审计专员工作职责

时间:2023-09-15 10:12:03 工作职责 我要投稿

(实用)审计专员工作职责

审计专员工作职责1

  1.负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的`问题提出审计意见并撰写审计报告;

(实用)审计专员工作职责

  2.督促跟进,审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;

  3.检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况且建立完善内控体系;

  4.收集汇总、分析公司重要审计信息并建档立案;

  5.完成领导交办的其他工作任务。

审计专员工作职责2

  1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;

  3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的'准确性。

  4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险

  5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。

审计专员工作职责3

  1、负责审计工作前期准备的各项工作;

  2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

  3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;

  4、稽核调研;

  5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;

  6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。

审计专员工作职责4

  1.负责参与公司内控体系及财务体系的.建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

  2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

  3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

  4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

  5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计专员工作职责5

  1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;

  2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;

  3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;

  4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;

  5.其他临时性工作。

审计专员工作职责6

  1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

  3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

  4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

  5.具有较强的'判断与决策能力;

审计专员工作职责7

  职责:

  1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

  2、客户资料的归档与整理;

  3、及时反映工作遇到的`难题和工作改进建议;

  4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

  5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;

  6、完成上级交办的其他工作任务;

  任职资格:

  1、大专以上学历;

  2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;

  3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;

  4、良好的沟通能力和表达能力;

  5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;

审计专员工作职责8

  1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

  2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

  3、起草审计项目本业务模块的`实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;

  4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

  5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

  6、完成部门领导安排的其他工作。

审计专员工作职责9

  1.负责统筹开展集团内部审计工作,包括且不限于开展集团内部工程审计、财务审计、内控审计、经济责任审计及各专项审计工作。

  2.负责集团内部审计团队建设。

  3.主持审计工作,组织制定并实施审计工作计划。

  4.制定审计考核指标,组织编制并实施集团年度审计工作计划。

  5.及时将审计工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的`改进建议。

审计专员工作职责10

  1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

  2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

  3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

  4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

  5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

  6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的'落实情况,及时向内控主管汇报;

  7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

  8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

  9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

  10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

  11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

  12、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责11

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

  3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责12

  职责:

  1.协助工程审计主管领导完成对分子公司的经济责任、工程项目、分包工程、境外工程项目进行审计、并撰写审计底稿,提交工程审计主管领导修改、审批;

  2.协助完成内控评价、业绩考核等工作;

  3.协助完成公司交办的.其他工作。

  任职要求:

  1.大学本科以上学历,工程类相关专业,具有一定的专业胜任能力;

  2.具备较强的问题分析能力和一定的组织协调能力、语言文字表达能力;

  3.敬业爱岗,原则性、组织纪律性、保密意识强,工作积极主动、认真负责;

  4. 身体健康,能适应中短期出差;

  5.持有建造师或造价类证书者优先。

审计专员工作职责13

  1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的`改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

  2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

  3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

  4、各项成本费用支出的稽核。

  5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

审计专员工作职责14

  1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

  2、负责审计工作方针、政策及制度的.拟订、修改与执行。

  3、参与具体的审计工作:

  3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

  3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

  3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

  3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。

  3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计专员工作职责15

  职责:

  1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;

  2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;

  3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;

  4、核对各公司的`往来账目报表情况及投资类项目进行评估;

  5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;

  6、定时完成系统内台账数据比对及修改。

  任职资格

  1、财经、审计等专业,本科以上学历;

  2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;

  3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;

  4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;

  5、熟知第三国审计法相关知识者优先。

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