整改通知书

时间:2022-11-21 11:34:40 整改通知 我要投稿

【热】整改通知书

  在当下社会,接触并使用通知的人越来越多,通知大多属于知照性的下行公文。为了让您在写通知时更加简单方便,以下是小编收集整理的整改通知书,欢迎大家分享。

【热】整改通知书

整改通知书1

××林站:

  年 月上旬,我股室对你站辖区内20xx年度的人工商品林采伐分小班进行了验收核查,现将核查中发现的问题及整改要求通知如下:

  一、存在的问题

  1、采伐设计不准确,图文不符。××地点,经查小班四至相近,但设计图纸勾绘移位;

  2、存在滥伐林木现象。例如××问题;

  3、部分择伐小班超强度采伐;

  4、大部分木材没有清理归堆,采伐现场管理混乱;

  5、迹地更新造林任务没有完成。

  二、整改要求

  针对上述问题,你站须从以下几方面进行整改:

  1、对设计存在严重问题的采伐小班,责成根据实地情况,限期完成补充设计,予以备查;

  2、对滥伐林木、无证采伐现象要依法立案查处;

  3、凡是涉及到超强度、超限额采伐的小班,责成采伐业主对超强度采伐小班限期进行补植补造。必要时,可以采取收缴押金的办法,确保补植补造顺利完成;

  4、责成采伐业主限期清理采伐现场。对不能按时按要求完成采伐现场清理工作的业主及厂家,今年将不再安排采伐计划;

  5、对没有完成迹地更新任务的采伐小班,你站要积极采取措施,责成业主在今年冬季完成迹地更新造林任务。

  请你站于 年 月底以前将整改情况上报到局。

  特此通知。

  年 月 日

整改通知书2

xxxx有限责任公司:

  我局近期对你公司济南经四路、泺源大街两家证券营业部进行了现场检查。现将检查中发现的问题和整改要求通知如下:

  一、营业部存在的问题

  1、营业部内部控制制度建设不完善,目前执行的部分制度仍是原华夏证券股份有限公司的制度;

  2、部分客户开户资料不完整,存在一人开立多个资金账户,一个资金账户对应多个股票账户的情况;

  3、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完整;

  4、营业部清算日志记录不连贯,内容不完整,无清算人员签字;

  5、通过检查柜面系统发现,烟台、淄博营业部仍然存在为客户开通透支权限的情况,济南泺源大街营业部存在一客户透支的情况;

  6、部分机构客户取款无相应代理人信息,部分客户限额以上取款未经审批,经四路营业部大额取款审批单不规范,仅有流水台账;

  7、济南经四路营业部为个别客户办理强制取款业务,且没有相关审批手续;

  8、营业部在权限配置及使用方面存在一定的风险隐患:电脑部系统管理人员有部分业务权限;超级用户两人同时拥有密码;高风险业务权限如股东代码转移仅交易部经理签字即可使用,部分证券红冲蓝补无相应审批手续;人员调整岗位后未能及时调整柜员权限设置;开户岗、资金岗实质单人单岗;清算人员兼任财务人员等等;

  9、存在未经证监会批准的银证通业务;

  10、营业部面临转岗人员较多,不利于员工稳定。

  二、整改要求

  针对上述问题,你公司须督促济南两家营业部进行以下方面的整改:

  1、进一步完善内部控制制度,规范业务操作流程,并督促营业部严格执行;

  2、进一步加强账户资料清理工作;

  3、尽快与相关银行签署客户交易结算资金账户存管协议;

  4、进一步梳理营业部权限配置及使用情况,堵塞风险漏洞;立即取消客户透支权限,对限制类权限要严格履行审批制度;

  5、督促营业部暂停银证通业务,并制定计划逐步清理;

  6、妥善处理大量员工转岗问题,避免产生不稳定因素,并且制定处置风险的预案。

  你公司须于xxxx年4月15日前向我局提交整改报告,我局将在适当时机对上述两家营业部整改情况进行复查。

  本次检查是例行的现场检查,上述结论不代表我局对你公司济南两家证券营业部其它情况的实质性判断。若上述两家营业部存在其他违法、违规行为,不得以此次检查未发现为由免除法律责任。

  xxxx年三月二十九日

整改通知书3

王xx劳务承包队:

