金属公司管理制度

时间:2022-12-17 09:44:08 管理制度 我要投稿

金属公司管理制度

  在社会一步步向前发展的今天,制度对人们来说越来越重要,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的金属公司管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

金属公司管理制度

金属公司管理制度1

  一、总则

  为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表,并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作,特制订本制度。

  二、适用范围

  适用于各部门原始记录、统计台帐、统计报表的保存控制,也包括分供方的原始记录。

  三、原始记录、统计台帐、统计报表种类、收集、标识

  1.原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据自身的需要制定,经工程部长审核其可行性后,交厂务经理审批其是否能正式使用。

  2.对于已超出保存期的原始记录,由各相关责任部门负责销毁,工程部有权检查其是否按规定实行。

  3.原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索,保管设施应提供适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。

  4.工程部规定原始记录、统计台帐、统计报表原始记录、统计台帐、统计报表的保存期。

  5.各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时,需向厂务经理提出书面申请,经批准后,再向相关记录的部门负责人借记录查阅,各部门做好查阅记录。

  四、各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报工作,原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确,干净。不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。如记录时出现错误,在错误处划一杠,再填写正确数据,任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表,以保证原始记录、统计台帐、统计报表的有效性。

金属公司管理制度2

  '安全第一、预防为主'是本公司的基本方针,安全是生产的保证,是效益的基础,安全和生产与效益发生矛盾时,应毫不动摇地把安全放在第一位,在抓好安全生产工作的同时努力消除事故隐患,安全是相对的,在安全时,仍要保持清洁的头脑,充分认识不安全因素的客观存在,所以安全工作要长抓不懈,为了保证生命、财产的安全,特制订如下管理措施。

  一.要加大安全生产教育力度,凡新入公司的工人(包括实习、见习、代培人员等)都要经过公司、车间和班组的三级安全教育,必须在懂安全生产知识的技术人员指导下,方可进入操作现场。

  二.凡特殊工种如电工、吊车工、电焊工、司机等,都必须经过一定时间的专业技术培训和学习,使他掌握技术,掌握了安全知识,并经过考试合格,领导研究同意后方可独立操作。

  三.要教育工人在生产中必须穿戴好劳动保护用品。教育工人保持工作现场环境卫生良好,教育工人自觉维护好公司内的一切安全设施。

  四.必须抓好安全生产工作,公司行政管理人员至少每季度召开一次安全生产分析会,车间要每月进行一次安全生产会,班组每周进行一次安全生产教育,工作前负责人负责检查安全工作,检查并做好安全保护工作后,方可开展工作。

  五.本公司成立由厂务经理为组长的安全生产领导小组,生产安全由厂务经理全权负责,本公司设专职安全员,班组设兼职安全员,负责检查安全规章制度的贯彻执行情况。

  六.组长对班组安全生产工作负有主要责任,在危险工作岗位上要设立安全专职监督员,在生产过程中发现隐患及严重威胁着工人安全时,必须立即采取相应的措施,并及时向主管报告。

  七.各主管要以身作则,组织好安全活动,认真贯彻执行安全生产技术操作规程和安全制度,每个员工都要配合好安全工作,听从安全员的指挥。

  八.安全负责人要认真负起责任,发现违章冒险作业或重大险情及直接威胁工人安全时,有权停止生产作业,并及时向公司领导报告。

  九.建立健全安全组织,实行专管和群管相结合,要选派责任心强、敢抓敢管、能坚持原则、具有安全生产知识专业水平的人担任专职安全员。

  十.严禁将未经批准的危险物品带入公司内,违者要追究其责任,要害设备包括关键性的生产设备、易燃、易爆和其他危险物品等,必须设专人保养和管理,并经常进行检查和维护,凡对人体有害的物品,不准带入公司和住宿区、公共场所、如有发现同类事情,任何人员都有权制止。

  十一.操作工不得穿拖鞋、凉鞋进入生产车间,女工不得穿裙子进入生产车间。

  十二.上班工作其间不得饮酒、打闹、聊天。

  十三.要坚持安全检查活动,安全检查以三级(公司、课室、班组)为主、自检为辅,公司每季度检查一次,做到安全生产工作心中有数,发现隐患及时整改,做到防患于未然。

  十四.公司领导每星期进行一次检查安全生产工作落实情况,检查内容:

  1.检查安全负责人安全工作实施情况;

  2.检查员工安全意识情况;

  3.检查安全制度贯彻落实情况;

  4.检查隐患整改措施;

  5.检查安全教育和培训工作。

  十五.凡发生伤亡事故或重大人身伤害事故,车间负责人必须立即向公司领导报告,24小时内组织有关人员召开事故分析会,分析原因,吸取教训,并按有关规定向上级主管部门汇报;发生轻伤或一般事故,24小时向公司领导报告,并在48小时内组织召开事故分析会,提出整改措施,防止同类事故再次发生。

