审计岗位职责

时间:2025-11-27 01:46:00 好文 我要投稿

审计岗位职责15篇【精华】

  在当今社会生活中,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编精心整理的审计岗位职责,希望对大家有所帮助。

审计岗位职责15篇【精华】

审计岗位职责1

  经营审计经理(地产)成都世豪新瑞置业有限公司成都世豪新瑞置业有限公司,世豪职责描述:

  1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;

  2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;

  3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;

  4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;

  5、对专业工作的.书面和电子文档资料进行整理、归档;

  6、完成其他工作。

  任职要求:

  1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。

  2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。

  3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;

  4、年龄性别:30~40岁;

  5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。

审计岗位职责2

  岗位职责:

  1、建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;

  2、组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  3、负责公司的.日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;

  4、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。

  任职要求:

  1、审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;

  2、三年以上相关工作经验,一年以上管理岗位经验,有制造行业审计法务工作经验者优先;

  3、具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;

  4、具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。

审计岗位职责3

  1、 负责工程成本预决算的审计,对公司工程过程中涉及工程量、工程结算、招标等开展专项审计工作;

  2、 负责组织,编制项目的施工图预算,编制工程预决算;

  3、 做好竣工验收工作,跟进结算审计;编制整体项目的实施总结;

  4、 根据施工图对现场实际实施情况进行复核,施工单位是否按图施工;做好供应商管理;

  任职要求:

  1、 本科及以上学历,建筑工程或工程预决算类相关专业优先;从事工程预决算、造价、审计相关工作5年以上;

  2、熟悉市场通用材料价、人工价格,对建筑材料采购把关,有供应商资源的`优先考虑;

  3、善于工程进度、质量、施工与预决算管理,熟悉施工流程和相关工程管理法律法规;推动公司类成本优化;

  4、工作认真、严谨、细致,坚持原则,具有强烈的事业心,责任感,有良好的职业道德,具有良好的管控意识,保守企业秘密。

审计岗位职责4

  (1)在项目经理的指导下,参与各类企业及上市公司的`年报审计、IPO审计、企业并购重组等项目;

  (2)编写审计底稿、参与审计报告编制、各类审计资料的整理与存档;

  (3)及时完成项目组交办的其他各项工作任务。

审计岗位职责5

  1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;

  2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;

  3、通过审核查实,对内部控制制度的.健全性、有效性提出审计建议;

  4、根据审计方案,在审计经理及主管的指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;

  5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。

审计岗位职责6

  工作职责

  处理日常部门行政工作,记录部门工作安排

  基本要求

  大专或以上学历

  良好的文字录入基础

  良好的英语读写能力

  熟练使用Word、Excel和PPT等办公软件

  良好的'沟通和组织能力

  良好的时间管理能力和电话礼仪

  工作积极主动,勇于承担

审计岗位职责7

  工作职责:

  1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

  2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

  3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;

  4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

  5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

  2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

  3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

审计岗位职责8

  1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;

  3、负责公司相关的.制度的收集、归档,审核相关内操纵度的健全性和有、效性,编制内控审核报告;

  4、协助完善公司内控体系,对公司对内部操纵制度的执行情况进行监督检查;

  5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;

  8、按时完成公司交办的其他工作。

审计岗位职责9

  1)根据咨询实施方案,对各专业交底工作进行调整或修改,并负责统一咨询业务的技术条件,统一技术经济分析原则;

  2)综合编写咨询成果文件,审核相关成果文件最终稿,并按规定签发最终成果文件和相关成果文件;

  3)依据咨询业务要求,执行作业计划,遵守有关业务的标准与原则,对所承担的咨询业务质量和进度负责;

  4)根据咨询实施方案要求,展开本职咨询工作,选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式计算程序,做到内容完整、计算准确、结果真实可靠;

  5)根据当地政府《建设工程变更管理办法》,对工程变更进行审核并完成变更造价的核定工作;

  6)对施工过程中出现的超出招标、总承包合同范围,委托施工或其他的违背了施工当期施行政策规范要求的情况进行认真分析并提出建议意见。

  项目施工阶段跟踪审计的关键工作

  (1)参与工程的计量工作,特别是隐蔽工程的的.计量工作,全面、完整掌握工程计量信息,准确计取工程量;

  (2)审核设计变更涉及的造价变更,向委托方提交造价测算分析报告,并提供合理的造价控制方案;

  (3)参加工程例会,随时掌握工程进展的实际情况,实施造价控制的跟踪管理;

  (4)每月参加甲方组织的工程当月形象进度的确认工作,根据工程项目实际完成情况审核承包单位的计量报表并按甲方要求出具进度计量审核报告;

  (5)对施工合同约定需核价的材料,向委托方提供市场价格信息,并通过性价比向委托方提供造价咨询意见;

  (6)严格现场签证制度,避免由此给业主带来的损失;

  (7)对发生的工程费用索赔事件,向委托方提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务,以保证业主在合同上的利益;

  (8)按委托方要求,保质保量的及时提交咨询成果;