  你方存在下列质量及安全隐患,接此通知后,对隐患必须制定整改计划与措施,确定负责人限期整改。

  我方2月18日发给你方的整改通知单中关于悬挑架未满铺脚手板,以及悬挑架未牵引钢丝绳和搭设防护挑架问题,通知单已下发半个月,仍未见你方整改到位

  2月27日发现你方在十一层私自搭建卸料平台,管理人员多次敦促拆除均未见你方拆除。

  10层以上的楼梯及洞口防护和裙楼2层临边防护未搭好,落地架与挑架之间的安未挂满,存在极大的安全隐患

  安全问题不容忽视,请你方在浇筑十四层混凝土之前做好以上工作,否则不予允许浇筑混凝土,如若强行野蛮施工,产生的一切后果自负。

  操作负责人签名:年月日

  劳务承包队负责人签名:年月日

  检查单位及负责人签名:年月日

  项目经理签名:年月日

  桂阳县质量检测中心项目

  年3月5日

整改通知书4

宿舍全体成员:

  经检查,发现您的宿舍违反了《xxxx股份有限公司宿舍管理制度》的相关规定:第条:第条:第条:第条:请于通知下发后一周内整改完毕,逾期未整改将给予元罚款,谢谢合作!

  宿舍成员签字确认:

  复查验收情况:

  xxxx人力行政部

  年月日

整改通知书5

号楼 单元 业主:

  因您房屋的使用功能是民用住宅,依照国家的相关文件规定,住宅严禁从事商业性服务,现您户内经营窗帘销售及其它业务,已严重影响楼内其它业主的正常生活,物业公司现正式通知您马上予以整改,并摘掉经营广告牌。否则,我处将尊重广大业主的提议,联系相关部门对该行为进行强制整改。

  谢谢您的合作与支持!

  京汉物业旭城管理处

  年8月23日

整改通知书6

xxxx

  经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:

  事由:于xx年4月6日你同已进行xxx厂房层二层模板支撑搭设工作;

  该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求,加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。

  由于研究到问题的重要性,我司向你司郑重要求;你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。

  如你司坚持在没有整改的情景下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及职责我司不予以承担。

  希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的职责心!

  限于xx年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。

整改通知书7

  某某某公司

  安全事故隐患整改通知书

  (存 根) 年 月 日,我司在进行安全检查时,

  发现 存在 等安全隐患,现提出

  以下整改意见: 限期在 内,

  完成整改意见,消除事故隐患,确保行车安全。

  检查人签字: 受检人签字:

整改通知书8

xxxx有限责任会计师事务所:

  根据财政部《关于组织地方财政部门开展xxxx年度会计监督检查工作的通知》(财监〔xxxx〕2号)和自治区财政厅《关于开展自治区会计师事务所重点检查的.通知》(新财监〔xxxx〕8号),我厅组织检查组于xxxx年6月30日至7月11日,对你所xxxx年度和xxxx年1至5月执行审计准则、内部控制制度、财务核算及缴纳税费情况进行了检查,检查发现:

  一、审计报告存在的问题

  (一)审计程序执行不到位,审计证据获取不充分

  1.注册会计师对被审计单位的“货币资金”年末余额执行审计程序不到位,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

  xxxx年3月13日,你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第034号),注册会计师对“现金”年末余额31,642.50元,未进行盘点,未对大额凭证进行抽查;对“银行存款”年末余额为32,226.06元,未进行函证,未对大额凭证进行抽查。

  违反了《中国注册会计师审计准则第1312号―函证》第九条“注册会计师的目标是,通过恰当的方式设计和实施审计程序,获取充分、适当的审计证据,以得出合理的结论,作为形成审计意见的基础”和第十二条“注册会计师应当对银行存款……实施函证程序……。如果不对这些项目实施函证程序,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由”的规定。

  2.注册会计师对被审计单位“债权”、“债务”年末余额执行审计程序不到位,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

  xxxx年3月5日,你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第26号),注册会计师对“其他应收款”年末余额1,646,212.02元、“应付账款”年末余额2,165,600.30元,未实施函证程序及替代程序,未获取或编制账龄分析表,未对大额凭证进行抽查。

  违反了《中国注册会计师审计准则第1312号―函证》第十三条“注册会计师应当对应收账款实施函证程序……,如果认为函证很可能无效,注册会计师应当实施替代审计程序,获取相关、可靠的审计证据。如果不对应收账款函证,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由”的规定。

  3.注册会计师对被审计单位“在建工程”年末余额未实施必要的审计程序,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

  xxxx年3月5日,你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第26号),注册会计师对“在建工程”年末余额7,334,088.36元,未实施实质性分析程序,未实施实地检查程序,未查阅资本支出预算、相关会议纪要,未对大额凭证进行抽查。