  十六.十六.公司部根据事故性质、伤害轻重对造成事故的责任者给予处罚,对事故隐瞒不报、谎报,造成事故发生,经济损失及伤害员工,给予主管领导撤职,员工开除出公司。

  十七.体员工要树立'安全第一,人人有责'的思想,自觉遵守安全技术操作规程和安全制度。

金属公司管理制度3

  一、总则:

  为加强企业现代化管理水平,搞好企业决策和改进基层管理工作,特制订本制度。

  二、本公司成立质量信息管理组,由工程部、生产部、采购业务部等人员兼职组成。

  三、质量信息的来源:

  1.内部信息主要搜集作业、统计、定额、产品质量等信息;

  2.外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息。

  四、质量信息管理组的职责:

  1.质量信息管理组每月应召开一次例会,每季应进行一次总结,并应定期检查总结工作情况,及时提供符合本公司情况的有关资料,为生产服务;

  2.质量信息管理组成员必须树立'质量第一'的思想,积极参加质量信息的搜集和管理工作。

  五、信息管理:

  1.信息的整理:包括信息的分类、比较、分析、选择等,为本公司的决策提供所需要的信息。

  2.传递:按照本公司质量信息传递系规定进行传递。

  3.质量信息由工程部归口管理,并负责登记、分类归挡管理;

  六、质量信息组职责:

  1.质量信息组必须根据本管理制度第三条款的内容,积极搜集有益于本公司质量控制、生产和发展的信息;

  2.对搜集到的信息进行整理、分析并提供给公司进行决策。

金属公司管理制度4

  一、不良品控制原则:

  1.当检验中发现不良品后,工程部应以检验报告单通知各相关部门;

  2.一旦发现不良品,各相关部门要及时做好标识;

  3.做好不良品的记录,确定不良品的范围,如:生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等;

  4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价,并提出处理意见,以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收,相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理;

  5.应将不良品与合格品隔离存放,防止在处理前的误用;

  6.根据处理意见,各相关部门对不良品进行处理,检验员监督实施。

  二、包装材料不良品的控制:

  1.包装材料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

  2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔;

  3.检验室对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一;

  4.不良品严禁进入生产。

  三、不合格原料的控制:

  1.原料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

  2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔;

  3.工程部对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一;

  4.不良品严禁进入生产;

  5.对于可以让步接收的,生产部要按检验处理意见对原料进行处理。

  四、半成品不良品的控制:

  1.生产部接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

  2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理,返工或报废;

  3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司,返工后还要对其质量进行检验,合格才能包装。

  五、成品不良品的控制:

  1.生产部接到不良品通知单后,按处理意见对可以返工的进行处理,对不能返工的作报废处理,并要查找原因,责任人;

  2.返工后的成品必须重新检验;

  3.不良品不准进入仓库,不准出厂。

金属公司管理制度5

  为了进一步促进产品质量管理工作的提高,加强全体员工对产品质量的责任心和责任感,确保产品质量的提高,特制订产品质量事故处理管理制度。

  一、贯彻执行国家、部(专业)技术标准,生产的产品达到有关技术标准要求的为合格产品。

  二、凡属下列情况之一者,按废品处理。

  1.产品不符合国家、部(专业)技术标准者。

  2.原材料、辅助材料经检验不符合有关国家标准、行业标准或本公司内控标准者。

  三、生产时必须严格按照技术规程进行操作,不得任意更改、简化技术操作规程和违规操作,无操作规程者,一律不准生产。

  四、按照公司的实际情况,产品质量事故的级别按下列规定划分:

  1.凡造成废品1000元损失以下者,按一级质量事故处理(即为一般质量事故)。

  2.凡造成废品5000元损失以下或连续三次一级质量事故者,按二级质量事故处理(即为重大质量事故)。

  3.凡造成废品10000元损失以上或连续二次二级质量事故者,按三级质量事故处理(即为特大质量事故)。

  五、产品质量事故报告的规定:

  1.发生一级质量事故,车间和责任班组必须召开质量事故分析会,分析发生质量事故的原因,在当班时间内,及时向公司部报告。

  2.发生二级质量事故,车间和责任班组必须召开质量事故分析会,分析发生质量事故的原因,追究责任,在16小时内向公司部报告。

  3.发生三级质量事故,责任班组必须在16小时内以书面向车间报告事故原因和经过,车间在16小时内报告公司部,等候公司领导处理。

  六、产品质量事故处理的规定:

  1.产品质量发生事故,要严肃处理,开好质量事故分析会议,找出发生质量事故的`原因,查明责任,提出处理和整改意见,吸取教训,采取有效的纠正措施,避免同类事故的再次发生。

