审计经理工作职责

时间:2022-05-15 09:22:18 工作职责 我要投稿

审计经理工作职责

审计经理工作职责1

  职责:

  1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;

  2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;

  3、负责部门财务报表分析工作;

  4、上级安排的其他工作。

  任职要求:

  1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;

  2、大学本科相关专业毕业,性别不限;

  3、适应项目出差,每月约1周;

  4、有一定的项目管理能力。

审计经理工作职责2

  职责:

  1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;

  2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;

  3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;

  4、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。

  任职要求:

  1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;

  2、熟悉各类审计法规及要求;

  3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;

  4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力;

  5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;

  6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。

审计经理工作职责3

  1拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2对审计计划实施方案进行调整和分解;

  3组织监督审查经营成果财务管理专案等各项审计活动;

  4拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  5及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6督促审计结论和建议的落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;

  7参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。

审计经理工作职责4

  职责:

  1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;

  2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;

  3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;

  4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。

  任职要求:

  1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;

  2、能熟练操作财务软件和ERP业务软件;

  3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;

  4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先;

  5、 能力要求:

  (1) 具有较强的执行力;

  (2) 具有丰富的行业经验;

  (3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;

  (4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;

  (5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;

  (6) 热爱并看好本行业,有良好的职业道德和奉献精神。

  6、 外语要求:英语水平至少达到CET6。

  7、 电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。

  8、 其他要求:

  (1) 人品端正,诚实可信;

  (2) 身体与心理健康,热爱生活;

  (3) 具有良好的企业形象意识。

审计经理工作职责5

  1 能独立出具正式报告;

  2 能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理指导分工,带领团队顺利完成项目任务;

  3 拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

  4 负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;

  5 担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  6 负责报告过程中与相关部门客户及政府部门(工商财政税务等部门)的协调和沟通。

审计经理工作职责6

  1 拟定并制定审计计划和审计预算;

  2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;

  3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5 督促审计结论和建议的落实;

  6 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责7

  1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

  2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

  3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

  3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的'合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

  4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

  5 建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

  5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

  6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责8

  1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性合法性效益性进行审计和评价;

  2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

  3、完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责9

  1、完善内控评估体系;

  2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算结算招投标合同评审等工作;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、完成项目的尽职调查;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责10

  1 负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;

  2 负责所辖公司财务管控财务收支财务核算准确性等的审计;

  3 审计队伍组织建设;

  4 所辖公司审计整改复查;

  5 负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。

审计经理工作职责11

  职责:

  (1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。

  (2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;

  (3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;

  (4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;

  (5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;

  (6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;

  (7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。

  任职资格:

  (1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。

  (2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。

  (3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。

  (4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。

  (5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。

  (6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。

审计经理工作职责12

  1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;

  2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;

  3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;

  4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;

  5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。

审计经理工作职责13

  职责:

  1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;

  2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;

  3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;

  4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;

  5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;

  6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;

  7、完成领导交付的其他工作。

  任职资格:

  1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;

  2、工程建筑、造价、房地产等相关专业本科以上学历;

  3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上;

  4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;

  5、有一级建造师资质证书者优先;有大型工程审计经验者优先;

  6、了解国家有关施工项目管理的法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。

  7、能经常出差

审计经理工作职责14

  1 建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

  2 制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

  3 制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

  4 主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

  5 制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

  6 常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;

  7 组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;

  8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

  9 配合本部门同事完成年度审计任务;

  10 领导交办的其他工作。

审计经理工作职责15

  1 负责年度工程审计工作计划的编制;

  2 负责工程施工概算预算抽样审计;

  3 负责招标方案 经济合同审核;

  4 负责工程材料需求计划的抽样审计;

  5 负责工程建安成本抽样审计;

  6 负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

  7 负责审核工程结算及差异分析;

  8 负责审核工程完工结算;

  9 负责成本管理制度流程审计;

  10 负责外部造价审计机构管理;

  11 参与工程管理领域舞弊案件的调查;

  12 完成上级临时交办的工作。

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