  4.注册会计师对被审计单位“应付职工薪酬”年末余额未实施必要的审计程序,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

  xxxx年3月13日,你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第034号),注册会计师对“应付职工薪酬”年末余额为1,800,000元,未实施实质性分析性程序,未与主营业务成本、销售费用、管理费用等相关账项核对。

  5.注册会计师对被审计单位“未分配利润”年末余额未实施必要的审计程序,确认依据不足。

  xxxx年3月5日,你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第26号),注册会计师对“未分配利润”年末余额-305,230.29元,未予关注。经查,截止xxxx年12月31日,该公司仍在筹建期,在筹建期间发生的费用计入未分配利润科目,账务处理错误,注册会计师未进行调账。

  上述3至5项问题,违反了《中国注册会计师审计准则第1301号―审计证据》第九条“注册会计师的目标是,通过恰当的方式设计和实施审计程序,获取充分、适当的审计证据,以得出合理的结论,作为形成审计意见的基础”的规定。

  (二)审计报告正文不规范

  经抽查,xxxx年1月1日至xxxx年4月30日你所出具的哈密市骁麒矿业有限公司等18户企业的审计报告,注册会计师对审计报告正文中“一、管理层对财务报表的责任”段描述不规范。

  违反了《中国注册会计师审计准则第1501号―对财务报表形成审计意见和出具审计报告》第二十九条“管理层对财务报表的责任段应当说明,编制财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(一)按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映;(二)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报”的规定。

  (三)发表的审计意见不恰当

  xxxx年3月13日,你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第034号),注册会计师对“短期借款”年末余额39,242,290.51元,在工作底稿中标注“受时间及客观条件,企业未提供函证及借款合同,报告保留意见”,审计报告意见与工作底稿意见不一致。

  违反了《中国注册会计师审计准则第1501号―对财务报表形成审计意见和出具审计报告》第十二条“注册会计师的目标是:(一)在评价根据审计证据得出的结论的基础上,对财务报表形成审计意见”的规定。

  (四)发表的审计意见类型不一致

  1.xxxx年3月5日,你所对“新疆华庭房地产开发有限公司”xxxx年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第024号),留存的审计报告有明显的改动痕迹。经延伸检查,被审计单位提供的审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第024号)为标准无保留意见审计报告。留存的审计报告与发出的审计报告所发表的审计意见类型不一致。

  2.xxxx年4月21日,你所对“哈密市鼎盛房地产开发有限责任公司”xxxx年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第053号),留存的审计报告有明显的改动痕迹。经延伸检查,被审计单位提供的审计报告(新万鹏审字〔xxxx〕第053号)中“三、导致保留意见的事项”为1条,留存的审计报告“三、导致保留意见的事项”为2条。留存的审计报告与发出的审计报告所发表的审计意见类型不一致。

  上述1至2项问题,违反了《会计师事务所审批和监督暂行办法》第五十六条“会计师事务所和注册会计师必须按照执业准则、规则的要求,在实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计意见,出具审计报告,不得有下列行为:……(二)对同一委托单位的同一事项,依据相同的审计证据出具不同结论的审计报告”的规定。

  二、验资报告存在的问题

  (一)验资工作底稿编制不完整

  xxxx年1月20日,你所出具的“新疆大安特种钢有限责任公司”验资报告(新万鹏验字〔xxxx〕第005号),注册会计师在实施变更注册资本审验时,验资业务约定书填写不完整,未约定收费金额,验资报告上无注册会计师签名。

  违反了《中国注册会计师审计准则第1602号―验资》第八条“注册会计师应当就下列主要事项与委托人沟通,并达成一致意见:……(五)验资收费”和第二十二条“验资报告应包括下列要素……(七)注册会计师的签名和盖章”的规定。

  (二)验资报告获取的证据不充分

  1.xxxx年1月20日,你所出具的“新疆大安特种钢有限责任公司”验资报告(新万鹏验字〔xxxx〕第005号),注册会计师在实施变更注册资本审验时,未获取被验资单位最近一期会计报表,未获取法人股东出资前最近一期会计报表。

  2.xxxx年1月28日,你所出具的“新疆国合能源有限责任公司(筹)”验资报告(新万鹏验字〔xxxx〕第006号),注册会计师在实施设立注册资本审验时,未获取法人股东出资前最近一期会计报表。

