审计专员工作职责

时间:2023-01-31 17:42:14 工作职责 我要投稿

审计专员工作职责15篇

审计专员工作职责1

  职责:

审计专员工作职责15篇

  1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;

  2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;

  3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;

  4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;

  5、负责独立审计过程中与相关部门的'协调和沟通;

  6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;

  7、完成上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;

  2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;

  3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;

  4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。

  5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

审计专员工作职责2

  1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的'真实准确。

  2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

  4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

  5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

  6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

审计专员工作职责3

  1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

  2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

  3.协助编写审计报告。

  4.负责审计资料的.收集、整理、归档及装订工作;

  5.完成领导交办的其他任务。

审计专员工作职责4

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、审核公司各项管理制度、业务流程的`合理性、有效性、合规性以及执行情况;

  3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责5

  1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

  2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

  3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;

  4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

  5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

  6、完成部门领导安排的.其他工作。

审计专员工作职责6

  1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

  3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

  4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

  5.具有较强的`判断与决策能力;

审计专员工作职责7

  完善内部管理制度,并制定审计计划

  实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

  编制审计报告和建议书

  及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

  督促审计结论的落实

  负责审计过程中的`沟通和协调

审计专员工作职责8

  1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

  2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

  3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

  4、完成领导安排的`其他工作。

审计专员工作职责9

  1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的.规范性进行审计;

  2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;

  3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。

审计专员工作职责10

  1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

  2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

  3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

  4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

  5、负责工程造价的测算、资金计划的'编制及建筑材料的市场询价;

  6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

  7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计专员工作职责11

  1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

  2、针对财务工作中出现问题的.原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

  3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

  4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

  5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

  6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

  7、按时完成领导交给的其他工作。

审计专员工作职责12

  1、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的`审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。

  2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。

  3、编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。

  4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。

审计专员工作职责13

  1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的'审计程序,收集和整理审计证据;

  2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;

  3、负责协助开展内控管理其他相关工作;

  4、完成上级领导交办的临时性工作任务。

审计专员工作职责14

  1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。

  2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。

  3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的.营私舞弊行为。

  4、领导交办的其他事项。

审计专员工作职责15

  1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的`改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

  2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

  3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

  4、各项成本费用支出的稽核。

  5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

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