商业计划书

时间:2023-07-13 14:10:50 商业计划书 我要投稿

商业计划书[热]

  时间过得太快,让人猝不及防,我们的工作又将迎来新的进步,该好好计划一下接下来的工作了!计划到底怎么拟定才合适呢?下面是小编整理的商业计划书,仅供参考,欢迎大家阅读。

商业计划书[热]

商业计划书1

  目录

  报告目录

  第一部分 摘要(整个计划的概括)

  (文字在2-3页以内)

  一. 项目简单描述(目的、意义、内容、运作方式)

  二. 市场目标概述

  三. 项目优势及特点简介

  四. 利润来源简析

  五. 投资和预算

  六. 融资方案(资金筹措及投资方式)

  七. 财务分析(预算及投资报酬)

  第二部分 综述

  第一章 项目背景

  一. 项目的提出原因

  二. 项目环境背景

  三. 项目优势分析(资源、技术、人才、管理等方面)

  四. 项目运作的可行性

  五. 项目的'独特与创新分析

  第二章 项目介绍

  一. 网站建设宗旨

  二. 定位与总体目标

  三. 网站规划与建设进度

  四. 资源整合与系统设计

  五. 网站结构/栏目板块

  六. 主要栏目介绍

  七. 商业模式

  八. 技术功能

  九. 信息/资源来源

  十. 项目运作方式

  十一. 网站优势(资源/内容/模式/技术/市场等)

  十二. 无形资产

  十三. 策略联盟

  十四. 网站版权

  十五. 收益来源概述

  十六. 项目经济寿命

  第三章. 市场分析

  一. 互联网市场状况及成长

  二. 商务模式的市场地位

  三. 目标市场的设定

  四. 传统行业市场状况(网站市场资源的基础)

  五. 市场定位及特点(消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析市场规模、市场结构与划分,特定受众等

  六. 市场成长(网站PageView与消费者市场)

  七. 本项目产品市场优势(对于特定人群的市场特点的省事、省时、省力、省钱等)

  八. 市场趋势预测和市场机会

  九. 行业政策

  第四章 竞争分析

  一. 有无行业垄断

  二. 从市场细分看竞争者市场份额

  三. 主要竞争对手情况

  第五章 商业实施方案

  一. 商业模式实施方案总体规划介绍

  二. 营销策划

  三. 市场推广

  四. 销售方式与环节

  五. 作业流程

  六. 采购、销售政策的制定

  七. 价格方案

  八. 服务、投诉与退货

  九. 促销和市场渗透(方式及安排、预算)

  1. 主要促销方式

  2. 广告/公关策略、媒体评估

  3. 会员制等

  十. 获利分析

  十一. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

  十二. 市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

  第六章 技术可行性分析

  一. 平台开发

  二. 数据库

  三. 系统开发

  四. 网页设计

  五. 安全技术

  六. 内容设计

  七. 技术人员

  八. 知识产权

  第七章 项目实施

  1. 项目实施构想(公司的设立、组织结构与股权结构)

  2. 网站开发进度设计与阶段目标

  3. 营销进度设计与阶段目标

  4. 行政管理部门的建立、职工的招募和培训安排

  5. 项目执行的成本预估

  第八章 投资说明

  一. 资金需求说明(用量/期限)

  二. 资金使用计划(即用途)及分期

  三. 项目投资构成和固定资产投资的分类

  四. 主要流动资金构成

  五. 投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

  六. 资本结构

  七. 股权结构

  八. 股权成本

  九. 投资者介入公司管理之程度说明

  十. 报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

  十一. 杂费支付(是否支付中介人手续费)

  第九章 投资报酬与退出

  一. 股票上市

  二. 股权转让

  三. 股权回购

  四. 股利

  第十章 风险分析与规避

  一. 政策风险

  二. 资源风险

  三. 技术风险

  四. 市场风险

  五. 内部环节脱节风险

  六. 成本控制风险

  七. 竞争风险

  八. 财务风险(应收帐款/坏帐/亏损)

  九. 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

  十. 破产风险

  第十一章 管理

  一. 公司组织结构

  二. 现有人力资源或经营团队

  三. 管理制度及协调机制

  四. 人事计划(配备/招聘/培训/考核)

  五. 薪资、福利方案

  六. 股权分配和认股计划

  第十二章 经营预测

  一. 网站经营

  1.访问人数成长预测

  2.会员增长预测

  3.行业联盟预测

  二. 销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

  第十三章 财务可行性分析

  一. 财务分析说明

  二. 财务数据预测

  1. 收入明细表

  2. 成本费用明细表

  3. 薪金水平明细表

  4. 固定资产明细表

  5. 资产负债表

  6. 利润及利润分配明细表

  7. 现金流量表

  三. 财务分析指标

商业计划书2

  1. 背景

  冬虫夏草俗称虫草,为中国名贵中药材,据《本草纲目》、《本草从新》、《本草纲目拾遗》等记载,冬虫夏草具有“保肺益肾,秘精益气,止血化痰,能治诸虚百损,专补命门”之功效。几千年来虫草一直被列为滋补药物之首,并有“东方传奇式珍宝”之美誉,但由于虫草在自然界天然生长所需条件极高导致其产量极少,货源奇缺。因此其价格始终居高不下,也由此限制了其 应用与推广的范围。随着上一世纪末海内外华人经济条件的普遍好转,以及对生存质量的逐步升级,造成了全球对天然虫草“掠夺性”的开发,加之自然生态环境的日益破坏,从尔导致天然虫草资源的日益枯竭。据权威部门统计,目前全球天然虫草的年产量已不足10吨,且还在逐年减少。而每年的市场需求远远大于其产量,需求矛盾使得虫草价格节节攀高,流通领域的假冒伪劣品充斥市场。

  2. 产品基本概述

  2.1 虫草概述:

  目前世界上已发现同属“虫草属”的虫草已有三百五十种之多,其中在中国已发现过六十余种,包含冬虫夏草(c. sinensis)、北冬虫夏草(c. militaris)、大团虫草(c.ophioglossoides)、亚香棒虫草(c.hawkesii)、古尼虫草(c.gunnii)、珊瑚虫草(martialis)、镰刀状虫草(c.falcata)、泰山虫草(c.taishanensis)、山西虫草(c.shanxiensis)、凉山虫草(c.liangshanensis)、新疆虫草(c.gracilis)、香棒虫草(c.barnesii)、蝉花(c.sobolifera)等等。虽然已发现的品种繁多,但其中具有药用价值的品种却并不多,比较具有代表性的两个品种是北冬虫夏草(c. militaris)与冬虫夏草(cordyceps sinensis(berksacc.)。

  2.2 北冬虫夏草

  蛹虫草(cordyceps. militaris(l.fr)link) 又称北冬虫夏草,简称北虫草,为子囊菌亚门(ascomycotina)麦角菌科(clavicipitaceae)虫草属(cordyceps),蛹虫草种真菌,是虫草属的模式种,在中国、美国、加拿大、意大利、日本、德国、前苏联均有分布,但在自然界的产量远比冬虫夏草(c. sinensis)稀少,由于产量太低,在过去是难以开发利用的。

  2.2.1 人工培育

  经过多年的努力,对北虫草子实体的人工培育和工厂化生产技术已经成熟,并且透过稳定而良好的技术大大的提高了药用成分的含量,为这种珍贵的天然中药的低价量产和品质提升,开创了良好的基础。发明人不但运用现代生物工程解决了对北虫草的驯化、量产与品质提升,并取得了多项制程和产品类别的专利,拥有充分的知识产权,这也对未来产品的`上市和竞争取得了相对的优势和保障。

  2.3 人工培育北冬虫夏草的成分

  2.3.1 代表性成分

  a、 虫草素(3’-脱氧腺嘌呤核苷)虫草素是一种具有抗菌活性的核苷类物质,它能参与ran ,对核多聚腺苷酸合酶有很强的抑制作用。因此,dna转录mrna过程中使mrna成熟障碍,从而影响蛋白质合成,抑制癌细胞的生长,具有抗癌作用;可增强血小板的生成,增强骨髓造血功能,并有降血糖的作用。

  b、 虫草酸(d甘露醇)虫草酸可以显著地降低颅压,促进机体新陈代谢,因而使脑溢血和脑血栓病症得到缓解,可以治疗脑血栓、脑溢血,并可治疗肾功能衰竭。

  c、 虫草多糖,一种高度分枝的半乳甘露聚糖。它能促进淋巴细胞转化,提高血清igg的抗体含量和机体的免疫功能,激活t细胞的功效,增强人体巨噬细胞的吞噬能力,可使脾浆细胞增生,增强机体自身抗癌抑癌的能力,提高血清皮质酮含量,促进机体核酸及蛋白质的代谢,具有抑瘤作用。

  d、 超氧化物歧化酶sod(superoxde dismutase)能消除机体内超氧自由基,具有抗衰老、防止色素沉着,消除局部炎症及抗癌作用。

  e、 硒(se)人体必需的微量元素,是谷胱甘肽过氧化酶的活性中心,以硒半胱氨酸的形式连接在酶蛋白的肽链上,保护细胞膜的稳定性的正常的通透性,并刺激免疫球蛋白和抗体的产生,增强机体免疫和抗氧化能力,能抑制癌细胞的生长,通过抗基因突变达到抗癌的目的。

商业计划书3

  一.概述

  1)项目名称:xx茶店

  2)经营范围:

  1、专业生产各种口味的奶茶、咖啡、热饮、冷饮;

  2、同时经营甜点等各种个性化小吃。可以送到门口。

  3)项目投资:5万元

  4)场地设置:xx街号(xx学校附近),地面店铺规模30-45平方米。

  5)企业类型:服务类型;按个体工商户登记。

  二、市场分析

  1)现在茶叶店行业竞争激烈。在一些人流量大的街道上,平均有三四家茶店,但同时也可以看到市场需求很大。不然这些店铺都活不下去,只要能赢得店铺的口碑就有利可图。根据茶店大小,盈利情况不同。所以,由于刚开始人手不足,估计刚开始每天能卖100杯左右,然后会有所改善。

  2)现在的茶叶店很普遍,所以你要想在这个市场生存下去,就必须贴上自己的招牌。所以品牌效应很重要。我们必须与众不同,才能吸引顾客。除了质量保证,服务态度也很重要。我们也要在服务态度上让客户满意,让他们愿意下一次消费,同时接受更多的人消费。这两点是吸引客户最重要的因素。