  上述1至2项问题,违反了《中国注册会计师审计准则第1602号―验资》第四条“按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,是保护资产的安全、完整,是出资者和被审验单位的责任”的规定。

  三、保持设立条件存在的问题

  你所股东代黎民,出资5,000元,出资比例1%,经核实现为昆仑银行吐哈分行鄯善石油支行行长;股东李根平出资2,000元,出资比例0.40%,经核实现为国投新疆煤炭物流有限公司财务部经理,上述两名为挂名股东。按照设立有限责任会计师事务所不少于5名股东的要求,已达不到事务所的设立条件。

  违反了《会计师事务所审批和监督暂行办法》第八条“设立有限责任会计师事务所,应当具备下列条件:(一)有5名以上的股东……”和第九条“会计师事务所的合伙人或者股东,应当具备下列条件:(二)在会计师事务所专职执业”的规定。

  四、审计收费存在的问题

  xxxx年1月至xxxx年5月,你所共出具审计报告195份、专项审计报告43份、验资报告78份,经查实:有121份审计报告、39份验资报告业务收费低于或高于指导价20%以上。

  违反了自治区发展计划委员会《关于印发的通知》(新计价费〔20xx〕1942号)“会计师事务所可以根据实际情况上下浮动20%”的规定。

  五、财务核算存在的问题

  xxxx年1至12月,你所从“管理费用”预提劳务费155,000元,计入“其他应付款”科目,当期未作纳税调整,少缴纳企业所得税31,000元。

  上述问题,违反了《中华人民共和国会计法》第九条“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐簿,编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算”的规定。

  六、处理决定

  根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》等有关法律法规,我厅责令你所对上述问题进行整改。

  (一)对质量控制和执业质量存在的问题,责令你所按照《注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》、《中国注册会计师执业准则》的相关规定进行整改,切实提高风险意识,加强内部质量控制,进一步提高执业质量。

  (二)对设立条件存在的问题,责令你所在两个月内辞去挂名股东人员,并按照规定补充缺失的股东,同时将情况报自治区财政厅财政监督检查局。

  (三)对未按标准收费的问题,要求你所今后严格按照《xxxx区注册会计师对有限责任公司、外商投资企业、行政事业单位执行业务收费标准》的规定收费,收费标准控制在上下浮动20%以内。

  (四)对财务管理和会计核算的问题,责令你所依法规范财务管理和会计核算。并补缴税款31,000元。

  请你所在收到本通知书之日起30日内将相关整改情况及完税凭证复印件报自治区财政厅监督检查局,我厅将择期对你所相关整改情况进行回访检查。

xxxx区财政厅

  xxxx年10月28日

整改通知书9

_____:

  依据____物业管理有限公司有关规定,现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督

  检查,发现你单位存在下列重大(一般)隐患。请接此通知后于_____月_____日前整改完毕,并将整改状况于

  _____月_____日内送物业管理中心申请验收。

  ___物业

  20____年____月____日

整改通知书10

  我院实施消防安全“五个治理”专项活动以来,还有部分科室火灾隐患自查清单未能准时报保卫处备案,未上报的科室请务必于本周三(6月10日)之前交保卫处备案。如本科室未发现火灾隐患的请在自查清单上注明。

  近期保卫处将针对消防安全“五个治理”专项活动落实情况,进行一次全面消防安全检查,按照各科室上报的火灾隐患自查清单情况,逐一落实。根据各科室上报的火灾隐患自查清单,保卫处做了归纳总结,请各科室组织实施以下整改:

  1、科室自行梳理线路,对线路老化、用电量大电源布置不合理的及时向有关职能部门申请维修或更换。

  2、严禁使用电热锅、电饭锅、电炉子等大功率电器。

  3、严禁病人及家属在病房内违章使用小家电,对在病房内使用充电器的应予劝阻。

  4、严禁锁闭消防安全通道,防火门或门锁损坏的可向有关职能部门报修。

  5、有使用大功率治疗仪器及检查设备的科室,可在固定插座旁加装漏电保护装置,做到用完断电。

  6、对电脑、空调、饮水机等电器加强管理做到人走断电。

整改通知书11

xx县中心敬老院:

  xx年5月26日上午,县民政局联合县公安局、县消防大队、县残联、县安监局对你单位进行了安全生产检查。经过现场检查,发现你单位存在安全隐患,现将安全隐患及整改意见通知如下,请认真进行整改。

