应收会计工作职责

时间:2023-10-13 09:55:48 工作职责 我要投稿

[经典]应收会计工作职责15篇

应收会计工作职责1

  1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);

[经典]应收会计工作职责15篇

  2.加盟商收款、回款查询,开具收据;

  3.加盟商应收账款管理,录入回款以及应收项目;

  4.提供相应的`加盟商回款数据报表;

  5.销售人员奖金的计算;

  6.单据审核与凭证录入;

  7.加盟合同台账的登记,合同、订购书的保管。

应收会计工作职责2

  1.完成进项发票登记

  2.协助领导完成应收应付账款核对

  3.供应商和客户合同的制作、打印、回传

  4.应收账款的催收

  5.产品库存/购销合同

  6.运费核算

  7.进销匹配,产品开单

  8.供应商提供的'发票签收、审核及结算工作

  9.兼开票专员工作

应收会计工作职责3

  1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

  2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

  3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的`审核确认工作。

  4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

  5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

  6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

  7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责4

  1、负责审核订单、出库单、回单,生成发票,记账凭证;

  2、负责应收款项的结算工作,登记应收、复核销售应收账款记账凭证;

  3、负责定期核对往来账,催收应收款项;

  4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表;

  5、进行账龄统计和分析,为计提坏账准备提供必要信息;

  6、对客户的信用情况进行整理和分析,为企业的'的赊销政策提供依据;

  7、报应收账款预警报告,跟踪出库单回签情况;

  8、公司交办的其他工作。

应收会计工作职责5

  1、 每日按照公司规定完成《日清日结监控表》,跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理,确保营业款及时回收;

  2、 每日关注收款方式变动情况,及时向门店了解相关营销活动,并进行相关账务处理;

  3、及时完成应收账款的核对及核销;

  4、每月完成银行对账,每月月结时依据出纳提供银行对账单,勾兑银行,编制《银行存款余额调节表》;

  5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;

  6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;

  7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;

  8、每日核对各门店POS收银数据,BW报表数据,SAP过账数据,编制《储值卡发行消费核对表》;

  6、 负责凭证的.打印、整理、装订和保管。

  7、 完成上级领导分配的临时工作任务。

应收会计工作职责6

  1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

  2. 负责财务软件凭证录入及账务处理,定期整理、装订会计凭证等财务资料;

  3. 负责销售数据的录入、核对,销售合同、送货单等相关资料的.收集整理、存档,每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

应收会计工作职责7

  1、应收对帐单制作,审核;

  2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;

  3、 EAS应收帐务处理;

  4、审核加盟店会员卡申购;

  5、开寄一般纳税人发票;

  6、对收款工作中的各种资料存档,分类保管;

应收会计工作职责8

  1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款。

  2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况;

  3、审核付款单、报销单的准确性;

  4、负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;

  5、编制付款和费用凭证;

  6、办理直接上司临时交办的'其他事宜。

应收会计工作职责9

  1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。

  2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项

  3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。

  3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的.跟踪收款

  4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

应收会计工作职责10

  1、应收帐款立帐管理,保证账实相符;

  2、应收帐款帐龄分析,及时与客户对帐;

  3、现金管理和报销款的支付;

  4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的'正确性;

  5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

  6、账务处理:现金记账,银行记账;

  7、日常发票登记和跟踪。

  8、协助财务主管处理相关部门工作,完成领导安排的其他事宜。

应收会计工作职责11

  1、供应链目录管理,采购合同审核及保管,合帐登记;

  2、采购入库单据的'整理与审核,制作采购入库明细表和汇总表;

  3、登记采购凭证;

  4、期末制作应付、预付明细明细表,同供应商核对期末余额;

  5、物流费用的审核与登记表;

  6、分配的其他工作。

应收会计工作职责12

  1、负责应收款凭证的录入;

  2、及时完成各月应收账款的对账工作;

  3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

  4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

  5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的`各项工作;

  6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

应收会计工作职责13

  1、每天更新至前一天为止应收账款余额;

  2、实时跟进出库单回单情况,及时催缴未回单;

  3、每天登记应收账款回款情况,在系统进行回款及核销处理,及时催缴未回款;

  4、按收款条件同客户核对应收账款,开具增值税专用发票,实时跟进回款;

  5、定期核对内部关联公司往来结算货款,及时清算同关联公司的往来款项;

  6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;

  7、每月核对厂家对账单,并对厂家核销费用进行内部核销,跟进厂家未核费用;

  7、上级领导安排的'其他工作。

应收会计工作职责14

  1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;

  2、应收账款核销,及应收记录维护;

  3、每月制做应收报告及反馈给领导;

  4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;

  5、拜访客户,并提交制式化报告。

应收会计工作职责15

  1、负责公司财务系统,应收财务处理;

  2、负责公司应收账款的分析和跟进;

  3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

  4、保持与各部门的`沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;

  5、出具内部与应收相关的管理报表。

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