  3)竞争对手的主要优势是开业时间长,群众有消费惯性,喜欢去熟悉的茶叶店消费。因此,吸引顾客来到这些新开的商店对我们来说是一个巨大的挑战。

  4)创新奶茶包装,让人耳目一新。产品会随着店铺运营而发展。逐步推出新产品,让客户不断感受到新鲜感和我们的真诚。

  5)同时场地位于学校附近,人流量大。同时,学生是奶茶的主要消费者。虽然租金比较高,但是价值足够。

  三、前期(三个月)成本预算

  1)挂号费,店铺租赁费1万元;

  2)装修费5000元;

  3)设备及原材料购置费15000元;

  4)前期推广宣传费5000元;

  5)流动备用资金5000元;

  6)员工工资;

  3)万元

  四、盈利能力(预估)

  茶馆的消费模式是直接向顾客销售产品或服务。预计前三个月月平均销售收入可达1.5万至1.8万元。除去营销费用、公用事业费用、维护费用、折旧费用、保险费和其他费用及税金,估计净收入可达8000至12016元左右

  商业风险评估

  1)前期市场开发困难作为一个刚起步的企业,前期市场开发是最大的困难,尤其是附近的竞争对手已经占据了一定的份额。因此,我们应该制定完善的营销计划,进行全面的.营销培训,树立良好的企业形象,提供周到的服务,做好心理准备,为美好的未来而努力。

  2)缺乏专业的财务人员。由于专业限制,会员缺乏财务预算方面的专业知识,所以经验不足,部分论据不足。

  3)团队稳定性创业初期,会因为投入少而出现资金困难。同时,业务发展需要一个循环的过程。付出很多而没有得到利益的时候,会影响团队成员的稳定性。

  4)奶茶原料积压。销售低谷高峰可能导致原材料积压,进而可能导致原材料过期的风险。公司决定在此期间加大市场部的宣传推广力度,通过降价降低运营损失。

  五、相关人力资源的配置

  当初决定招聘三名员工,一名主要负责奶茶、咖啡和饮料的准备和包装,一名主要负责给客户送饮料和零食,一名主要负责销售订单的登记、统计和发货。

  六、行业相关法律法规

  1)按照开业相关法律法规,向工商、税务、消防、劳动和社会保障等政府相关部门办理开业相关手续。

  2)根据《中华人民共和国经济合同法》和《劳动法》识别各种对应合同。

  七、宣传推广

  1)校园推广:通过在校园内提供兼职,学生可以散发传单或张贴海报,在校园内进行推广和宣传。并且可以为住校学生提供外卖上门服务,从而增加学生的品牌认知度。

  2)活动推广:可以不定期开展一些优惠活动或返利活动,比如赠送电影票,提升形象和在客户心中的形象

  3)分店模式:可以在门店运营上走上正轨,在各大消费群体中有一定知名度。可以考察周边地区,在消费群体集中的地区设立分支机构,扩大品牌的实力,在此基础上相应扩大自己的经营范围。

商业计划书4

  背景

  一日三餐必不可少,早餐最重要。早餐的质量决定了人一整天的精神状态。所以,我们把目光放在这个重要的领域。除了人们思维的现代化,愿意自己准备早餐的人越来越少,尤其是一些大中型公司的学生和员工。一是因为早上时间短,二是因为准备早餐太麻烦,我们给他们发早餐的计划很有希望。现在,很多人去一些早餐店吃早餐,甚至有些人在路上收拾行李吃饭。而且有时候因为各种原因买不到自己想要的东西。这样,如果我们能根据顾客的口味准备好他们需要的早餐,用一种温暖新鲜的方式送给他们,他们还有理由拒绝吗?这再次表明了我们计划的可行性。目前,我们的服务目标最初是针对公司的学生和员工,这是经过深思熟虑的。这是一个庞大的人群,从而为我们创造了一个巨大的市场。而且学生需要营养的早储,为一天的学习打好基础,公司也希望员工早餐营养均衡,让员工每天精神饱满的见面。因此,对学生和员工实施我们的计划是有根据的,也是完全可行的。

  前景

  虽然我们的市场还很小,但许多社区居民家里都有家庭主妇准备早餐,然后舒舒服服地吃营养早餐。许多学生早起在食堂吃饭。他们起床晚,根本不吃早餐,但我们公司有信心拓展市场。我们公司的早餐种类很多,包括一些餐厅的特色食品和小吃,一般都不送。

  冬天来了,天气变冷了。有些大学生不想早起去食堂吃早餐。我们可以送到你家,早餐质量绝对有保证。许多学生会接受我们的送货上门服务,以确保课堂效率和保护他们的健康。

  早餐商业计划书范文早餐商业计划书范文很多公司的白领早上都赶着上班,经常空腹。我们可以与各公司合作,在工作时间前的某个时间为公司员工提供营养和早餐,让员工有足够的精神投入到一天的工作中。提供的早餐种类很多,物美价廉,送到公司,为员工节省时间,不影响早餐质量。我相信许多企业会与我们合作

  对手

  孙子兵法有一个经典的战略思想:只有认识自己,认识自己,才能打赢每一场战役。商业也是一样,不仅需要了解自己的优势和劣势,还需要了解竞争对手的优势和劣势。

  我们的商业计划主要是做早蚕的配送,它的重要服务对象是学生、公司和其他有兴趣点早餐的人。根据市场调查,大多数人选择出去吃早餐或在家做饭。所以我们的竞争对手应该是食堂、早餐店和顾客本身。

  首先是食堂。学生习惯在食堂吃饭,食堂经济卫生。所以面对这个竞争对手,要从两个方面入手:食物本身,服务质量和时间。食物方面,一定要便宜漂亮,品种丰富,服务方面,一定要随叫随到。其次,早餐店是我们的竞争对手,也可以成为合作伙伴。我们可以和他们建立合作关系,不仅可以减少竞争压力,还可以丰富我们的食物类型,从而实现双赢。顾客本身又是在家做早餐的人。在家做早餐卫生、经济、个性化,但需要时间和精力。我们的计划可以让他们在早餐上花更少的时间和精力,在早餐的种类上给他们更多的选择。

  总之,竞争是一种动力。只要我们处理好与竞争对手的关系,并向他们学习,我们相信我们的计划会有一个美好的未来。

  公司名称:早上好早餐配送有限公司

  商标:

  公司构成

  我们早上好早餐供应公司是一家有限责任公司,由八名股东共同出资。

  1.名称:早上好早餐供应有限公司

  地址:

  2.经营范围:负责从专门的早餐店购买早餐,根据消费者的需求配送早餐,配送给消费者,按时配送。

  3.公司注册资本:50万元

  4.股东名称:邹宪益、史晶晶、戴新禄、

  5.股东出资方式:实际出资额

  6.股东转让出资的条件:经三分之二以上股东同意,可以转让

  7.公司组织:董事会:董事长一人

  监事会:一名监事

  市场部:有两位经理,其余是15名销售人员

  人事部:两位经理(其中一位也是主管)

  会计部:一个会计,一个出纳

  议事规则:董事会和股东大会应当定期召开,董事会应当首先作出初步审议决定,然后提交股东大会审议决定。

  9.公司法定代表人:董事长

  10.公司解散的原因:

  (一)股东会解散决议;

  (二)因公司合并或者分立需要解散的;

  (三)违反法律、行政法规被责令关闭的。

  11清算:成立清算组,制定清算方案,最终终止清算并办理注销登记。

  宣传方式:

  我们出版了各种海报供阅读。传单的副本也用于在人流密集的地区向各行各业的人分发。我们也可以开通热线电话供您咨询,也可以上网查询我们的网站。并在高校、居住区、办公密集区加大宣传力度。同时,长假来临,寒暑假期间会进行一系列的宣传活动。总之,我们的宣传会到位

  总部:

  可以选择学校附近或者写字楼、住宅区附近的店面,在人流量进出的显眼地方,让更多的人看到,让他们感兴趣,广泛传播。

  移动服务站:

  我们会有专门的销售人员来推广我们的服务,就像订购牛奶一样,方便消费者,让他们乐于与我们合作。或者去一些院校向学生宣传,让感兴趣的人加入我们。不吃东西就不要去上课,伤身体。

  网站:

  通过建立网站,在网上预定,联系想订早餐的人,然后上门服务。服务到位!让接受我们服务的消费者吃我们精心准备的`早餐。

  宣传也可以通过以下方式进行:信封、名片、公事包、工作证、公章、文件、合同、广告、橱窗展示、纪念品、目录、包装、门面、招牌、卫生桶、毛巾、茶具、送货车、工作服、帽子和徽章

  风险评估和预防

  我们的计划是评估这里的风险。因为我们的计划利润随着点餐人数的变化而变化,所以存在一定的风险。我们使用报告分析方法来评估计划,直观、客观、准确。

  主要评价以下几个方面:公司盈利能力如何,是否稳定;公司的偿债能力如何;公司资本结构是否合理,资金是否充足;库存是否过剩,周转是否顺畅;是否会因应收账款过多而有资金存入结算领域,甚至形成坏账损失;销售能力,是否形成产品积压等。

  公司承担的风险包括经营风险和财务风险。公司产品的市场需求越稳定,经营风险越小。我们的计划适合大多数学生、上班族和一些家庭。同时节假日也会有更好的销售。所以需求比较稳定。但是我们的售价没有太大的变化,原材料的采购价格和工人的工资也没有太大的变化,经营的风险也不会太大。

  防范经营风险的关键是分析各种因素,避免其对生产经营的不利影响。首先要指定一个完善的商业计划书,进行综合评估,全面检验商业计划书的可行性,避免受挫的可能。其次,可以通过以下途径不断降低成本:

  (1)开发新产品,改进现有产品的设计,利用价值工程增加产品功能成本的比重;

  (2)采用先进的设备、技术和材料。

  (3)开展作业成本计算、作业成本管理和作业管理。

  (4)加强员工培训,提高技术水平,树立成本意识。

  防范经营风险,要适度分散经营,分散经营风险。

  影响财务风险的主要因素是:负债率水平、投资回报率水平、现金流和资产流动性。

  防范财务风险的方法有很多:

  (1)足额、按时筹集企业发展所需资金。

  (2)合理调动货币资金,严格执行防范金融风险的有关规定;