  2.认真执行事故报告分析制度,对不认真执行制度者,必须追究责任,进行经济处罚和纪律处分。

  3.事故责任班组和个人,根据造成经济损失程度,视情节轻重,进行批评教育和扣发工资、奖金以至纪律处分。

  4.对违规操作、责任心不强、不听从指挥,情节严重、性质恶劣、造成质量严重事故者,必须从严处理,追究其责任,并赔偿经济损失。

金属公司管理制度6

  一、质量控制点(关键工序)是按产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节,凡符合下列要求的需考虑设立控制点:

  a.产品性能、安全、寿命有直接影响的;

  b.出现不良品较多的工序;

  c.用户反映、定期检查等多次出现不稳定的项目。

  二、控制点的确定由质保部会同生产部和有关车间,根据工艺文件或内容标准的质量特性,共同认定经厂务经理批准。

  三、工序质量由车间负责按人、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严格管理,在质保部的组织下,工序质量的检验必须做到三自三检,即自检、自记、自分、首检、中检、终检。并进行不良品的分析。

  四、工序质量控制点的操作人员必须按文件的内容,保证进行正确操作,自检和自控,并按要求做好原始记录工作,及时分析,及时解决,及时上报反馈。

  五、工序质量控制点上的设备、工装、检具应键全日常点检制度,并按设备定期检查。

  六、工序质量控制点应配备相应的设备操作规程。

  七、车间质检员对控制点活动资料应及时分析,每月汇总一次,向领导汇报。

  八、公司根据企业有关制度,对工序质量管理好,产品质量稳定或有所提高的有关人员给予奖励,对管理不好造成质量下降的将给予处罚。

金属公司管理制度7

  总则

  计量工作企业实现现代化管理要基础工作之一。根据《中华人民共和国国计量法》和《全国公司工矿企业计量管理实施办法》,结合我公司的实际情况,制定本实施办法:

  一、设立适应生产需要的检验室,配备专职或兼职的计量人员,在总经理直接领导下,协同各部门,统一管理全公司的计量工作。

  二、建立健全的技术档案和原始记录,并要妥善保管,其内容主要有:

  1、1.计量器具检验设备台帐;

  2、2.计量器具、检验设备历史档案;

  3、3.计量器具、检验设备周期检定计划

  4、4.计量器具检验设备的技术资料(包括说明书、合格证、送检合格证、检定原始记录、报废单等)。

  三、能源、工艺、质量、经营管理计量器具、检验设备配备的各种类、规格、数量必须与实际需要相应,并能满足要求。

  四、在用的计量器具、检验设备必须执行周期检定制度,检定不合格的不得使用,周期受检率达成100%,周期合格率在95%以上。

  五、建立和建各项计量管理制度,并且要严格遵守,计量管理制度包括:

  1.入库、流转、降级、报废核制度;

  2.使用、维护、保养制度;

  3.周期检定制度;

  4.在用计量器具、检验设备现场抽检制度;

  5.计量员培训、考核、任用、奖惩制度。

  监视和测量装置采购、入库、流转、降级、报废、核准管理制度

  一.工程部根据生产的需要制订计量器具的购置计划,经公司批准后,交由采购业务部外购。

  二.新购买的计量器具,必须具有合格证,仓库才能办理入库手续,入库后应即报工程部备案。

  三.使用部门领用新购置的器具,必须报工程部,由工程部视其工作性质,决定器具的类型,规格和使用精度核对后才要发放,并做好有关登记工作。

  四.因机台动迁或生产器具保管使用者的调动,计量器具要流转时,须由车间班组报工程部办理转移手续。

  五.计量器具在周期检定和抽检中,发现精度达不到原来等级时,应降级使用。

  六.计量器具使用到残旧,已不能再降级使用时,经工程部核准,作报废处理,报废后计量器具,不得继续转移,流入生产使用。

  七.计量器具使用保管者,由于人为原因造成器具损坏,遗失的必须及时报车间和工程部,并写明原因,损坏程度,责任者由车间根据《奖惩制度》提出处理意见,工程部根据实际情况签署意见后提交公司处理;损坏至不能使用或遗失不能找回的器具由工程部根据生产的需要制订计量器具的购置计划,经公司批准后,交由采购业务部外购。

