质量管理体系内审报告

时间:2023-03-21 13:38:48 报告 我要投稿
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质量管理体系内审报告

  在日常生活和工作中,报告与我们的生活紧密相连,不同种类的报告具有不同的用途。一听到写报告马上头昏脑涨?以下是小编为大家收集的质量管理体系内审报告,希望对大家有所帮助。

质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告1

  审核目的:

  检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。

  审核范围

  aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。

  审核依据:

  gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。

  审核综述:

  本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法,本着尽可能多发现问题,尽早整改问题的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科(室)、2个车间进行了审核,通过与领导层座谈,询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现场活动、查阅文件、记录,收集了客观证据,共查出不符合项4项,具体见《不符合项分布表》(附后)。通过对不符合项的统计发现:4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时,获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项,以上不合格项分布在4个条款4个部门,均为一般不合格项,且呈分散状分布,没有对质量体系运行造成不良影响。

  需要说明的情况有两点:第一,《不合格报告》中的不合格事实为发现部门,不一定是责任部门。第二,因为审核是一个抽样过程,不可能将受审核方的所有问题都查到,所以具有一定的风险性,这就要求各单位举一反三,对类似问题进行自查自纠。所有不合格事实应在11月10日前完成整改,由企业管理部组织跟踪验证。

  本次内审,公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视,营造了全体员工参与的.良好氛围,全体员工质量意识强,坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源,完善了设备管理,优化了工艺条件,检测手段较先进,对手册覆盖的产品形成各过程严格控制,确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定,10月由河北省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示:产品符合gb2440-标准,结论为合格。

  本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题,找差距,员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希望各部门进一步提高思想认识,将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来,确保质量管理体系在不断改进和完善中提高。

  综上所述,通过深入贯彻质量方针、质量目标,有效地实施了《质量手册》、《程序文件》及相关法律法规,确保了质量管理体系的符合性和持续的有效性。

质量管理体系内审报告2

  审核目的:

  检查我公司质量管理体系对gb/t19001—标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供根据。

  审核范围:

  aa产品触及的进程、活动、部分和场所。

  审核根据:

  gb/t19001—标准、《质量手册》、《程序文件》、第三层次文件、合同、相干法律法规等质量体系文件。

  审核综述:

  本次内部质量体系审核采用转动审核的方法,本着尽可能多发现题目,尽早整改题目的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科(室)、2个车间进行了审核,通过与领导层座谈,询问各部分负责人及关键岗位操纵职员、观察现场活动、查阅文件、记录,搜集了客观证据,共查出不符合项4项,具体见《不符合项散布表》(附后)。通过对不符合项的统计发现:4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时,取得作业指导书、8.2.3进程的监视和丈量一项,以上分歧格项散布在4个条款4个部分,均为一般分歧格项,且呈分散状散布,没有对质量体系运行造成不良影响。

  需要说明的情况有两点:

  第一,《分歧格报告》中的分歧格事实为发现部分,不一定是责任部分。

  第二,由于审核是一个抽样进程,不可能将受审核方的所有题目都查到,所以具有一定的风险性,这就要求各单位举一反三,对类似题目进行自查自纠。所有分歧格事实应在11月10日前完成整改,由企业管理部组织跟踪验证。

  本次内审,公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视,修建了全体员工参与的良好氛围,全体员工质量意识强,坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源,完善了设备管理,优化了工艺条件,检测手段较先进,对手册覆盖的`产品构成各进程严格控制,确保分歧格品不出厂。公司产品质量稳定,10月由xx省产品质量监视检验院出具的aa产品监视检验报告显示:产品符合gb2440—标准,结论为合格。

  本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出题目,找差距,员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希看各部分进一步进步思想熟悉,将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来,确保质量管理体系在精益求精和完善中进步。

  综上所述,通过深进贯彻质量方针、质量目标,有效地实施了《质量手册》、《程序文件》及相干法律法规,确保了质量管理体系的符合性和延续的有效性。

质量管理体系内审报告3

  审核目的:

  检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供根据。

  审核范围:

  aa产品触及的进程、活动、部分和场所。

  审核根据:

  gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、

  第三层次文件、合同、相干法律法规等质量体系文件。

  审核综述:

  本次内部质量体系审核采用转动审核的方法,本着尽可能多发现题目,尽早整改题目的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科(室)、2个车间进行了审核,通过与领导层座谈,询问各部分负责人及关键岗位操纵职员、观察现场活动、查阅文件、记录,搜集了客观证据,共查出不符合项4项,具体见《不符合项散布表》(附后)。通过对不符合项的统计发现:4.2.4记录控制一项 、6.3基础设施一项、7.5.1必要时,取得作业指导书、8.2.3进程的监视和丈量一项,以上分歧格项散布在4个条款4个部分,均为一般分歧格项,且呈分散状散布,没有对质量体系运行造成不良影响。

  需要说明的'情况有两点:第一,《分歧格报告》中的分歧格事实为发现部分,不一定是责任部分。第二,由于审核是一个抽样进程,不可能将受审核方的所有题目都查到,所以具有一定的风险性,这就要求各单位举一反三,对类似题目进行自查自纠。所有分歧格事实应在11月10日前完成整改,由企业管理部组织跟踪验证。

  本次内审,公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视,修建了全体员工参与的良好氛围,全体员工质量意识强,坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源,完善了设备管理,优化了工艺条件,检测手段较先进,对手册覆盖的产品构成各进程严格控制,确保分歧格品不出厂。公司产品质量稳定,10月由河北省产品质量监视检验院出具的aa产品监视检验报告显示:产品符合gb2440-标准,结论为合格。

  本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出题目,找差距,员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希看各部分进一步进步思想熟悉,将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来,确保质量管理体系在精益求精和完善中进步。

  综上所述,通过深进贯彻质量方针、 质量目标,有效地实施了《质量手册》、《程序文件》及相干法律法规,确保了质量管理体系的符合性和延续的有效性。

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