  (3)保持资产的流动性。公司的偿债能力直接取决于其债务资本总额和资产的流动性。公司可以通过增加流动资产占总资产的比例和速动资产占流动资产的比例来保持资产的流动性。

  (4)选择最佳资本结构,确定合理的负债规模。

  (5)建立风险基金和偿债基金;

  (6)获得政府的帮助和支持。

  (7)企业家加强自身素质的培养

  早餐商业计划模型工作计划公司的生产经营活动是一个连续系统的有机过程,每个经营环节都可能存在一定的风险,一个环节的风险也可能影响到另一个环节。风险普遍存在于公司经营的全过程,甚至总有风险,凡事都有风险。因此,我们的计划会有风险。经过我们的综合分析,风险已经降到了最低点,我们有信心赢得利润。

  物资不如粮食。人们以食物为第一要务。中国人有文明世界的饮食文化。食品的规模、品种、布局、结构一般不受干扰。食品行业投资可大可小,容易切入,选择面广。

  市场调查报告:

  根据我们的问卷调查,90%的人都有吃早餐的习惯,这为我们的计划提供了一个很好的机会。

  首先确定我们的消费主体和消费水平。调查显示,70%的早餐消费水平在2-3元,他们不会在早餐上花太多钱。因此,我们的合作伙伴应该寻找中低档次的早餐或小吃店。我们必须为他们提供物美价廉的食物,我们的服务费不应该太高。

  第二,送货时间。根据调查,80%的早餐时间在7点左右,所以我们不仅要提前做好准备,还要与合作伙伴做好沟通,从而保证为客户提供新鲜温暖的食物。

  再次,早餐的内容也是一个很重要的问题,90%的人仍然选择常见的低价传统食品,如粥、牛奶、馒头、豆浆、混沌、面包、油条、煎饺等。这样,我们就可以确定我们的伴侣,并定期做早餐。当然,剩下的食物可以根据个人喜好来决定。如果有必要,我们会添加其他早餐品种。

  调查显示,人们现在更愿意自己或和家人在外面的各种早餐店或小卖部吃早餐,有些人选择在家(国内)度过时间。但是调查显示,有很多学生和上班族很少或没有时间吃早餐。所以他们经常空腹去上课或者开始一天的工作。

  有些消费者因为一些原因没有选择点外卖,比如担心外卖费用太高,食物不卫生不新鲜,不能及时拿到早餐。所以首先要让客户对我们有足够的信任,比如提前说明我们的服务质量、保鲜卫生技术、送货率、合理的服务费等。这样这个问题就好克服了,应该不是问题。

  最后,虽然35%的回答者不能接受我们的配送方案,20%的不在乎,但是他们还是有一定的购买力的,如果服务质量好的话,是可以接受的。另有45%的受访者可以接受我们的上门服务,表示这种服务非常人性化,有一定的市场潜力。所以我们的可行性还是很大的。只要我们提供符合客户要求的服务,他们就会接受并支持这一计划。

  总之,经过市场调查,从数据上可以看出,我们的市场广阔,前景可观。

商业计划书5

  公司名称

  地址

  邮政编码

  联系人及职务

  电话

  传真

  网址/电子信箱

  第一部分摘要(整个计划的概况,文字在2-3页以内)

  一.对公司的简单描述

  二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

  三.公司目前的股权结构

  四.已投入的.资金及用途

  五.公司目前主要产品或服务介绍

  六.生产概况和营销策略

  七.主营业务部门及业绩简介

  八.核心经营团队

  九.公司优势说明

  十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

  十一.融资方案(资金筹措及投资方式)

  十二.财务分析

  1.财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)

  2.财务预计(后3-5年)

  3.资产负债情况

  第二部分综述

  第一章公司介绍

  一.公司的宗旨(公司使命的描述)

  二.公司介绍资料

  三.各部门智能和经营目标

  四.公司管理

  1.董事会

  2.经营团队

  3.外部支持(外聘人士/会计事务所/顾问事务所/技术支持/行业协会等)

  第二章技术产品

  一.技术描述及技术

  二.产品状况

  1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

  2.产品特性

  3.正在开发/待开发产品简介

  4.研发计划及时间表

  知识产权策略

  6.无形资产(商标/知识产权/专利等)

  三.产品生产

  1.资源及原材料供应

  2.现有生产条件和生产能力

  3.扩建设施、要求及成本,扩建后的生产能力

  4.原有主要设备及添置设备

  5.产品标准、质检和生产成本控制

  6.包装与储运

  第三章市场分析

  一.市场规模、市场结构与划分

  二.目标市场的设定

  三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

  四.目前公司产品市场状况、产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)、产品排名及品牌

  五.市场趋势预测和市场机会

  六.行业政策

  第四章竞争分析

  一.有无行业垄断

  二.从市场细分看竞争者市场份额

  三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等)

  四.潜在竞争对手情况和市场变化分析

  五.公司产品竞争优势

  第五章市场营销

  一.概述营销计划(区域、方式、渠道、欲估目标

  、份额)

  二.销售政策的制定(以往/现行/计划)

  三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务

  四.主要业务关系状况(代销商/经销商/直销商/零售商/加盟者),各级资格认定标准政策(销售量、回款期限、付款方式、应收帐款、货运方式、折扣政策等)

  五.销售队伍情况及销售福利分配政策

  六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)

  1.主要促销方式

  2.广告/公关策略、媒体评估

  七.产品价格方案

  1.定价依据和价格结构

  2.营销价格变化的因素和对策

  八.销售资料统计和销售记录方式,销售周期计算

  九.市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额,占有率及计算依据

  第六章投资说明

  一.资金需求说明(用量/期限)

  二.资金使用计划及进度

  三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、认股权/对应价格)

  四.资本结构

  五.回报/偿还计划

  六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间、条件、抵押、利息等)

  七.投资抵押(是否有抵押、抵押品价值及定价依据、定价凭证)

  八.投资担保(是否有抵押、担保者财务报告)

  九.吸纳投资后股权结构

  十.股权成本

  十一.投资者介入公司管理之成都说明

  十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

  十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)

  第七章投资报酬与退出

  一.股权上市

  二.股权转让

  三.股权回购

  四.股利

  第八章风险分析

  一.资源(原材料/供应商)

  二.市场不确定性风险

  三.研发风险

  四.生产不确定性风险

  五.成本控制风险

  六.竞争风险

  七.政策风险

  八.财务风险(应收帐款/坏帐)

  九.管理风险(含人事、人员流动、关键雇员依赖)

  十.破产风险

  第九章管理

  一.公司组织结构

  二.管理制度及劳动合同

  三.人事计划(配备、招聘、培训、考核)

  四.筹资、福利方案

  五.股权分配和认股计划

  第十章经营预测

  增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

  第十一章财务分析

  一.财务分析说明

  二.财务数据预测

  1.销售收入明细表

  2.成本费用明细表

  3.薪金水平明细表

  4.固定资产明细表

  5.资产负债表

  6.利润及利润分配明细表

  7.现金流量表

  8.财务指标分析

  (1)反应财务盈利能力的指标

  a.财务内部收益表

  b.投资回收表

  c.财务净现值

  d.投资利润表

  e.投资利税表

  f.资本金利税表

  g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

  (2)反映项目清偿能力的指标

  a.资产负债率

  b.流动比率

  c.速动比率

  d.固定资产投资借款偿还期

  第三部分附录

  一.附件

  1.营业执照影本

  2.董事会名单及简历

  3.主要经营团队名单及简历

  4.专业术语说明

  5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等

  6.注册商标

  7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

  8.简报及报道

  9.场地租用证明

  10.工艺流程图

  11.产品市场成长预测图

  二.附表

  1.主要产品目录

  2.主要客户名单

  3.主要供货商及经销商名单

  4.主要设备清单

  5.市场调查表

  6.预估分析表

  7.各种财务报表及财务估计表

商业计划书6

  一、企业概况

  主要经营范围:窗帘加工、销售、安装

  企业类型:

  制造业、零售业和批发服务业

  新兴产业、传统产业等

  二、商业计划书作者的个人情况

  以往相关经历(包括时间):

  20xx——现在从事窗帘加工销售。

  学历,相关课程(包括时间):

  1、19xx年初中毕业。

  2、20xx年7月参加SYB创业培训。

  三、市场评估

  目标客户描述:

  1、当地居民。随着经济的发展和人民生活水平的提高,大量农村人口进入县城买房或新建装修房屋,这就需要大量物美价廉的窗帘。

  2、地方企事业单位。随着我国旅游业的发展,县城和集镇新建了不同级别的'酒店,对窗帘的需求逐年增加。

  企业的市场容量或预期市场份额:

  资阳县只有两家从事窗帘加工销售的企业,年销售总额约200万元。预计该企业年销售额将在100万元左右,占市场总销售额的50%。

  市场容量趋势:

  随着20xx年政府鼓励农民进城的政策的实施,下一个10 —20年内,大量农民将逐步进城成为城市居民,住房是农民进城的首要问题。据已经进城的农民统计,约70%的人购买新开发的商品房或二手商品房,约20%的人自建住房,约10%的人通过租房等其他渠道解决住房问题。无论是买房、买房还是租房,都需要一定程度的装修。一般来说,对窗帘的需求会逐渐增加。

  竞争对手的主要优势:

  1、资金雄厚,产品档次高。

  2、团购销售渠道相对稳定。

  竞争对手的主要劣势:

  1、价格更高。

  2、管理模式不灵活。

  该企业与竞争对手相比的主要优势:

  1、价格更低,目标客户群体更大。

  2、地理位置好,服务周到。

  该企业与竞争对手相比的主要劣势:

  1,知名度不高。

  2、资金少,推广不够。

  四、销售计划

  1、制品

  产品或服务主要特征织物窗帘各种布艺窗帘和珠帘

  2、价格

  产品或服务成本价卖价竞争对手价格织物窗帘24元/米36元/米40元/米窗帘花边8元/米10元/米12元/米导轨15元/米20元/米25元/米珠帘65元/米80元/米100元/米

  3、位置

  (1)选址细节:

  地址面积(平方米)租金或建筑成本资阳县子福路中段金桥市场9812000元/年

  (2)选择此地址的主要原因:

  紫府路是进出资阳市的主要道路。该店位于紫府路中段,在大型市场,人流大,交通便利。

  (3)销售方式:最终消费者、零售商、批发商

  (4)选择这种销售方式的原因:

  窗帘虽然属于人们的日常消费品,但平均消费并不是很大;另外窗帘使用寿命长,不方便大量销售。

  4、促进

  个人销售成本预测广告成本预测公关联系接待单位团购成本预测一万促销印刷小册子和名片成本预测20xx

  动词(verb的缩写)企业组织结构

  企业将注册为:个体工商户

  拟建企业名称:

  企业员工(附企业组织机构图和员工岗位说明书):

  邮政月薪物主1500元机械师1200元安装工1200元

  业主。企业组织结构图:

  安装工

  员工工作描述:

  1、业主:负责采购、接待客户、联系团购单位等。

  2、机械师(兼职销售人员):负责窗帘缝制和库存管理。

  3、安装人员:负责窗帘安装和售后服务。

  企业取得的营业执照和许可证:

  类型预计成本(元)个体工商户营业执照120税务登记证80

  企业法律责任(保险、员工工资、纳税):

  种类预计付款员工工资28800纳税额15000

商业计划书7

  内容如下:

  项目名称

  项目单位

  地 址

  联 系 人

  联系电话

  传 真

  电子邮件

  一、公司基本情况

  1、公司名称

  2、法定代表人

  3、总经理

  4、成立时间

  5、注册资本

  6、注册地址

  7、公司性质

  8、主营业务及主要产品

  9、职工情况

  10、公司未来3—5年的发展方向

  二、拟投资项目技术情况

  1、拟投资项目描述(主要介绍拟投资项目的背景、目前发展阶段,与同行业其他公司同类产品的比较,及本项目的新颖性、先进性和创新性等)。

  2、简述项目产品生产流程、工艺流程。

  3、技术持有属性(专利、专有技术、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等)。

  4、核心技术来源(自主开发、合作开发、转让他人技术)。

  5、技术成熟度(属于研发阶段、中试阶段,还是产业化阶段,以及技术鉴定情况、获奖情况等)。

  6、目标市场(项目产品面向的用户群体、市场容量)。

  7、产品标准

  8、本公司及本项目的竞争优势。

  三、行业及市场情况

  1、行业情况(行业发展简史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等,行业市场前景分析与预测)。

  2、过去3-5年各年全行业销售收入估计(注明资料来源)。

  3、未来3-5年各年全行业销售收入预测(注明资料来源)。

  4、本公司与行业内主要竞争对手的比较。

  5、本项目未来3-5年的销售收入预测。

  四、融资说明

  1、项目投资总额,新增投资总额;新增投资中,需投资方投入‘额,对外借贷额,公司自身投入额/

  2、投入资金的`用途和使用计划。

  3、希望让投资方参股本公司还是与投资方成立新公司,并注明原因。

  4、拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?

  5、预计未来3-5年平均每年净资产回报率多少?

  6、投资方可享有哪些监督权和管理权?

  7、投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间?

  8、与本公司业务有关的税种和税率,公司享受哪些由政府提供的优惠政策及未来可能的情况?

  9、需要向投资方说明的其他情况。

  五、财务计划

  1、项目产品预计年生产能力、年销售收入?形成规模销售时,利润率、净利润率?

  2、未来3-5年项目盈亏平衡分析、资产负债及损益及损益分析、销售计划、成本核算情况。

  六、风险控制

  说明,该项目实施过程中可能遇到的风险(包括政策风险、加入 wto的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险等。以上风险如适用,每项要单独叙述控制和防范手段)。

  七、项目实施进度

  列明项目实施计划和进度,注明截止时间。

  八、附件

  1、营业执照(复印件)

  2、资信证明

  3、法人代码证书

  4、税务登记证明

  5、专利证书、鉴定证书

  6、高新技术企业、高新技术产品、高新技术成果认定证书

  7、其他有关资料

  (本提纲仅供参考,请根据实际情况增删)

商业计划书8

  商业计划书,英文名称为Business Plan,是包括企业筹资、中小企业融资、企业战略规划与执行等一切经营活动的蓝图与指南,也是企业的行动纲领和执行方案,其目的在于为投资者提供一份创业的项目介绍,向他们展现创业的潜力和价值,并说服他们对项目进行投资。

  商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到招商中小企业融资和其它发展目标为目的,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料,它有别于传统的《项目建议书》和《项目可行性研究报告》。商业计划书考虑问题更全面,更注重操作性、更强调经济效益,也有不同的格式和内容的具体要求。另外所针对的`对象也有所不同,《项目建议书》和《项目可行性研究报告》是针对我国各级政府和其它有关部门的要求而整理的书面材料,而商业计划书是针对各类潜在的投资者而一开始就需要准备的一项最重要的书面材料。并且,如果国际中小企业融资是你中小企业融资计划的一个范畴,那么你一定要准备一份英文版的商业计划书。

商业计划书9

  一、项目背景

  各种花诉说千言万语,句句“美”。

  随着人们生活水平的不断提高,生活质量不断提高,人们对生活的追求也在不断追求。

  鲜花已经成为人们生活中不可缺少的装饰品!近年来,花卉消费越来越繁荣。除了花的外形美观,让人赏心悦目,美化家居之外,还能开发人的想象力,让人与人交流时更加含蓄有品味

  这样,我们建立了一个网上校园花店,以送花为市场切入点,兼顾网站的长期市场占有率和短期资金回报率来抢占市场,以个性化消费为主题,以鲜花为先导带动其他产品,最终形成了具有品牌优势的“Geo大学玉鸟花店”市场。

  很可行。

  二、公司项目规划

  1、提供清晰、有效、畅通的销售渠道,以提供产品和服务为基础,促进花卉市场的大发展。

  我们的蓝鸟将成为一个可爱的信使,向成千上万的家庭传递祝福和幸福。

  2、公司目标

  立足大土地,服务武汉,辐射华中。

  创建一流的网上花店公司(Hi Box Network)。

  公司将在一年内在武汉消费者中建立一定的知名度,努力实现收支平衡。

  在投资期内,只选择网站主站所在的地质大学西校区作为试点市场。这个地区的市场容量在3000人以上,比较有代表性。试点时间为一个半月。

  当模型成功后,将以asp的形式在分站中推广。

  经过3到6个月的运营,它将扩展到其他市场

  三、商业环境和客户分析

  1、行业分析

  "地球大学玉鸟花店”网站是大学生针对650万大学生推出的垂直网站,所以目标消费者是大学生。

  网站除了武汉地质大学主站外,在湖北高校还有子站。因此,暂定目标消费群体以湖北大学生为重点,未来市场将逐步扩大。以中国地质大学为例,各类学生近2万人,8所学校目标消费者近20万人。最新统计显示,全国约有650万大学生,这是一个巨大的市场规模,考虑到未来学生毕业后仍然会对网站变得忠诚。

  2、调查结果分析

  我公司以武汉大学生客户分析为主,主要采用问卷调查(问卷见附件1)和个人访谈。

  这次我们发出了50份问卷,收回了37份。

  由于时间有限,问卷数量不多,但还是在一定程度上反映了广大消费者朋友的消费心理和需求:

  (1)在创新上有明显的好奇心和趋同性,听同学或朋友介绍购买行为;

  (2)购买行为基本上是感性的,但由于自身经济收入的影响,其购买行为具有理性色彩,一般选择价格较低但浪漫色彩较强的品种;

  (3)大学生没有固定的购买模式,购买行为往往比较随意。

  (4)接受和吸收新事物能力强,追求时尚,崇尚个性;

  (5)影响产品购买的因素有:价格、品种、包装、服务等。

  (6)购买行为非常喜庆,一般集中在教师节、情人节、圣诞节、朋友生日前后。

  3、目标客户分析

  (1)大学生一般不问价格,但从网上订单来看,重点是中档价格。

  (2)订单的数量倾向于表达一个人的心声,比如大部分订单1(你是我唯一)、3(我爱你)、19(爱情之路长久)、21(最爱)等。在教师节,鲜花通常是根据班级人数订购的。

  (3)包装一般倾向于要求高档,倾向于向个性化方向发展,对花的品质要求严格,如不掉色现象。

  四、营销策略分析

  1、品牌战略

  在网站建设之初,我们非常重视品牌。

  在品牌包装上,艺术家根据详细的市场调查和大胆的预测,采用动态页面和静态页面相结合的设计方案,精心规划视觉图像和文本字体,力求独特创新

  2、价格策略

  玉鸟网上花店在原材料、包装、服务上力求完美,力求给顾客最大的享受和心理满足。

  省价格路线,走质量路线,满足不同层次消费者的需求。

  3、促销策略

  (1)宣传策略

  利用学校广播电台、报纸专栏、宣传栏进行免费宣传,利用网站本身的信息流优势进行宣传,突出形象,与各大报纸、地方广播电视台建立良好关系,采取互利共赢的战略模式

  (2)服务

  网上花店的服务一定是一流的。对于配送团队成员来说,只要有订单,就必须按照订单要求按时发货,是微笑服务。

  在售后服务方面,客户服务部负责采取以下方式:

  (1)打感谢电话或发电子邮件进行友情提醒服务,客户有重大节假日时发电子贺卡。

  (2)无条件受理客户退货,集中受理客户投诉

  (3)建立带礼品的消费者问卷,掌握消费者需求的第一手信息

  (4)首次订购的客户将收到带花花瓶,并享受优惠价格,成为会员后享受会员价格。

  (5)不定期在线或线下举办会员沙龙,交流信息,交流感受,回答客户最感兴趣的问题。

  (6)建立客户数据库文件。当客户重复下单时,只需输入姓名,客户的其他信息就会自动转入系统。

  4、渠道建设

  目前网上花店主要与一流批发商建立业务关系。

  选择批发商时,一般要考察其经营业绩、信誉、合作态度、交货及时等。要求批发商在同一个城市的不同区域有几个营销网点,方便高校的配送会员现场取花。

  通常,与批发商签订合作协议,就价格和产品质量等问题达成协议

  五、网上花店策略的实施

  1、市场范围选择:投资期间,仅选择主网站所在地中国地质大学西校区作为试点市场。这个地区市场容量3000多人,比较有代表性,试点时间一个半月。

  该模式成功后,以asp的形式在分站中推广。

  先在其他已建的7个变电站试运行,运行3-6个月后再向其他市场拓展。

  2、重点推广客户。宣传对象主要是在校学生。他们对时尚感兴趣,并倾向于引领潮流。对于逻辑思维较强的工科学生,我们利用早期受众进行传播,达到宣传效果。

  3、现场推广选择每年的9月8日和9月9日作为重点推广日期,在此之前向学生宿舍发放传单。

  宣传内容包括:

  (1)挂统一的彩旗,位于校园主干道上,号码3-5,以“玉鸟花店”网址和“校园花店隆重推出”匹配挂为题。

  ⑵在校园人流量大的宿舍、食堂门口附近设立宣传台,放置3-5台微电脑,可在线查询订购;放一个宣传板详细介绍花店的内容,放实物花,宣传当天送出配送礼物。

  ⑶要求学校电台播出《玉鸟花店》宣传部门拟定的宣传资料,将分早、中、晚三个时段进行一次,连续几天。

  ⑷为了营造气氛,安排两条裤子穿“玉鸟花店”网站丝带,讲解,组织抽奖,中奖者可以当场订购20元以下的鲜花,网站会付费。

  ⑸宣传日请向学校相关媒体报道,如武汉晚报、地方电视台等

  六、营销效果的预测与分析

  1、周转收入

  根据调查分析,可以预测重大节假日日销售额在1000元以上。

  2、付款方式

  根据相关资料,网上支付将达到20%。我们正在积极联系招商银行等金融机构,建立业务合作,推广网上支付

  3、订单方法

  电子邮件订购,直接访问“玉鸟花店”网站校园花店订购,电话订购。

  此外,我们重点介绍了在学生中流行的`短信订阅

  4、客户特征

  更年轻,100%年轻人,以男学生为主;他们信誉高,文化素质高,没有坏账

  5、消费特征

  60元以下的花最受欢迎

  6、信息基础设施

  公司网站主要以虚拟主机的形式存在,所以公司暂时不需要信息硬件设施。

  对于信息软件的开发和网站的建设,公司将通过内部成员中计算机技能较好的学生和招聘该领域具有特殊技能的成员来完成。

  虽然理论上b2c网站可以做到零库存,但现实中很难做到这一点。

  七、运营成本估算

  1原理

  把每一分钱花在刀刃上,充分发挥每一分钱的价值

  2、最初投资

  期间资金主要用于全网服务外包(虚拟主机)、产品采购、系统开发维护、前期宣传、物流配送等。

  估计需要2万左右。

  从网站建立到网站正常运行大约需要一个月的时间

  3、二期投资

  现阶段,我们的服务将辐射到高校和武汉市。

  服务内容将大大扩展,服务质量将进一步提高。

  资金的主要来源是公司以前利润的积累和引进外资,如银行信贷

  八、系统开发计划

  1、系统开发计划

  根据公司成立初期资金不足和我们开发团队的实际情况,我们决定选择虚拟托管的方式来搭建我们公司的网站。

  当然,随着业务的拓展和资金的充裕,我们会考虑建立自己的网站。

  系统成型后,公司将根据预定的系统功能需求,逐步进行实时测试。

  系统的完成无疑是一个测试、完善、再测试和完善的过程,直到系统功能达到公司的预期要求

  2、系统逻辑方案

  系统逻辑方案是实现电子商城业务目标、策略和方法的总体框架。

  根据我公司的实际情况,阐述了以下六个模块:系统业务活动流程、系统总体逻辑结构、系统数据分发、信息处理模块和安全控制模块

  九、项目酷

  1、主要工作完成情况调查

  了解大学生朋友的真实需求,公司从实现目标、运行机制、项目策略等方面做了整体规划。

  此外,在系统开发方案方面,公司还结合在课堂上学到的电子商务知识,参考了大量关于网站服务的文档,制定了适合公司的网站运营流程和设计流程,以及适合我公司的系统逻辑方案

  最重要的是,针对目前大学生对花卉市场的特殊要求,我们自行设计了一系列服务产品,如短信订花、附送祝福卡、电话发信息等,并制定了合理的价格。

  同时,我们还成立了一个论坛,不仅满足了青年学生的实际需求,也满足了社会不同年龄消费者的需求

  2、缺点和困难

  由于我们企业刚刚开始规划,资金严重短缺。同时,整个计划难免有所欠缺,但我们会尽力充实和完善。

  在网站设计和制作方面,由于我们的团队成员对相关知识了解不够,我们在网站设计上有很大的困难。但是通过我们的共同努力和合作,玉鸟花店的网站已经初具规模,给人玫瑰之手,留香长久。

  我们相信,在未来的努力中,这个网站将会得到进一步的完善。

商业计划书10

  一、 企业描述

  1、公司简介

  “ 非凡”美容中心是一家致力于为广大女性同胞保养护肤服务的机构,主要提供美容美甲,皮肤护理、按摩及护肤品代理代销服务。致力于为女性客户提供优质,健康,安全的产品和服务。本机构将多元化发展,做底、中、高收入女性能享受的美容院,历时推动全民美容理念的发展。

  2、企业宗旨

  非凡美容中心以“美丽重要,安全更重要”为宗旨,塑造完美,引领时尚,创造美好人生为已任,用安全、高效、时尚的尖端技术帮助爱美人士拥有健康、完美的容颜,提升自我形象,享受高品质的生活,让美丽的您更健康、更快乐、更幸福!

  3、使命

  让女性享受美和高品质的生活!

  4、现状

  非凡美容中心筹备于20xx年1月1日开张营业。下列是20xx年9月1日公司组建以来,为成功开业而完成的及尚待完成的重大事项:

  ①已完成事项

  可行性分析、前景调查已完成

  创业计划书已完成

  六人管理团队已组建

  店长、行政营销部、美容美甲师咨询部门已组建

  已签约的场地、管理团队已投资,和其他资金支持

  ②待完成事项

  获取更多的资金,建筑装修,选择器械,设置服务,招聘员工

  二、产业分析

  1、美容行业的发展

  目前在我国,美容院大致可分为发廊型、沙龙型、治疗型、休闲型、享受型、专门型、会员型七大类。各类美容院,有各自的项目设置、经营方式、收费标准、目标消费群,形成了各自不同的文化内涵和企业风格。

  从上世纪80年代初中期兴起的中国美容化妆品业,经过近30年的发展期,从单一的产品以及店面服务,已发展成为以美容、美发、医疗美容、美体、SPA、美甲、纹绣、形象设计、色彩以及专业职业教育、相关专业仪器、用品用具、研发、生产、销售为主体的综合性产业。随着市场经济的发展,美容热催生了一个行业的繁荣兴盛。

  2、中国美容业行业现状

  (1)、行业概况

  ●经营面积普遍偏小。中国美容业以中小型店占主流。

  ●经济属性以民营经济为主。

  ●经营形式以传统方式为主。

  ●经营场所以租赁为主。

  ●中国每家美容店平均年租金水平为2.50万元

  中国美容业以单体店占绝大多数,以中小型店为主流,其比重达83.6%,开有一家以上分店者仅占16.4%。50平方米以下的小美容店占总量的65.04%,50至100平方米中小型美容店占总量的24.12%,100平方米以上美容店仅占美容店总量的10.84%。最近五年的新开店数占总数的78%。

  中国行业咨询网的《20xx-2012年中国美容市场预测与产业投资咨询研究报告》指出,20xx年美容服务业实现产值就已经达到3000亿元左右,行业从业人员超过1200万,行业年平均发展速度呈30%以上的增长态势,而上游企业的销售更是以每年50%的增长率迅猛发展。美容服务业在各行业中保持了最高增长率,远超全国年平均GDP的增长速度,市场容量逐年放大。由于中国人口多,消费需求总量大,按照人均需求,中国的美容美发化妆品业还具有很大的发展空间,未来市场非常乐观。

  3、美容院的发展趋势

  随着美容业的不断发展和美容消费市场的日益成熟,美容院未来的发展呈现以下趋势:

  趋势一: 实力雄厚的连锁经营。目前的中国美容业仍处于不规范、不成熟的发展阶段,整个行业在社会中的信誉度难以提高,品牌难以深入人心,因此推广和实行连锁经营模式,提供优质的产品和服务,建立科学的运作程序,形成良好的品碑和品牌形象势在必行。

  趋势二:导入心理美容。美容院除了提供美容服务外,更应该对顾客进行心理疏导。因为来美容院的顾客心理比较复杂、对美的期望值比较高,这就要求美容师不失时机地给她们灌输正确的观念,让其树立信心,放心接受护理。

  趋势三:男士美容蔚然成风。由于受传统观念的影响,目前接受美容护理的男士并不多。其实,由于男性的皮脂分泌旺盛,大多数人又缺乏正确的清洁保养知识,对于护肤品的需求实际上相当大,因此男士护肤的前景十分看好。

  4、发展前景

  有人说,没有顾客会抱着仅仅为了购买一套保养品的目的特意走进一家美容院。百货商场、超市里化妆品琳琅满目,可供选择的产品何止成百上千种。消费者之所以选择美容院,是因为这里有百货公司、超市所无法比拟的专业技术、一对一的人性化服务、空间的私密性等得天独厚的优势,心理上感觉能让她们的梦想变得更有实现的可能。

  一方面,普通消费者至所以放弃百货公司专柜等传统渠道,继而选择进入美容院进行美容消费,多数原因则是为了美容院专业的体验式服务以及完善的人性化服务;另一方面,美容院渠道区别于百货公司专柜等传统渠道最大的特点就是:美容院会根据每一位目标顾客量体裁衣、出具针对性的美容护肤方案,而百货公司专柜等传统渠道则没有个体化的差异,基本上秉承和固守的都是千人一面的格式化的产品群结构。

  综上,美容院市场在一定程度上还是很有前景的.

