集团内部审计建议书格式

时间:2021-08-07 17:47:36 建议书 我要投稿

集团内部审计建议书格式

  XX建字【2012】第01001 号

集团内部审计建议书格式

  我们根据XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,对XX有限公司(以下简称公司)XX年度XX实施了遵循性审计,审计的主要内容:

  XX年XX月XX至XX月XX日止所发生的管理费用、销售费用、财务费用。因为我们是对公司的中期费用进行遵循性审计,审计范围有限,不可能全面了解公司所有的内部控制,所以我们提供的这份管理建议书仅是我们在进行遵循性审计过程中注意到的费用方面的,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性。

  在审计过程中,我们了解了公司的《XX制度》的相关规定及各项费用的审批权限,会计科目的设置和运用等有关方面的情况,并做了分析研究。

  我们认为,公司现有的《XX制度》总体上还是控制有效,但有的方面还存在需进一步完善之处。现将发现的《XX制度》方面的某些问题及改进建议提供给你们,希望引起你们的注意,以便完善《XX制度》。

  一、发现的问题:

  二、我们的建议:

  XX集团审 计 部

  XX年 月 日

【集团内部审计建议书格式】相关文章:

内部审计与内部控制关系的浅议论文10-03

建议书的格式05-15

建议书格式08-15

建议书的格式及建议书范文01-15

投诉建议书写格式11-30

秋游建议书格式12-13

建议书格式要求12-11

环保建议书格式02-06

关于建议书格式09-22