审计部岗位职责

时间:2023-05-29 19:39:10 耿烽 岗位职责 我要投稿

审计部岗位职责(精选21篇)

  在快速变化和不断变革的今天,岗位职责的使用频率逐渐增多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编为大家整理的审计部岗位职责,希望能够帮助到大家。

审计部岗位职责(精选21篇)

  审计部岗位职责 1

  1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。

  2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

  3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。

  4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:

  ⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;

  ⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;

  ⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;

  ⑷企业对外投资、借款、担保情况;

  ⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;

  ⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;

  ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;

  ⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。

  ⑼公司领导安排和根据工作需要开展的.其他审计事项。

  5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

  6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

  7、监督被审计单位执行审计决定情况。

  8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

  9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

  10、领导交办的其他事项。

  审计部岗位职责 2

  1、内部审计部门应当履行以下基本职责:

  (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

  (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;

  (4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  2、其他职责:

  (1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;

  内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的.必备内容。

  (2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;

  (3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;

  (4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中;

  (5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间;

  (6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;

  (7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料;

  审计部岗位职责 3

  职责描述:

  1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

  2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

  3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

  4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

  5、对集团各公司及部门的'计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

  6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

  7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任职要求:

  从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

  审计部岗位职责 4

  1、负责督促内部审计档案的.及时归档;

  2、负责内部审计档案的验收及装订;

  3、负责内部审计档案案卷的编目工作;

  4、负责内部审计档案的保管工作;

  5、负责内部审计档案借阅工作;

  6、负责内部审计档案利用的统计。

  审计部岗位职责 5

  1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

  3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

  4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。

  5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

  6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

  7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

  8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。

  9.负责本部门人员的'指导、培训、监督、绩效管理工作。

  10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

  审计部岗位职责 6

  1、主持审计部日常工作;

  2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;

  3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;

  4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;

  5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;

  6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的.分析及预警工作;

  7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;

  8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

  审计部岗位职责 7

  岗位职责:

  1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

  2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

  3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、有汽车行业内审工作相关经验;

  3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的.建设及管理;

  4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

  5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

  审计部岗位职责 8

  职责描述:

  1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

  2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;

  3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

  4、完善和优化审计制度;

  5、按时完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

  2、有良好的'管理能力和沟通协调能力;

  3、具备较强的语言沟通和交流能力;

  4、原则性强,具备冲突处理能力。

  5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;

  6、较强的解决问题的能力。

  审计部岗位职责 9

  岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的`其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正,过往无违法违纪行为。

  审计部岗位职责 10

  一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

  二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

  三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

  四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

  五、负责稽核审计人员的'指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

  六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

  七、完成领导交办的其他工作。

  审计部岗位职责 11

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的`实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

  审计部岗位职责 12

  一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

  二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

  三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

  四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

  五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

  审计部岗位职责 13

  (一)经理

  1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;

  2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;

  3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;

  4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;

  5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;

  6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;

  7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;

  9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;

  10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。

  (二)副经理

  1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;

  2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;

  3、协助部门经理制定年度审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;

  4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的.专题审计活动;

  5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;

  6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

  7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;

  8、完成上级交办的其他工作。

  (三)审计员

  1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成上级交办的其他工作。

  审计部岗位职责 14

  一、审计部职责

  1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;

  2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

  3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;

  4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;

  5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;

  6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  7、完成领导交办的其他工作。

  二、审计部负责人岗位职责

  1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

  2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;

  3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

  4、根据集团公司的.安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

  5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;

  6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;

  7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;

  8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  9、完成领导交办的其他工作。

  三、审计员岗位职责

  1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

  3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;

  4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

  5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成领导交办的其他工作。

  审计部岗位职责 15

  职责描述:

  1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

  2.负责财务管理制度建设与落实工作;

  3.负责部门计划与总结工作;

  4.负责公司预算与决算工作;

  5.负责公司资金管理工作;

  6.负责公司资产统筹与监管工作;

  7.负责公司风险识别与管控工作;

  8.负责公司审计工作;

  9.负责公司税务筹划工作;

  10.负责财务分析与改进工作;

  11.负责财务架构优化工作;

  12.负责财务审计线团队建设工作;

  13.完成领导交办其他任务。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

  2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

  3、具有较强的沟通能力、协作能力。

  4、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

  审计部岗位职责 16

  第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

  第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的'稽核审计计划、稽核审计方案。

  第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

  第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。

  第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

  第六条完成领导交办的其他工作。

  审计部岗位职责 17

  岗位职责:

  1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

  2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;

  3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;

  4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。

  任职资格:

  1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;

  2、熟悉国家的`财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;

  3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守,可以适应出差。

  审计部岗位职责 18

  岗位要求:

  1.审计学、财务管理、会计学等相关专业;

  2.本科及以上学历;

  3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验;

  4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格;

  5.拥有注册审计师。

  岗位职责:

  1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

  2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善;

  3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

  4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控;

  5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动;

  6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的.相关建议;

  7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作;

  8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。

  审计部岗位职责 19

  职位描述:

  1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议。

  2、根据团队的审计计划,准时高效的'完成国内各项目公司的审计复核工作。

  3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划。

  任职要求:

  1、会计师职称或相关资格。

  2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求。

  3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计。

  4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力。

  审计部岗位职责 20

  1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。

  2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。

  3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。

  4.负责组织目标成本及成本费用的`控制、分析和考核。

  5.负责做好财务分析,并提出分析报告。

  6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。

  7.负责银行负债的管理工作。

  8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。

  9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

  10.完成领导交办的其他工作。

  审计部岗位职责 21

  1.协助准备外部审计或咨询项目的资料,对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的;

  2.完成常规审计项目,如对各部门流程内控工作的'审计,根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况,根据执行情况给出审计结果并提出整改要求;

  3.根据举报和投诉,进行案件的查处,在查处过程中善于运用国家的法律法规,能够供定公平公正的处理案件;

  4.进行飞行检查,根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求,并出具飞行测试报告;

  5.完成领导交办的其他任务。

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