  三、市场分析

  1、目标市场的选择

  我国美容化妆品的销售额82年为2亿元人民币,85年为10亿元,90年为40亿元,95年为190亿元,98年280亿元,前15年美容销售额平均以24%速度递增,最高年份达到了41%,至98年起,增长虽有减缓,但仍明显高于国民经济的增长速度。20xx年,中国美容化妆品市场空前繁荣,年销售额突破400亿元,跃居世界第8位,亚洲第2位。其中,作为生产基地的广东,化妆品销售额超过全国2/5。据权威机构预测,至20xx年,中国化妆品年销售额将超过1000亿元,这与中国自身的推测基本相符。80年代初,我国美容消费是人均1元钱,90年代初上升到人均5元钱,到1998年上升到16元,可以说我国美容人均消费的上升还是很快的。广东、上海、北京三地人均消费水平达到了80—100元,大大高于全国水平,而发达国家美容人均消费水平为35—100美元。由这两方面都能看出,中国美容市场的潜力还相当大,消费市场还有很大的上升空间

  (1)目前走进美容院的消费者大致分为如下三类:

  其一,具有一定经济实力和消费基础的时尚女性,希望走进美容院能够预防肌肤的衰老并确保容颜永驻;

  其二,由于对于自己的肌肤问题充满担忧和恐惧,或是有过美容失败经历的女性,希望能够以持之以恒的决心和韧劲继续取得美容的长跑胜利;

  其三,工作稳定、事业顺利、生活安逸的女性,既没有肌肤问题的窘境困扰,也没有肌肤症状的思想和精神压力,她们将美容院个人理疗和身体调养作为了一种休闲生活方式,已经成为其自身日常生活的一部分。

  (2)美容院作为美容产品销售的最末端,在销售和推广美容产品技术和体验式服务的同时,更带给了消费者专业美容、科学护肤的全新观念。虽然美容院提供的“系统产品”具有很大潜力和发展空间

  (3)美容院在销售产品和服务的同时,更是在销售和推广科学的护肤理念、专业的美容技术、完善的心理精神救治以及个性化的客户心灵体验

  2、市场细分

  (1)市场范围

  面部项目:润泽红唇保养疗程、美白凝眸护理疗程、眼部祛皱护理疗程、焕彩明眸护理疗程、暗疮炎症护理疗程、净化排毒护理疗程、保湿护理疗程、去黑头护理疗程、修复护理疗程、美白护理疗程、抗衰护理疗程。

  按摩项目:香薰精油按摩,能量石精油按摩,淋巴排毒按摩,热姜按摩。

  美甲项目:修甲型,去死皮,抛光,贴钻,彩绘。

  代理化妆品:爽肤水,保湿乳,面膜。

  (2)潜在顾客的基本需求

  健康、靓丽、时髦、安全、方便、服务好等。

  (3)不同潜在用户的'不同要求

  十几二十几的年轻女性要求在美丽,服务好的前提下,更要求的是方便和完美;相对于年轻女性,三四十岁的女性更注重的是安全与健康

  (4)根据潜在顾客基本需求上的差异,将其划分为不同的群体或子市场,并赋予每一子市场一定的名称。

  针对不同的顾客分成年轻女性市场和中年女性市场,年轻女性可以通过推出新开发、快效的产品及疗程快速笼络市场人群,但是中年女性需要推出一些以有品牌、健康舒适为主的产品及疗程。

  3、竞争者分析

  1)中国美容业以单体店占绝大多数,以中小型店为主流,其比重达83.6%,开有一家以上分店者仅占16.4%。50平方米以下的小美容店占总量的65.04%,50至100平方米中小型美容店占总量的24.12%,100平方米以上美容店仅占美容店总量的10.84%。最近五年的新开店数占总数的78%

  2)中国美容业总的经营效益较好。从被调查的美容店来看,20xx年49.6%的店盈利,38.6%持平,只有10.6%亏损,表明该行业总的经营状况尚好。

  3)美容业从业人员高达1120万人。中国美容业近6年发展迅速,1996年从事美容业的人员仅为现在的1/4。这1120万从业者遍布于中国各地的154.2万家美容机构,85%的美容机构为个人所有

  综上,中国美容业现在正处于市场发展的较快增长期,是一个完全竞争的成长型产业,竞争压力大.

  4、市场份额优势分析

  1、专业:美容院的专业美容师用专业用品、专业技术来给顾客提供专业服务,而且美容师能够以专业知识,在提供服务的同时给予顾客专业的咨询指导,从而得到消费者的信赖与支持。

  2、服务项目丰富:美容院针对消费者设置了多种护理服务项目,消费者的选择面宽,可以在美容院选择享受各类服务项目。

  3、灵活:美容院的服务项目定价没有标准,经营者可灵活定价,自由控制高额的利润空间。灵活的定价让经营者对顾客的掌握游刃有余,大量的利润积累可以更好地服务于顾客。

  4、低成本投入:美容院主要以服务为主,不需要大量的产品成本投入,美容院的投入成本主要是店铺租金成本与人力资源成本,而美容院的人力资源成本低廉,经营成本低。正因为如此才让美容院赚取高额利润,也可说是暴利。也因为如此的利润空间及低门槛吸引大量的投资者进入,导致美容院的快速发展,让美容行业快速繁荣。

  5、顾客忠诚度高,凝聚力强:美容院消费都是感性消费,通常都是以服务为主,美容师与顾客间的单个服务时间长,沟通时间长,加强了与消费者间的客情关系,顾客忠诚度高。建立了顾客忠诚度之后,自然销售的客单量就可以很高,这样给美容院的高销量打下了坚实的基础。

  四.营销计划

  1、总体营销计划

  营销是企业经营中最富挑战性的环节。对于刚起步的企业来说,由于产品和企业的知名度低,很难进入其他企业已经稳定的销售渠道中去。因此,我们不得不暂时采取高成本低效益的营销战略,如上门推销,打商业广告等策略,最起码先让消费者知道有这么一间美容美甲公司存在。针对美容美甲市场的变化和影响营销的因素,我们会从走进市场、促销计划和广告策略、价格决策、产品策略等多方面来开展我们的销售活动。

  ① 走进市场

  经过上一环节的市场分析,我们总体上对现在美甲美容中心的市场状况有一定的了解。女性对美容美甲的需求正在逐步的上升,这个趋势在将来的变化并不大,还有可以会持续上升。因此,第一步我们就需要让我们的服务、产品走进市场。企业进行广告宣传,提高消费者对美容美甲的认知,促进消费者接受我们的产品,满足我们的服务。让消费者了解我们、信任我们、支持和信赖我们。

  ② 价格策略

  然而,价格策略是赢得消费者了解我们的基本前提。所以,我们一开始会进行一些促销活动:促销过程降低产品的价格出售,向顾客提供详尽的产品信息,通过沟通和交流诱发引导顾客产生购买的行为;赠送一些试用品;办理VIP会员卡,打折策略等促销活动,吸引消费者对我们的了解。

  ③ 产品策略

  得到消费者的认可后,产品质量和服务将会影响到消费者对我们的信任和支持我们。消费者希望购买具有良好信誉的商家,这就要求我们不能贪小便宜,偷工减料。对于一些难以避免的消费者说我们的产品哪里不好,我们要及时给予热情和耐心的沟通,解除对我们不好的看法,提供公司的整体形象。

  五、 管理团队与公司结构

  1、 管理团队结构

  企业管理的好坏,直接决定了企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。一个企业必须要具备负责产品设计与开发、市场营销、行政管理、企业理财等方面的专门人才。因此,我们根据美容院的需求及管理要求,定制我们的企业结构。

  ① 店长

  店长的职责就是管理和维持美容店的正常经营,为顾客享受优质服务提供保证,并且协助行政营销部门对美容中心的宣传和管理工作,及时有效的提高员工的专业水平和自身素质。

  ②店长下属部门的义务和权利

  日常运营管理机构、营销队伍、美容师顾问、美甲师等专业人士要做好各方面的工作,贯彻执行高层管理者所制定的重大决策,监督协调管理者的工作。每周一参加工作会议,提交工作报告,包括:本周完成销售数、本周收入、下周工作计划和销售预测、遇到的困难等。

  六、运营计划

  1、运营模式

  ⑴、建立完善的管理规章制度。其中包括新员工制度、业务提成奖金分配方案、评选营销标兵、安全管理规定等诸多细节。对于影响公司形象和服务的工作人员,给予警告、教育;严重影响的应立即开除,维护公司的形象!

  ⑵、美容院的经营方式:美容美甲和美容产品销售相结合。根据顾客需求与专业人员对顾客的建议,对顾客进行全方位的服务。在进行服务的同时,专业人员还要诱导消费者购买本店的美容产品,吸引顾客更多的消费,从而提高业绩和营业额。

  2、商业区位

  珠江新城一带住宅区附近的商业街。随着美容行业的发展和人民生活水平的提高,人们对美容的要求不再是单纯地为了清洁、养护和美化形象,而是开始把美容当成是使身心得到放松和整体的一种需要。所以接近住宅区可以营造一个相对宁静的环境,可以得到放松的效果。

  3、条件与设施

  ⑴、具备专业的美容师。如今,顾客不但对美容师的技术服务品质和水准有一定要求,而且对美容院的设备、营造的氛围都极为讲究,并且还希望经常能够得到许多有关消费的资讯,如新潮的服饰、流行的妆容、热卖的化妆品、时尚的休闲方式等,都是顾客感兴趣的话题,越来越多的进美容院消费的人都愿意和希望享受到这种高附加值的服务。

  ⑵、美容院的设备要符合美容美体的需要而选择高质量、高品质的仪器。如肌肤测试仪,能清晰、准确地展示、分析肌肤的各种状态;超声波美容仪、超频同步迭加仪、机理美颜机等,能增加皮肤基底层细胞的渗透性,强化功能性产品的渗透、传递细胞信息、加速细胞更新。

  4、运营策略与计划:

  第一种方式是:①、美容院为顾客设计护肤方案,通过护理疗程收取费用;

  ②我们可以让顾客开卡消费,可以包疗程卡、月卡、季卡和年卡。在这里,美容院的收费自然包含了产品成本和服务成本。

  第二种方式是:美容院向顾客推荐合适她皮肤的产品,由顾客将整套产品(通常是小套装)买下来,然后,向顾客另外收取护理服务费。为了达到促销目的,我们可以提高一套产品的价格再卖给顾客,然后让顾客将整套产品买下后,再给顾客“买产品送服务”。这个服务费当然就可以包含在产品价格上,属于偷换概念,满足顾客图实惠的心理。

  七、产品服务设计

  本店提供的服务有:

  ⑴美容类项目:面部项目、按摩项目,美甲项目,代理化妆品。

  面部项目:润泽红唇保养疗程、美白凝眸护理疗程、眼部祛皱护理疗程、焕彩明眸护理疗程、暗疮炎症护理疗程、净化排毒护理疗程、保湿护理疗程、去黑头护理疗程、修复护理疗程、美白护理疗程、抗衰护理疗程。

