,各项操作是否符合公司制度的要求,是否出现违规操作等情况。

  2. 总包单位是否在合理的供方管理体系中,是否经过实质的考察和评估。 3. 评标过程记录是否完整,技术标、商务标评定方法是否合理,专业深度是否足够。

  4. 定标程序是否符合集团及公司制度要求,定标理由是否充足。

  八、经济审计:

  1.对本单位及所属单位的固定资产投资项目、财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计。

  2.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。

  3.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计。

  4.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。

  九、离任审计:包括财务收支审计、经济效益审计、管理制度审计。

  1.上任时的公司财务状况,任期内净资产的增减,各项任期目标完成情况和分析。

  2.任期内财务收支合规、合法、真实性(会计报表审计内容)。

  3.任期内重大经营决策和法律诉讼,各项管理制度的健全和执行情况,有无损失、浪费和资产流失情况。

  4.任期内公司员工的各项收入变动趋势,对遗留问题的财务清理情况。

  十、法务岗位职责:

  1.有权依据集团规章制度对各部门在签订合同过程中不符合集团规章制度和违背集团利益的行为提出改正建议,以及行政处分和经济处罚的建议。

  2.参与各类重大经济合同的谈判、签约及处理各类诉讼合同,负责办理各类经济纠纷案件。

  3.检查公司各项管理制度的贯彻落实情况,合同执行情况,及时反馈问题并提出相应的建议。

  4.全面负责审计中心法务的各项日常管理工作,完成审计中心法务年度计划和目标,并负责计划实施。

审计的工作职责11

  1.负责项目开工前的现场准备工作;

  2.负责图纸会审及本专业计划的编制工作;

  3.负责组织本专业分部、分项工程验收工作;做好施工协调工作,全面负责土建施工质量、进度、安全文明施工工作;

  4.参与本专业工程招标、技术标评审工作;配合预算部门做好工程结算工作;

  5.参与建筑、结构工程的初验、竣工预验收工作;工程竣工后负责向物业移交建筑、结构专业工程竣工资料及实体工程;

  6.协调施工、监理单位对产品功能质量的.审核、监督与实施的监控管理;

  7.配合前期部进行场地平整;参与编制《工程质量保证书》和《房屋使用说明书》并参与交房工作。

审计的工作职责12

  1、在经理的指导下,根据审计计划、审计流程及方案开展财务收支审计、经济责任审计及效益审计,对业务的`真实性、合法性、合理性进行检查监督;

  2、开展后续审计、跟踪审计问题的整改与落实;

  3、审计底稿、审计报告等档案的整理与归档;

  4、领导安排的其他工作。

审计的工作职责13

  1、根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

  2、风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

  3、审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;

  4、编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的`落实工作;

  5、对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

  6、完成董事长交办的其他工作。

审计的工作职责14

  岗位职责:

  1、负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

  2、负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求; 3、根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

  4、对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的'跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

  5、负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议; 6、所负责产品线的知识整理

  任职资格:

  1、本科及以上学历

  2、5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

  3、具备一定的财务知识;

  4、具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

  5、擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

  6、具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

  7、熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;

  8、能够承担压力;

审计的工作职责15

  职责:

  (1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。

  (2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;

  (3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;

  (4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;

  (5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;

  (6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;

  (7)参与并落实有关主管部门的.各项任务等。

  任职资格:

  (1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。

  (2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。

  (3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。

  (4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。

  (5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。

  (6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。

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