  计量器具使用、维护、保养制度

  一.计量器具的使用。必须有专人负责,流动性的器具应由专人保管,保管人员应保持相对稳定。

  二.计量器具必须经检定合格后方可使用。

  三.计量器具使用者,应熟悉它的性能和使用规程,严格按操作规程使用。

  四.使用时必须注意爱护,经常保持清洁,小心轻放。

  五.使用前和使用过程中,发现有失灵、超差等异常现象,不得擅自拆修,应及时报技术质量部进行检修,合格后方能续继使用。

  六.计量器具的维护,保养落实到个人,不用时应清洁干净,装入盒内,保存在干燥处。

  七.在用计量器具,必须按规定接受周期检定和抽检以保证其完好合格。

  八.切勿将量具,仪器暴晒于日光中或置于尘埃沽污,潮湿之中。

  在用计量器具现场抽查制度

  一.在用计量器具在规定使用期限内、计量人员定期或不定期到车间、班组进行现场抽检,如发现有不合格现象、有权立即停止其使用。

  二.对关健工艺中的在用计量器具,在检定有效期内按10%的比例抽检,并计算出抽检合格率。

  三.在抽检中如发现抽检合格率低于95%时,要及时提出整改措施,发确保测量精度和产品质量的稳定。

  计量工作制度

  一.贯彻执行国家计量法令、法规、组织学习有关计量文件。

  二.设计编制全公司的各种计量网络图,制定计量器具配备方案。

  三.制定本企业的计量管理办法和各种管理制度,报总经理批准后贯彻实施。

  四.根据实际情况,组织一个由各车间各部门人员组成的计量管理系统。

  五.制定各种量值传递系统表和周期检定日程表,组织全公司的计量器具的检定工作,保证量值传递和测量数据的准确。

  六.根据实际情况,建立公司级标准计量器具,开展一些必要目的检定,测试,组织按期送检,保证标准计量器具的周检合格率达100%,不合格一律不准使用。

  七.统管全公司计量器具和有关部门配合制订计量器具购置计划,组织好计量器具入库、发放、使用、降级和报废的登记工作,建立计量器具台帐和历史档案卡。

  八.整理保管计量文件和技术资料,统计分析和各种计量数据,供公司决策参考。

  九.普及宣传计量法令、法规和计量技术知识,对职工进行正确使用、维护、保养计量器具的教育,负责计量人员的培训和考核。

  十.监督全公司各部门执行计量法;推行法定计量单位,实施计量管理制度。

  十一.对违反计量法,违反计量管理制度的人和事必须作出处理。

  十二.负责调解处理管理范围内的计量纠纷。

  计量工作人员岗位责任制

  一.认真贯彻执行国家和地方的计量法令,法规和公司的各项计量管理制度。

  二.按具体分工负责计量检定,测试任务,提供准可靠的计量检定,测试数据。

  三.对违反计量管理制度及因违反所造成损失的部门和个人,有权监督和检查,有权向有关领导部门反映情况和提出处理意见。

  四.加强学习、熟悉所从事的计量工作业务,接受上级有关部门的培训和考核。

  五.自觉维护和保养各种计量器具,经常深入车间、班组抽查计量器具,发现问题及时处理,并监督指导车间、班组人员正确使用计量器具,合理存放和妥善保管。

  计量原始数据、统计报表、检定证书的管理制度

  一.据实际需要,编制各种统计报表,对有关计量数据进行计算整理、分析,供有关部门参考、查对。

  二.收集整理、保存

  各种原始数据,不得伪造、删改遗失。

  三.各种检定证书(出公司合格证、检定合格证等)由工程部负责保管。

  四.各种原始记录,统计报表、检定证书一般应保存三年以上。

  强制检定工作计量器具管理办法

  根据《计量法》和国务院关于《中华人民共和国国强制检定的工作计量器具检定管理办法》,结合我公司实际情况,特制定本办法。

  一.我公司范围内使用的强制检定工作计量器具的部门和个人,必须按规定将其使用的强制检定工作计量器具报工程部登记、备案。

  二.工程部根据执行检定机构的检定周期,编制《计量器具周期检定计划》,并负责按期组织送检。

  三.属于强制检定的工作计量器具(包括新购置的)未备案,检定或经检定不合格的,任何部门或个人不得使用。

  四.未取得《修理计量器具许可证》的人,不准修理强制检定工作计量器具。

  五.使用属于强制检定工作计量器具的部门或个人,不得拖延或拒绝送检。

  六.对没有执行或违反上述规定的,按照《计量法》第二十六条规定进行处理。

  七.计量监督人员,必须对强制检工作计量器具按有关规定进行监督管理,对失职者,视其情节轻重给予处罚或追究法律责任。

  八.凡用于贸易结算,安全防护、环境监测,卫生等方面的强检工作计量器具,使用者要经常检查、发现问题及时报工程部进行处理,计量监督员要经常到现场抽查,以保证使用准确、安全可靠。