  ⑵按摩项目:香薰精油按摩,能量石精油按摩,淋巴排毒按摩,热姜按摩。

  ⑶美甲项目:修甲型,去死皮,抛光,贴钻,彩绘。

  (4)代理化妆品:爽肤水,保湿乳,面膜。

  护理效果分类

  1.基础护理(补水、保湿、眼部护理等)

  2.功效护理(美白、淡斑、去皱、祛痘等)

  3.美体类护理(丰胸、美腿、塑性等)

  4.修饰类护理(美甲、身体脱毛、植眉等)

  八、融资计划

  1、融资来源与用途

  一个企业的运营不仅仅靠人员的努力就可以,最重要的是要有资金的支撑。所以,美容院的运营必然要寻找资金。现根据我们团队对美容院的可行性分析,制定我们的创业资金是40万。我们只要的资金来源分别两种方式:①、创业团队的六人分别出资六万;②、剩余十万通过银行贷款。

商业计划书11

  (XXX香薰灯)

  项 目 名 称 XXX艺术香薰灯系列产品全国独家总代理 项目单位 销售有限公司(暂定名)地址电 话 传 真电子邮件 联 系 人

  销售有限公司(暂定名)

  20xx.3.09

  目 录

  第一部分 公司基本情况

  第二部分 第三部分 第四部分第五部分第六部分第七部分第八部分 第九部分

  公司成员及组织架构

  产品/服务

  研究与开发

  行业及市场情况

  营销策略

  产品制造

  投资说明和财务计划

  风险控制

  第一部分公司基本情况

  1. 计划成立的公司的基本情况:

  公司名称销售有限公司(暂定名) 计划成立时间20xx-4-30 (预计)注册资本 100万 注册地点 公司性质为: 有限责任公司

  2. 公司主要股东情况:

  3.

  公司经营的业务:

  主营产品或服务: 创新型

  XXX香薰灯

  主营行业: 综合性公司 经营模式: 代理,经销批发

  4. 公司设置情况:

  5. 销售公司与A阳光公司、东莞工厂的关联关系:

  第二部分销售公司成员及组织架构

  1. 销售公司团队情况:

  初期(13年5月-10月)员工计划设定 4-6人,其中行政财务1 人,其余为销售人员 3 人;全部人员为大专以上文化程度。

  3. 组织架构设置:

  第三部分产品/服务

  ●产品描述:(创新型XXX艺术香薰灯):

  ●知识产权: 法国专利授权

  ●产品商标注册情况:无,未申请

  ●目标客户群:

  ●公司产品的竞争优势:

  创新型XXX艺术香薰灯系列产品拥有美国核心技术,中国市场上目前没有完全同类型的`产品。纯天然香薰片经加热后散发天然芳香、安神、驱蚊;浪漫柔和的XXX夜光、方便、安全使用,整体外观艺术观赏性强。

  ●产品标准:按A阳光公司提供之标准。

  ●产品的售后服务网络和用户技术支持: 由东莞工厂提供

  第四部分研究与开发

  公司技术研究及开发依托A阳光公司

商业计划书12

  摘要

  市场背景

  随着经济水平的提高,人们对食品的要求已不仅要求于吃饱,且开始注重营养和健康。尤其是当今社会的90后对饮食更是有一种时尚的追求。大学生食堂里的食品供应已经不能满足大学社工求新、求异的追求,与此同时,大学食堂的饮食质量不高已成为公认的问题,仅仅是满足了学生们的温饱问题,而质量却远远没有达到学生们的要求。

  本企划针对以上问题,为满足大学生的在饮食方面求新、求质量、求时尚的雪球,在食堂创办以时尚、健康的早餐为主的餐厅窗口。旨在为高校大学生提供价格低廉安全高质并富有特色的食品,并且同时为我校提供一定的勤工助学岗位,帮助贫困生更好的完成学业。

  产品简介

  吐司面包是西式面包的一种,在欧美式早餐中常见,在香港的茶餐厅也有。我们将以吐司为原料制作一系列的早餐食品,搭配牛奶、各种果蔬汁等饮品。 我们所有的产品将必须主打新鲜绿色、健康和时尚的理念。在产品上实现大学生消费者“求异”的心态。

  实施计划

  在食堂还没有同类产品的出现,我公司计划将此类系列产品打造成一个品牌,在各大高校的食堂设立自己的分公司,实现连锁经营,产品标准化生产。在全国的早餐行业打下自己的一片天地。

  目录

  摘要 ........................................................................ 2

  第1章 公司描述 .............................................................. 4

  1.1公司名称 ............................................................. 4

  1.2经营范围 ............................................................. 4

  1.3公司宗旨 ............................................................. 4

  1.4公司服务对象 ......................................................... 4

  1.5选址与布局设计 ....................................................... 4

  1.6人员及组织结构 ....................................................... 4

  1.6.1人员能力分析 ................................................... 4

  1.6.2人员分工 ....................................................... 5

  第2章 产品介绍 .............................................................. 5

  2.1产品介绍 ............................................................. 5

  2.1.1产品种类 ....................................................... 5

  2.1.2产品特色 ....................................................... 7

  2.2收费设定 ............................................................. 7

  第3章 市场分析 .............................................................. 8

  3.1环境分析 ............................................................. 8

  3.1.1企业本身 ....................................................... 8

  3.1.2竞争者分析 ..................................................... 8

  3.1.3宏观环境分析 ................................................... 8

  3.2目标市场 ............................................................. 9

  3.3 SWOT分析 ............................................................ 9

  第4章 公司经营 .............................................................. 9

  4.1营销策略 ............................................................. 9

  4.2推广策略 ............................................................ 10

  4.3创新机制 ............................................................ 11

  4.3.1技术创新 ...................................................... 11

  4.3.2产品设计创新 .................................................. 11

  4.3.3经营模式创新 .................................................. 11

  第5章 财务分析 ............................................................. 11

  第6章 风险及对策 ........................................................... 12

  6.1风险 ................................................................ 12

  6.1.1内部管理风险 .................................................. 12

  6.1.2市场风险 ...................................................... 12

  6.1.3原料资源风险 .................................................. 13

  6.2对策 ................................................................ 13

  第7章 总体进度安排 ......................................................... 13

  第1章 公司描述

  1.1公司名称

  疯狂的土司

  1.2经营范围

  以吐司为基本原料的早餐系列产品,牛奶、各种果蔬汁等饮品

  1.3公司宗旨

  产品:绿色、时尚、健康

  服务:周到、优质

  1.4公司服务对象

  高校大学生

  1.5选址与布局设计

  各大高校的食堂

  目前的选址是燕山大学西校区燕园餐厅

  1.6人员及组织结构

  店长1名,西餐面点师1名,采购员1名,服务员1名。(如图为组织结构图)

  店长

  西餐面点 采购员

  图1 疯狂的土司组织结构图 服务员

  1.6.1人员能力分析

  店长:具有领导能力,激发团队热情,具备处理突发事件能力和较强的沟通能力,为人诚实守信,具有良好的职业素养

  西餐面点:具有相应的职业资格证书,从事该工作一年以上 采购员:了解相关产品的.原材料,对相关的基础材料的价格敏感,价格有较

  强的议价能力,

  服务员:有相应工作经验、沟通能力较好,办事效率高

  1.6.2人员分工

  店长:1、独立负责本店的日常管理工作;2、对本店的行政、人事、营运、采购监管、企划执行、成本控制、人员流失、员工满意、顾客满意度、收银负全责;3、负责带领全体门店员工为顾客提供良好用餐环境、可口的食品、满意的服务;5、协调好内部员工关系;6、协调好本店所在区域的学校相关管理部门的公共关系;7、负责正确解决顾客抱怨,提高顾客满意度

  西点师:1、负责本店食品制作;2、负责菜品的研发更新,使食品更加符合当地大学生的口味;3、负责食材的盘点与采购量

  采购员:1、负责原材料的采购;2、与供应商议价签合同等

  服务员:1、负责服务顾客就餐;2、协助采购食材;3、店内的清洁工作 另外,其他相关的广告标语的制定,举办活动及宣传工作,大家共同参与。

  第2章 产品介绍

  2.1产品介绍

  2.1.1产品种类

  1、土司系列:

  原味吐司、全麦吐司、蓝莓吐司、

  草莓土司

  营养:面包含有蛋白质、脂肪、碳

  水化合物、少量维生素及钙、钾、镁、

  锌等矿物质,口味多样,易于消化、吸

  收,食用方便,在日常生活中颇受人们

  图 2 肉桂苹果面包布丁 喜爱。

  2、布丁系列:

  肉桂苹果面包布丁:

  做法:吐司去边,切成丁,将鲜奶、奶油、砂糖混合在小锅中慢火加热,慢

商业计划书13

  第六章 组织与管理

  6.1人员配置及各部门职责

  6.1.1人员配置

  本公司的主要由董事会全权负责和掌控,采用总经理负责制。下属设办公室、技术部、财务部、信息部、人力部. 其中设总经理1名,办公室主任1名,其他各部部长1名。

  6.1.2部门职责

  一、董事会:

  1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;

  2、决定公司的生产经营计划和投资方案;

  3、决定公司内部管理机构的设置;

  4、批准公司的基本管理制度;

  5、听取总经理的工作报告并作出决议;

  6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;

  7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;

  8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩

  二、总经理

  1、执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

  2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

  3、组织实施经董事会批准的新上项目。

  4、组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

  5、决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩,决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

  6、根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问,并决定报酬。

  7、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。

  8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

  9、健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。

  10、抓好公司的生产、服务工作,配合各分公司搞好生产经营。

  11、搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素,适应“四个一流”需要的员工队伍。

  12、坚持民主集中制的原则,发挥“领导一班人”的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。

  13、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。

  14、加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作。

  15、积极完成董事会交办的其他工作任务。

  三、办公室:

  1、坚决服从总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向决经理负责;

  2、严格遵守公司规章制度;认真履行其工作职责

  3、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;

  4、负责汇总公司年度综合性资料,草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿,及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作;

  5、及时收集和了解各部门的工作动态,协助总经理直辖市地各部门之间有关的业务工作,掌握全公司主要活动情况,编写公司年度大事记;

  6、根据公司领导意见,负责召集公司办公会议和其他有关会议,做好会议记录,按择写会议纪要,并检查督促会议决议的贯彻实施;

  7、负责公司行政文书的处理,做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档,以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作,进行业务指导;

  8、负责公司的`印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作;

  9、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;

  10、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作,协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;

  11、组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作,及时编制项目计划和项目进度统计报表,认真做好项目的监督管理工作;

  12、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、小五金配件等零星材料的供应=采购,做好原辅材料、小五金配件等备品配件的进、出、存库统计核算工作;

  13、负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动;

  14、负责做好公司来宾的接待安排,做好重要会议的组织、会务工作;

  15、负责公司对上级主管部门联系,公司有关法律咨询和联系工作;

  16、负责做好公司的宣传报导工作;

  17、完成公司领导交办的其他工作任务;

  四、技术部:

  1、坚决服从分管副总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向分管领导负责;

  2、严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责;

  3、负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度,组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度;

  4、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作;

  5、负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定;

  6、负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施,确保产品品种不断更新和扩大;

  7、合理编制技术文件,改进和规范工艺流程;

  8、研究和摸索科学的流水作业规律,认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作,为逐步实现公司现代化销售的目标,提供可靠的指导依据;

  9、负责制定公司产品的企业统一标准,实现产品的规范化管理;

  10、编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内容;

  11、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度;

  12、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题,确保经营工作的正常进行;

  13、及时搜集整理国内外产品发展信息,及时把握产品发展趋势;14.负责编制公司技术开发计划,抓好技术管理人才培养,技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员,搞好业务培训和管理工作.