  一、存在安全隐患

  (一)楼道内未安装应急照明灯;

  (二)未安装室内消防栓;

  二、整改意见

  (一)安装消防栓;

  (二)楼道内安装应急照明灯。

  以上存在安全隐患及整改意见,请你单位高度重视,认真研究,尽快制定整改措施,近期必须整改到位,并将整改情景报局办。

  xx县民政局

  20xx年xx月xx日

整改通知书12

xxxx有限公司等117家增值电信业务经营单位:

  你公司未按照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《xx省通信管理局关于开展xxxx年度电信业务经营许可证年检工作的通知》(闽通信监管〔xxxx〕1号)的规定和要求,于20xx年3月31日前报送增值电信业务经营许可证年检材料.

  根据《电信业务经营许可管理办法》第三十九条规定,未按规定参加年检的单位,我局可依法责令改正,并给予相应的行政处罚;按时改正的,为经整改年检合格;拒不改正的,为年检不合格.年检结果和处罚情况将在经营许可证附件《年检和违法记录》中记录,向社会公布并通报工商行政管理机关.

  现要求你公司立即整改,并于20xx年4月20日前提交经营许可证年检材料.逾期我局将依法予以年检不合格处理,并依照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《xx省增值电信运营企业信誉管理考核办法(试行)》等有关规定予以处理.

  xx省通信管理局

  20xx年4月9日

整改通知书13

(单位名称):

  经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:

  (一)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  (二)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  (三)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  上述问题没有达到《北京市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。

  区(县)建委物业科(小区办)

  (盖章)

整改通知书14

  工程名称:_______商住小区消防

  工程检查:单位公司工程部

  检查人员:____、____、____

  检查日期:20___年___月___日

  检查资料:临时用电

  存在隐患:

  1.绝大部分用电设备无漏电保护器;无用电设备专用开关箱;

  2.部分分配电箱内开关设备配置不正确,箱内开关一闸多用问题普遍;

  3.一半以上配电箱无门无锁,部分配电箱箱体或开关固定板用木质材料;

  4.配电箱箱面无安全标志,箱内各开关回路无用电设备名称标识;

  5.部分配电箱箱体无接地接零保护;

  6.大部分分配电箱无接地、接零汇线排;箱内配线不规范;进出线混乱、无保护措施;

  7.用电线路乱拉乱扯,随地拖放,没有保护措施。

  整改要求:

  1.所有用电设备要设置专用开关箱:箱内配刀型开关1个、漏电保护开关1个(额定剩余动作电流30mA,动作时间≤0.1S);

  2.分配电箱内的开关配置要求如下:设进线开关(刀型开关或自动空气开关)1个,下设分路开关(漏电保护器)若干个;每个分路只能接一台设备专用开关箱,即一台用电设备;

  3.所有配电箱要上门挂锁,配电箱上杜绝使用易燃材料;

  4.配电箱上要有安全警示标志,箱内开关上要做用电设备标识,不用的开关回路做备用标识;

  5.总配电箱、分配电箱外壳基底座均要做接地保护线;

  6.分配电箱要安装接地、接零汇线排;接线要压接线端子,配线要整齐,进出线要保护。

  7.临时线路应架空或埋地敷设,条件不许可拖地敷设时时,在人车出入处要穿钢管保护。

  上述临时用电存在的安全隐患,要求施工队电工班、各专业施工队在5月4日前整改完毕,5月4日上午9点公司工程部进行现场安全复查,对不进行整改和整改不合格的施工队,公司将指派专员进行安装,对该施工队给予双倍扣款,并根据情景处以500~20xx元罚款。

  签收人:______

  ___年___月___日

整改通知书15

单项目名称:

  湖北咸通高速公路项目总经理部编号:

  检查时间检查单位被检查单位二分部存在的质量隐患或问题经检查,你单位存在以下施工质量隐患或问题:K17+400-800段挡土墙施工,基坑开挖太深、安全维护不到位、片石的质量较差。要求立即整改。K26+650-820段路基填筑太厚,且路基内原有积水未排除,无碾压设备。要求立即停工整改,并经监理验收后才能施工。要求2#预制梁场按照标准化建设要求尽快完善。整改要求1、对存在的质量隐患或问题被检单位限于____年____月____日前整改到位,并将整改情况按时上报项目总经理部安全质量技术部。2、此单一式两份,检查单位与被检查单位各一份,便于督促检查。3、有关证明材料、图片资料等附后。

  检查人员签字  被检查单位负责人签

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