  九.强制检定工作计量器具的采购、入库、领用、流转、降级、报废、使用、维护、保养等应按有关的计量管理制度执行。

  计量器具周期检定制度

  一.我公司使用的各种类计量器具,必须按上级有关规定进行周期检定,以确保其测量精度符合标准。

  二.根据计量器具的种类,使用频度和环境条件等因素决定的可能保持精度的间隔时间,确定检定周期、长度、?器等类的检定周期原则上为12个月。

  三.工程部按照各部门、车间、班组的配备情况,有计划地编制检定周期计划,统一组织安排送检,送检率达成100%。

  四.凡检定合格的计量器具,应有检定部门发给的合格证。

  五.标准计量器具一年送主管部门检定一次,要求送检率达成100%,送检合格率100%,以保证全公司量值传送的准确。

  六.检定合格的计量器具才能发放使用,不合格的不得使用,过期未检的应停止使用。

  七.对完成检定的计量器具,做好详细的检修记录,并把记录归类存档,妥善保管。

金属公司管理制度8

  为进一步降低产品成本,提高产品质量,从而增加产品的市场竞争力。公司内部应加强管理和过程控制,尽可能的挖掘潜力,不良品管理作为公司存货管理的重点单列,其意义是深远的。针对公司的管理现状,特制定本制度。

  一、不良品的定义

  不良品,简而言之就是废品、不合格品,是公司从采购环节经过制造环节、到销售环节、最终到客户的信息反馈过程中发现的不合格材料、不合格零部件、不合格半成品、不合格产品等统称为不良品。

  二、不良品的管理

  1、对采购环节发生的不良品管理:公司仓库管理员在材料到仓时,经检验不合的材料及零部件,应把好第一道关,拒绝入库;

  2、对生产过程中发现的不良品管理:

  2.1、进入制造环节属供方责任的不合格物料,制造环节应将信息及时反馈到仓库管理员或负责采购供应部门,并责成相关人员与供货单位沟通,对此部份不合格物料及时退货扣款。

  2.2、在制造过程中,由于工艺不成熟、设备陈旧、员工技能不高、员工违规操作或内部管理不善等系列因素,不属供货单位物料原因造成的不良品,公司将纳入内部考核管理。

  3、对销售环节发生的不良品管理:从制造环节结束,产品完工检验合入库后,产品实现其货币价值还必须要经过销售来体现,在销售过程中,由于产品自身质量的不稳定性或客户的使用不当造成的不良品,公司实行召回(即退货)或就地处置。

  三、不良品核算

  1、对物料进仓时发现的属供货单位责任的物料实行当场退货,按实际合格数入库结算。

  2、在制造环节发生的不良品核算:

  2.1、对在制造过程中产生的不良品,经过检验人员判定责任后,车间应及时清理入不良品库(废品库),(属称重管理的,将不良品分类整理称重记录,同时作好标识跟随不良品一同进入不良品管理库,以便在进行不良品处理时核对数目),杜绝不良品滞留在生产环节,避免合格品与不良品混淆不清。

  2.2、对进入不良品库的不良品,库管员根据责任判定书分别处理:

  ①属供货单位责任的不良品,不良品库管员填列一式四联入库单,一联返车间,一联返供货单位,一联交公司财务部,一联留置;车间凭入库单可到材料库领取同等材料,材料库管员对该部份物料耗用计作废品调换;供货单位可凭不良品入库单直接到不良品库领回不良品;对该部份不良品的结算,材料库管员可在供货单位的来货中直接扣除同等材料,填写红字入库单,并附上不良品入库单,对当月供货单位没有供货的,材料库管员应及时通知财务直接从该供货单位帐款中扣除同等价值的金额。

  ②属制造环节(车间)责任的,不良品库管员填写一式三联入库单,一联返车间,一联留置,一联交财务;车间凭不良品入库单到材料库领料,材料库管员把该部份物料消耗计作车间耗用,作为车间成本节超考核的依据。

  3、对销售环节发生的不良品的核算:

  3.1、在销售过程中发生的不良品召回处理的核算:

  对召回处理的不良品,直接入不良品库,按照不同的单位名称、产品规格型号分别填写一式三联入库单,一联交财务部,一联送成品库,一联库房留置。成品库可根据不良品入库上单位名称、产品规格型号及时给各客户单位补发产品,如当月没有及时补发的,成品库应通知财务部根据该批不良品的售价冲减客户单位的应收帐款。

  3.2、在销售过程中发生的不良品就地处置的核算:

  由于时间或运输等因素的制约,在销售过程中发生的不良品可能就地处置,对该部份就地处置的不良品,公司应规定统一的处置标准,形成的残值收入冲减当期销售收入。公司根据处置的不良品售价,冲减该客户单位的应收帐款。

  四、不良品的清理

  无论是公司生产过程或销售过程中产生的不良品,公司由制造部、技术部、财务部、办公室(由部门主管安排人员)共同抽调人员组建不良品处理小组进行及时摸价、核价、定价、监称等并快速清理、处置。如遇需返工修复可用的经技术部门判定再利用,否则便进行废品出售,获取残值收入。一般不良品处理的时间视生产经营的具体情况以及不良品在市场上的活跃程度而定,频繁的可在一月一次,原则上是一个季度处理一次,处理的时间可定在每月盘存日的第二天。具体要求如下:

  1、不良品管理要求设专人管理,重庆与广安格林均要求安排专人负责管理不良品;

  2、对每次的不良品入库都要求进行登记入帐,并保证帐实相符;

  3、如有需要处理的不良品,要求采购部门先行询价,报经财务备案审批确定后方可交易;

  4、对不良品的技术判定重庆格林需由杨朝明签字确认方可进行处理,广安格林需由黄庆文签字确认方可进行处理。

  5、不良品处理时要求完善必备的相关手续如填制出库单、库房、技术、财务等部门签字确认、同时要求购买方签字备案,门卫要收到由上述部门主管签字确认后的出库单后才准予出门放行。

  6、违返上述操作流程规定的按照《仓库作业流程及考核管理办法》中的考核管理办法执行。

  附:仓库管理员考核管理办法

  (1)、各车间或各部门在不良品产生入库时部门主管派专人负责管理,并单独记账,作好不良品标识,保证帐实相符。对没有派专人管理的对主管考核50元。

  (2)、各车间在不良品入库时自己行清理与库管人员一起确认不良品入库数量或者重量,车间主管与库管员在入库单上签字确认,如发现有未签字确认的对库管和车间主管考核50元。

  (3)、不良品处理时,未经小组成员或者各部门主管签字批准同意处理并放行而擅自安排出库的,每次对库管员考核100元,对保安考核50元,对其部门主管考核50元。

  (4)、保证提供数据的真实、完整,如发现有弄虚作假、隐瞒不报或虚报的情况,造成不良影响的,对各环节的直接责任人每次考核50元,造成公司重大损失的,照价赔偿并作除名处理。

  (5)、保证库存物资帐、卡、物相符,经财务部不定期或定期抽盘,如发现帐、卡、物不符的情况且不能说明缘由的每次处20元以上,50元以下罚款,如发现因失职而造成物料差缺或不明去向的,照价赔偿,并予以通报批评,情况严重者公司将作除名处理。

金属公司管理制度9

  一、总则

  为妥善处理质量异议,避免出现争端,特制订本制度。

  二、公司内质量异议处理制度

  1.工序操作者对当班质检员提出的质量问题发生异议时,应根据本公司有关图纸、标准,双方共同测量。如双方无法解决时,由工程部进行裁决。

  2.生产部门对质检员提出的质量问题发生异议时,由厂务经理根据本公司图纸、标准做出裁决。

  3.当出现质量异议时,双方应实事求是,一切以数据、技术标准为依据,任何一方不得弄虚作假。

  三、公司外质量异议处理制度

  1.凡顾客因产品质量提出退货时,由业务员通知工程部及采购业务部。

  2.工程部应分析确定产品是否存在质量问题,如不存在质量问题,工程部应向对方出示检验记录。如顾客与本公司产生质量异议时,工程部可依据合同、图纸、国家标准向顾客进行解释。如问题仍不能解决时,工程部可报请厂务经理同意,请国家认可的第三方进行仲裁检验,凡经国家认可的检验机构进行了仲裁检验,确认产品不存在质量问题时,本公司不予承认产品存在质量问题。

  3.在与顾客处理质量异议时,我公司人员不得与顾客争吵,应妥善进行处理。

金属公司管理制度10

  一.总则:

  为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性特制订本制度。

  二.技术文件的编制、审核、批准:

  1.技术文件由工程部负责编制,工程部应对技术文件的正确性、合理性负责。

  2.工程部部长负责技术文件的审核。

  3.总经理负责技术文件的批准。

  4.技术文件包括:

  a.图纸;

  b.工艺操作规程;

  c.设备操作规程;

  d.产品内控标准;

  e.产品检验规范;

  f.采购技术要求等。

  三.技术文件的更改:

  1.技术文件更改的前提:

  a.顾客要求更改;

  b.由于开发试制的疏忽而必须更改;

  c.技术要求过高,生产设备无法达到而必须进行更改等。

  2.各部门如确需对技术文件进行更改,须由各部门负责人填写技术文件更改申请单,报工程部审核,厂务经理批准;

  3.技术文件更改申请单应包括以下内容:

  a.更改原因;

  b.更改前参数;

  c.更改后参数。

  4.技术文件更改申请单的审批:

  a.厂务经理负责对技术文件更改进行审批;

  b.必要时厂务经理可组织有关人员对技术文件的更改进行评审或会签;

  c.厂务经理下达技术文件更改指令(书面文件);

  5.生产部根据指令实施更改。

  a.更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求;

  b.更改不得违反有关标准和法律、法规;

  c.工程部负责更改,其他人员未经受权无权更改,工程部做好技术文件更改记录;

  d.更改时所有部门及所有文件应同步更改。

  四.技术文件的管理:

  1.技术文件发放:

  技术文件由工程部发放到相关责任部门,并在[文件发放记录表]上登记,由领用人签名。

  2.文件使用和保管:

  a.工程部根据工作需要合理发放给使用者;

  b.使用者要妥善保管好文件,使用者未经技术部许可,不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报工程部办理补发手续;

  c.工程部应建立[技术文件一览表]及[外来文件一览表];

  d.技术文件由工程部归口保管,工程部对上述文件应进行分类并妥善保管;

  e.借阅技术文件须由技术部或厂务经理批准,并在[文件及资料借阅登记表]上做好记录,由借阅人签名;

  f.对无使用及保存价值的文件,由工程部负责审批后及时收回销毁,并填写[文件及资料回收登记表];

  g.对有保存参考价值的作废文件,应在该文件上进行标识,并用专柜保存,以防误用。

金属公司管理制度11

  一、原辅料的采购:

  1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司,经审查后可作为主要供应单位。

  2.供应单位一经选定,尽可能减少变更,需变更时,经本公司有关部门审查批准。

  3.经常了解供应单位的产品质量,发现质量问题应及时采取措施。

  二、原辅料的管理:

  1.原辅料初检、编号、请检

  1.1原辅料进公司,由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损,标签是否完好,与货物是否一致等,凡不符合要求,应予拒收。

  1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。按要求放置指定区,并挂置待检标识牌。

  1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序,填写进公司原辅料总帐。

  2、原辅料检验

  2.1工程部接到原辅料请验单后,派专人按抽样方法取样。

  2.2根据检验结果,工程部向仓库送交检验报告单,并根据检验结果发放合格证或不合格证。

  3.原辅料入库:

  3.1仓库保管员根据检验结果,取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证,按区域放置,以防混用。

  3.2不合格原辅料要隔离存放,按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理,并建立台帐记录。

  3.3原辅料存放区应保持整洁。

  3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离,并执行先进先出的发料顺序。

  4.原辅料发放

  4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。

  4.2仓库送料员按规定要求称量计量,并填写称量记录。

  4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后,把原辅料送到车间指定地点,码放整齐,由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。

  4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。

  4.5不合格原辅料不得发放使用,易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料,必须抽样复验合格后方可发放。

金属公司管理制度12

  一、总则:

  标准化是组织现代化生产的重要手段,是科学管理的重要组成部分,推行标准化是一项重要的技术经济政策,对于合理利用资源,提高产品质量,发展品种,扩大产品销售,提高经济效益等都有重要作用,全公司各部门都必须严格遵守本公司的各类技术标准及管理标准。

  二、本公司贯彻的标准包括国家标准,部颁标准和企业内控标准。企业内控标准不得低于国家标准和部颁标准的有关规定。

  三、本公司生产的产品,精度标准和'制造与验收技术标准'都应遵照有关的国家标准,部颁标准严格执行,尚无国家标准和部颁标准的,在产品正式投产前,必须由工程部组织制订产品企业标准,经标准化人员审核,并报上级主管部门批准备案后执行。

  四、本公司标准化工作实行统一归口,分级管理的原则。全公司标准化工作由管理者代表领导,在工程部设专职标准化管理员,统一归口管理全公司标准化工作。

  五、部门根据需要可配置一名兼职标准化管理员。

  六、标准化管理员职责:

  1.宣传贯彻上级的标准化工作方针政策。根据本公司生产技术的发展要求,收集国家标准、国际标准和国内外先进标准资料。负责编制本公司标准化工作年度计划,经管理者代表批准后组织实施和进行检查。

  2.宣传贯彻上级颁发的各类有关标准,随时掌握上级有关标准的新增、修订、换版、废止等动态,检查、总结有关标准的贯彻情况,对标准中不够明确的内容,经咨询后用'**标解'的文件形式作出补充规定。'**标解'必须经管理者代表批准。

  3.组织制订或修订企业内控标准及指导性技术资料,转发上级颁发的各类标准,颁发产品的编号办法,负责组织制订产品的技术要求及产品质量分等规定。

  4.负责编制公司的产品标准化审查报告。

  5.检查公司各部门标准化工作实施情况。

  6.对产品的标准化程度进行统计,分析标准化经济效果,督促各有关部门提高产品标准化、通用化、系列化程度。

  7.对产品图纸及技术文件进行标准化审查,对违反标准的图纸及技术文件有权拒签。未经标准化审查和签署的产品图纸和技术文件,技术资料管理员不得接受存挡,及用于生产。标准化检查的内容包括:

  a.图纸及技术文件的齐全、统一、正确、清晰;

  b.型式检验或试验标准;

  c.制造与验收标准;

  d.产品型号、名称、规格、设计参数;

  e.图纸及技术文件的格式、幅面及编号符合有关标准的规定;

  f.机械制图、公差配合、形位公差、符号、代号、计量单位等符合有关标

  g.准规定;

  h.结构要素符合有关标准规定;

  i.材料牌号、标准零件、通用部件等的规格检查;

  j.技术名词、术语的统一。

  七、上级标准的贯彻:

  1.上级标准可以采取以下两种形式进行贯彻:

  a.直接转发上级标准,加盖'受控'章由工程部统一发放,并由工程部注册,编号做好记录工作。

  b.结合我公司实际情况,将上级标准简化、或对质量及技术要求等进行补充提高,以企业标准形式颁发。

  八、企业标准的制订:

  1.制订标准的原则:

  a.质量标准不得低于相应的国家标准或行业标准;

  b.根据现有生产技术水平、结合用户要求制订;

  c.了解行业情况、力求先进,要提高技术经济效果;

  d.随着质量的提高及技术的发展,应对标准不断更新,避免标准落后于技术的发展水平。

  2.制订标准的方法:

  a.进行调查研究、充分掌握本公司生产实践经验,收集和分析国家标准、国际标准、国外工业先进国家标准和国内其他企业的同类标准,有关产品验收标准还应征求用户意见,属于外购外协件的,还应了解供应或协作单位的生产技术和质量管理情况。

  b.进行必要的科学试验,掌握标准的理论基础、工艺方法、质量水平及经济效果,使制订标准有可靠的依据;

  c.必要时进行样品试验与工艺验证,选择若干有代表性的规格,采用先进的工艺方法,作出一批样品后进行实物鉴定和工艺性验证;

  d.在上述工作的基础上,整理数据资料,拟定标准草案和编制说明。

  九、公司标准签署栏的填写规定:

  1. '编制'栏,由编制者签名;

  2. '审核'栏,由工程部主管签名;

  3. '批准'栏,由管理者代表签名;

  4.签署的顺序为:编制审核批准。

  十、企业标准的贯彻和更改:

  1.企业标准颁发后,各部门应遵照严格执行,不得擅自降低标准要求。标准贯彻中的问题,一般由原编写部门解释和协调,有争议时,报管理者代表裁决。

  2.技术上不够成熟的标准可在标准上注明'试行',并注明试行范围和期限。试行的标准一般可先在少数部门或产品试贯彻,经过验证,修改后再正式颁发。

  3.企业标准既要相对稳定,又要根据技术发展,不断提高标准水平,及时修订,一般2年复审一次,及时提出确认、更改、修订或废止的意见,厂务经理批准后实施。

  4.标准的更改原则上由标准原编制人或部门进行更改,如需要其他部门更改,该部门应获得该标准编制的背景资料。

金属公司管理制度13

  为加强对本公司工艺纪律的检查和监督,提高产品质量,特制定本考核要求和办法。(后简称《办法》)

  1.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。

  2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。

  3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。

  4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。

  5.各类工艺纪律检查均需做好记录,存档备查。

  6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。

  7.工艺纪律考核要求和办法

  序号考核项目、要求考核办法考核对象

  1产品技术文件做到正确,清晰,符合有关标准规定,正确率应达到100%。以工艺规范为准,每份工艺文件有不正确(关键地方一处、次要地方三处),作整份不合格处理。工程部

  2新工人要进行技术培训,有关部门要进行:(1)劳动纪律、公司规公司纪、质量意识;(2)工艺纪律;(3)安全生产知识等教育。抽查近期进公司工人,是否己进行岗位培训和教育,考核合格,能否满足本岗位的需要。行政部

  工程部生产部

  3上岗工人要做好生产前一切准备工作,明确技术文件,熟悉操作规程。到生产现场,向生产者了解情况,判断是否符合要求。各车间

  4对技术文件要求的参数,要求严格执行和做记录。检查各工序对文件的执行,抽查原始记录,无原始或无检测手段判不合格。各车间

  5工具、量具等工艺装备放置整齐,按指定地点放置,防碰、防蚀。半成品按定置管理规定进行。到生产现场检查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,应有防护措施,反之则判不合格。各车间

  6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。到生产现场检查,不符合要求的为不合格。各车间

  7技术文件按程序,专人校对、审核、批准后方能执行,不得随意修改。检查技术部门和车间使用的文件,欠一道程序及以上的为不合格。工程部

  8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排,保持均?生产。考核每月生产情况。生产部

  9生产用的材料、外协件必须进行检验,符合有关技术文件的规定。抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。工程部

  采购业务部

  10不合格材料、产品的隔离处理。发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。工程部

  采购业务部

  各车间

  11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术需要。抽查设备维修记录,工装模具是否满足工艺要求。生产部

  各车间

  12量具应坚持周期检定,保证精度合格。合格率应在85%以上,发现超期未检或使用不合格的量具,判不合格。工程部

  各车间

  13仓库物品放置整齐,有明显标识,帐、物、卡相符。检查仓库物品堆放情况,抽查帐本,有三类以上的不相符为不合格。各仓库

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