  跟踪审计的方法

  建设项目跟踪审计的审计方法是为了实现审计目的重要保证。审计方法是根据建设项目的特点、控制投资资金的使用和效益而采取的各种方法。顺查与逆查、抽查与详查是审计取证的常用方法,观察、询问、函证、复算、检查、计算、分析性复核、对比分析、描述等方法是具体的审计方法。在具体项目中招标文件、合同、协议审计采用审阅法;隐蔽工程、设计变更、现场签证审计采用巡查观察法;材料价格审计采用市场调查法;工程预控价、工程款支付、索赔费用审计采用详查法。在跟踪设计过程中应做好以下几点:

  1、合同管理;

  2、审核工程预算或工程量清单,确定投资控制目标;

  3、协助业主(委托方)选择投标企业;

  4、工程进度款的控制;

  5、严格控制设计变更;

  6、严格控制现场签证;

  7、索赔管理;

  8、材料价格的调查、确认;

  9、建立支付台帐、变更台帐,动态分析建安投资。造价咨询服务工作质量控制措施

  我公司在实施跟踪审计工作的全过程中,将严格依照国家和现行有效的法律、法规和委托方的有关要求,为委托方提供科学合理的造价咨询服务,保证造价咨询服务的质量、时间。确保拟派主要服务人员全部按工作需要到位,并保证所有工作人员在为该项目提供工程造价咨询服务的全过程中严格恪守职业道德和执业自律准则,廉洁执业、遵纪守法,不与任何潜在投标人发生任何往来,以国际咨询工程师联合会的16条行业自律条款为准,“诚信客户、规范高效,严格按委托合同条款行事”。所派人员将会严守合同行事,决不越权代理,并确保按公正、独立、自主、科学的原则开展造价咨询服务工作,积极主动、勤勉尽职,为委托方依法维权,公正地维护委托方利益。

  对此,我公司将有以下主要措施予以全面保证:

  1、完善的组织保障,客户至上;

  2、全面细致,流程科学;

  3、全面核查咨询项目结果;

  4、恪守FIDIC咨询服务的职业道德规范。

审计岗位职责10

  职责:

  根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,制定年度工程项目审计计划报经部门负责人审批,经批准后制定项目实施计划并执行。

  对工程造价中的.材料进行询价、监督、审核。

  适时的勘验现场,进行现场测量记录,负责工程审计项目全过程(包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作)跟踪审计工作,检查合同或协议的执行情况。

  定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料。

  对工程预算费用执行情况的进行审计。

  审计过程中发现的问题,需要进行分析与反馈,提出改进和提高的合理化建议。

  完成公司领导交待的其它相关任务。

  任职要求:

  1、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业大专及以上学历,具有大型商场、SHOPPING MALL工程监理经验者优先。

  2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。

  3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识。

  4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的关键流程。

  5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;

  6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力,良好的职业道德和团队协作精神。

审计岗位职责11

  1、协助参与制订审计计划与审计实施方案;

  2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;

  3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;

  4、负责编制审计业务工作底稿;

  5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;

  6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

  7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。

审计岗位职责12

  1)按要求在系统中记录客户成交情况,记录客户未成交原因,统计电话和网络的.来诊量、有效量、现场咨询的来诊人数、成交人数等工作数据。

  2)负责登记已预约的客户的预约单,提前提醒客户具体手术时间。

  3)客服及时电话回访已就诊客户,了解客户恢复情况,提升客户满意度;已就诊顾客在10天(含10天)内电话回访;如顾客另有预约其它手术(治疗)项目,要注明具体项目名称,预约安排具体日期。

  4)客服整理重要客户资料,对客户进行电话回访和跟踪;

  5)跟踪回访未成交客户,记录回访情况,促进客户成交。

审计岗位职责13

  1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;

  2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;

  3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;

  4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。

审计岗位职责14

  一、负责公司业务拓展的规划及可行性方案的制定及执行。

  二、负责公司的卖区规划、品类分布、品牌结构规划及执行。

  三、负责公司经营指标的分解及坪效的分析。

  四、负责开展市场竞争对手、消费倾向、产品开发的.调研工作。

  五、负责制定招商方案、招商政策和合作方式,负责品牌商户的招商和调整,完成商铺的租赁和再租赁任务。

  六、负责制订公司业务谈判程序及组织实施

  七、负责公司的业务合同管理

  1、负责各项业务合同的保管、查询、建立合同档案。

  2、定期检查合同执行情况,不断完善合同的各项条款。

  3、负责各项业务合同的签订、变更、执行、终止。

  八、负责场内各专卖店二次装修的组织1、负责品牌专卖店形象图纸的审批。

  2、负责对各专卖店的二次装修、形象整改的监督、协调。

  九、负责商户管理

  1、负责根据对商户的经营管理和业绩考核向公司提供商户的引进及淘汰建议。

  2、负责商户的清退工作。〔包括新、老市场〕

  十、负责各种促销活动方案中商户的协调和落实

  十一、负责催收新老市场商户租金、违约金及其它税费款项

  十二、根据经营开展的需要,适时调整经营布局及租金水平

  十三、负责向公司提供二期工程招商定位建议,并组织具体实施

  十四、负责向公司提各类经营业绩统计分析报表,并提供相关性分析报告

审计岗位职责15

  1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告

  2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿

  3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查

  4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度

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