  五、财务部:

  1、坚决服从分管副总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责;

  2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;

  3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

  4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

  5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

  6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门,

  组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

  7、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

  8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

  9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

  10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

  11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

  12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

  13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

  14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

  15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务

  六、信息部:

  1、大力组织信息资源开发,编制全市信息资源开发利用规划。

  2、承担经济信息采集、及时收集有关企业产品的相关信息。积极配合企业各部门开展经济预测与调查分析等应用开发任务。

商业计划书14

  商业计划书应能反映经营者对项目的认识及取得成功的把握,它应突出经营者的核心竞争力;最低限度反映经营者如何创造自己的.竞争优势,如何在市场中脱颖而出,如何争取较大的市场份额,如何发展和扩张。种种“如何”是构成商业计划书的说服力。若只有远景目标、期望而忽略“如何”,则商业计划书便成为“宣传口号”而已。

  第一部分 XX项目摘要

  一、公司简单描述

  二、公司的宗旨和目标

  三、公司目前股权结构

  四、已投入的资金及用途

  五、公司目前主要产品或服务介绍

  六、XX市场概况和营销策略

  七、主要业务部门及业绩简介

  八、核心经营团队

  九、公司优势说明

  十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

  十一、融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

  十二、财务分析

  1、财务历史数据

  2、财务预计

  3、资产负债情况

  第二部分 XX项目综述

  第一章公司介绍

  一、公司的宗旨

  二、公司简介资料

  三、各部门职能和经营目标

  四、公司管理

  1、董事会

  2、经营团队

  3、外部支持

  第二章XX技术与产品

  一、技术描述及技术持有

  二、产品状况

  1、主要产品目录

  2、产品特性

  3、正在开发/待开发产品简介

  4、研发计划及时间表

  5、 知识产权策略

  6、 无形资产

  三、XX产品生产

  1、资源及原材料供应

  2、现有生产条件和生产能力

  3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

  4、原有主要设备及需添置设备

  5、产品标准、质检和生产成本控制

  6、包装与储运

  第三章XX市场分析

  一、XX市场规模、市场结构与划分

  二、XX目标市场的设定

  三、XX产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

  四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名及品牌状况

  五、XX市场趋势预测和市场机会

  六、XX行业政策

  第四章XX竞争分析

  一、有无行业垄断

  二、从市场细分看竞争者市场份额

  三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况

  四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

  五、公司产品竞争优势

  第五章XX市场营销

  一、概述营销计划

  二、销售政策的制定

  三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

  四、主要业务关系状况

  五、销售队伍情况及销售福利分配政策

  六、促销和市场渗透

  1、主要促销方式

  2、广告/公关策略、媒体评估

  七、产品价格方案

  1、定价依据和价格结构

  2、影响价格变化的因素和对策

  八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

  九、市场开发规划,销售目标

  第六章XX投资说明

  一、资金需求说明(用量/期限)

  二、资金使用计划及进度

  三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

  四、资本结构

  五、回报/偿还计划

  六、资本原负债结构说明

  七、投资抵押

  八、投资担保

  九、吸纳投资后股权结构

  十、股权成本

  十一、投资者介入公司管理之程度说明

  十二、报告

  十三、杂费支付

  第七章XX项目投资报酬与退出

  一、股票上市

  二、股权转让

  三、股权回购

  四、股利

  第八章XX项目风险分析

  一、资源风险

  二、市场不确定性风险

  三、研发风险

  四、生产不确定性风险

  五、成本控制风险

  六、竞争风险

  七、政策风险

  八、财务风险

  九、管理风险

  十、破产风险

  第九章公司管理

  一、公司组织结构

  二、管理制度及劳动合同

  三、人事计划

  四、薪资、福利方案

  五、股权分配和认股计划

  第十章XX项目财务分析

  一、财务分析说明

  二、财务数据预测

  1、销售收入明细表

  2、成本费用明细表

  3、薪金水平明细表

  4、固定资产明细表

  5、资产负债表

  6、利润及利润分配明细表

  7、现金流量表

  8、财务指标分析

  注意事项

  一般商业计划书编制时间:一份完整的商业计划书编制,专业投资顾问公司需要10-15个工作日。

商业计划书15

  [公司或项目名称]

  商业计划书

  [主联系人]:

  [职 务]:

  [电话号码]:

  [传真号码]:

  [电子邮件]:

  [地 址]:

  [邮政编码]:保密须知

  本商业计划书属商业机密,所有权属于 [公司或项目名称]。其所涉及的内容和资料只限于投资有限公司的投资者使用。收到本计划书后, 应在7个工作日内予以回

  复确认立项与否,并遵守以下的规定。

  1、若完整退回。

  2、在没有取得[公司或项目名称]的许可,地传递给他人;

  3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对等本计划书所提供的所有机密资料。

  本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。

  申请人 /公司(牵章): 项目负责人签字:申请日期:

  一、摘要

  二、公司介绍

  1、公司历史沿革

  2、公司宗旨

  3、组织及管理(公司位置、组织结构、人员构成和管理模式)

  4、公司历史业绩

  5、公司的外部公共关系

  三、管理团队

  1、管理团队:主要管理人员(总经理、销售、生产、研发、财务等重要部门领导)的资料,包括:姓名,职位,性别,学历,以往业绩,毕业院校,所持有公司股份或期权等重要资料;

  2、管理体制和激励机制:公司组织结构、经营决策程序、运行管理机制、员工激励制度;

  3、外部支持(顾问关系):公司聘请的法律顾问、投资顾问、会计师事务所等中介机构的名称;

  4、股份分配在贵公司的股本中重要股东的情况,列表说明重要股东的名称、持股量、股份单价、占总股份的比例等资料。若有自然人、持股会为股东,要详细介绍其背景。

  5、董事会:简略概括一下你的董事会的背景、组成和董事会成员的简历。

  四、产品和服务

  该部分主要介绍风险项目下的核心产品,内容包括:

  1、公司目前所有产品清单及其适用领域,简要介绍主导产品;

  2、风险项目的简要介绍,包括:产品应用领域;

  3、产品前期开发研究进来 自3722资料搜索网 最大学习库下载展情况和现实物质基础,包括:产品开发处于何种阶段; 产品的创新之处,在国内外领先程度(提供相关证明材料); 开发和研究的设备、条件; 生产线建设程度;

  4、产品的市场优势,包括:专利技术; 产品上市的周期; 产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等;

  5、该产品是否申请过国家有关基金资助?有无最后验收、鉴定的'结论、评奖等。

  6、就风险项目而言,详细介绍有关开发资源与条件情况,包括: 产品开发能力的保障,包括 1)资金筹措2)开发队伍:技术专家、协作开发人员3)设备场地4)政府许可5)外协外委单位6)外部技术专家等资源;

  7、资金筹措到位后,对于上述资源的满足程度。

  五、技术来源

  该部分详细描述风险项目产品所依赖的关键技术、相关技术的情况。

  1、贵公司近年来主要研究的技术领域和相关的技术成果;

  2、风险项目产品开发、生产业务流程图,要具体画出从原材料到中间试验、到规模生产各阶段的工作流程和业务内容;

  3、简要介绍产品开发、生产所采用的共性技术、专有技术及(Know-how)的相关名称,标明上述技术中的关键技术(即限制其他竞争者的技术“瓶颈”);

  4、具体描述现实的、潜在的国内外竞争单位(科研机构、生产商)的名称,及其产品(或类似功能产品)开发工艺路线、技术状况;贵公司与竞争单位的技术、工艺的判别以及创新之处和显著优点、领先程度与存在的差距(要有相关文献资料支持),导致的产品功效的差异;

  5、专利技术来 自3722资料搜索网 最大学习库下载

  6、相关技术的使用情况(技术间的关系):

  若应用的其他非专利技术存在技术共享、协议或授权使用情况,特别列出相关单位和其他共享者的确认使用文件;

  7、风险项目的技术团队情况介绍,包括技术负责人、关键技术骨干的学历、专业、工作背景等情况。

  六、市场分析

  1、整个行业的市场需求状况是什么?

  2、产品特定的细分市场,包括回答以下问题:

  3、市场的定位以及产品的价格

  4、销售渠道、销售战略和市场计划

  七、竞争分析

  1、国内主要竞争对手情况分析,包括:

  2、国外主要竞争对手产品开发民政部或销售情况,与其相比贵公司的优势或劣势,包括:

  八、财务与成本分析

  1、融资需求(含权益资本来 自3722资料搜索网 最大学习库下载和债务需要)

  2、资金使用计划

  3、预计未来三年产品销量、损益表和资产负债表,并提供预测依据。

  九、战略分析

  1、公司战略的拟订

  2、公司战略的具体实施步骤

  十、公司的核心竞争力

  十一、风险分析

  1、技术 2、市场 3、政策 4、管理体制5、其他

  十二、附件

  1、公司客户名单(目前和正在接洽)

  2、有关媒体对于产品的介绍、宣传等资料等等,公司需要

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