妇幼保健院绩效考核自评报告

时间:2024-03-22 10:40:22 雪桃 报告 我要投稿
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妇幼保健院绩效考核自评报告(精选10篇)

  在当下社会,我们都不可避免地要接触到报告,要注意报告在写作时具有一定的格式。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是小编收集整理的妇幼保健院绩效考核自评报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

妇幼保健院绩效考核自评报告(精选10篇)

  妇幼保健院绩效考核自评报告 1

  根据《保山市财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财绩﹝20xx﹞4号)和《保山市财政局全市财政支出绩效评价工作方案的通知》文件精神,现将我院20xx年开展的基本公共卫生工作自查总结如下:

  一、项目基本情况

  我院在市委、市政府领导下,在市卫健委的'指导下,不断健全和完善医院内部管理制度,积极探索现代保健院管理制度、医疗服务体系能力明显提升,为确保保健院可持续发展,满足广大患者的诊治需求。不断提升城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健国家基本公共卫生服务能力,加强健康促进与教育,实施国民健康行动计划,倡导健康的生活方式,引导科学就医和安全合理用药。根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年基本公共卫生服务项目中央补助资金通知》(保财社〔20xx〕45号)、《保山市财政局关于下达20xx年市级基本公共卫生服务项目补助资金通知》(保财社〔20xx〕100号)、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年基本公共卫生服务项目省级补助资金通知》(保财社〔20xx〕1号)的文件精神,审议核定我院20xx年用于基本公共卫生服务一般公共预算财政拨款支出中央24.63万元、省级资金17.44万元、市级资金6万元,共计48.07万元,该资金于20xx年下达我院。

  二、项目绩效自评工作开展情况

  我院领导高度重视,积极部署安排相关科室和专人进行检查自评,撰写自评报告,对比分析项目完成情况,确保做到自评结果真实、准确、客观,按时按质完成并上报。

  三、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1.项目资金到位情况。

  20xx年实际到位资金48.07万元

  2.项目资金执行情况。

  20xx年项目资金实际支出48.07万元,包含上年结转36.37万元,执行率100%,得分20分。

  3.项目资金管理情况。

  该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理,专款专用,严格按照财政资金支出进度用款,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1.产出指标完成情况。一是数量指标,得10.8分,其中考核、督导覆盖县(区)4分,0-6岁儿童健康管理率59.66%得2.8分,孕早期产检检查率87.82%,得4分;二是质量指标得8分,新生儿访视率97.2%得4分,产后访视率97.01%得4分;三是时效指标,无;四是成本指标,无。

  2.效益指标完成情况。一是经济效益指标,无;二是社会效益指标,得分14.25分,其中城乡居民公共卫生差距逐步缩小得4.5分,居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高得4.5分,基本公共卫生服务水平不断提高得5.25分;三是生态效益指标,无;四是可持续影响指标,得15.75分,其中,居民健康水平逐步提高得6分,社会稳定水平逐步提高得6分,公共卫生均等化水平逐步提高得3.5分。

  3.满意度指标完成情况。服务对象满意度指标得分15分,其中服务对象综合知晓率逐步提高得7.5分、服务对象满意度逐步提高得7.5分。

  四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率。

  五、绩效自评结果

  项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,绩效得分85分,自评为良。

  六、结果公开情况和应用打算

  按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则,因我院无网站,将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开,更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

  七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求,精心组织专人开展绩效自评工作,切实提高自评质量。

  通过开展项目绩效自评工作,能及时发现项目实施过程中存在的问题,有效加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效,但仍存在评价结果应用不到位,评价层次不全面等问题。建议:一是加强财政支出绩效评价结果的应用,通过运用财政支出绩效评价结果,发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高部门理财水平;二是财政部门进一步加强业务培训,组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路,提升业务水平。

  存在的问题:预算绩效观念不深入,思想认识有误区;绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点;评价指标体系不完善,实际操作有难度;评价结果运用不充分,推动作用有局限。

  建议:加强宣传引导,强化绩效观念;完善指标体系,规范评价标准;强化运行监管,突出结果导向;加强队伍建设,提高管理水平。

  八、其他需说明的问题

  无。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 2

  为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《涟源市财政局关于开展20xx年度决算环节绩效自我评价工作的通知》(涟财绩[20xx]55号)文件精神,结合单位实际情况,组织成立了绩效评价工作小组,评价小组通过检查基本支出、有关账目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

  一、基本情况

  (一)部门概况

  我院有人员编制数184人,实有在编人员164人。

  (二)主要职责

  履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率;开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重抢救和治疗等;开展母婴保健技术服务;承担全市各级医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训;负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作;负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作;对农村育龄妇女实施免费妇女病普查工作;完成上级交办的其他事项。

  (三)20xx年重点工作

  1、加强内部管理,致力于全市妇幼儿童的保健工作。

  2、加强对医护人员的专业培训与学习,提高医疗技术水平,减少因医疗质量引发的医疗纠纷。

  3、负责辖区范围内孕产妇健康管理、儿童健康管理,对乡村医师、妇幼专干进行培训、下乡督导。

  4、加大宣传力度,推广“孕妇学校”,狠抓民生实事项目。

  5、扶贫工作。

  6、工会日常工作开展。

  (四)基本支出情况

  我单位20xx年总支出为8809068元,其中基本支出8809068。具体是工资福利支出8194631元、商品和服务支出431528元、对个人和家庭的补助182909元。

  二、整体支出绩效情况

  (一)20xx年整体支出绩效目标设置情况

  1、加强内部管理,致力于全市妇幼儿童的保健工作。

  2、加强对医护人员的专业培训与学习,提高医疗技术水平,减少因医疗质量引发的医疗纠纷。

  3、负责辖区范围内孕产妇健康管理、儿童健康管理,对乡村医师、妇幼专干进行培训、下乡督导。

  4、加大宣传力度,推广“孕妇学校”,狠抓民生实事项目。

  5、扶贫工作。

  6、工会日常工作开展。

  (二)20xx年整体支出绩效目标完成情况

  目标1:

  (一)20xx年全面开展妇幼保健机构体制创新试点工作。为进一步落实深化医改工作要求,推动妇幼保健机构体制机制创新,促进妇幼保健机构健康可持续发展,根据《湖南省卫生健康委关于开展20xx年湖南省妇幼保健机构体制机制创新试点工作的通知》的文件要求,我院积极探索机构体制机制创新,完善绩效考核制度,建立保障与激励相结合的运行新机制,以妇幼保健机构能力建设项目为路径,以“互联网+妇幼健康”为载体建设“银医对接系统”,创新妇幼健康服务新模式。一年来,我院通过全面开展绩效考核,创新妇幼健康服务管理体制机制,充分调动了全院干部职工的工作积极性,服务质量得到了极大提升,圆满地完成了各项工作任务,妇幼保健管理实现了资源共享,信息互联互通,极大提升了区域妇幼健康工作能力和水平,高质量完成20xx年妇幼保健机构能力建设项目和体制机制试点工作。

  (二)顺利通过二级甲等妇幼保健院复评。我中心(院)于20xx年12月正式启动了“创建二级甲等妇幼保健机构”复评工作。经过六个月的努力,医院管理水平、业务技术、医疗保健服务质量、后勤保障、基础设施等方面已取得了一定的成绩。经过6次自评后,我中心于6月30日-7月1日接受娄底市级复评。复评过程中,专家组充分肯定了我中心(院)在创建工作中取得的成绩,认为我中心(院)在行政后勤管理、保健管理、临床管理、医技管理、医院文化建设等方面的`工作很到位。工作的亮点主要体现在政府支持妇幼工作,妇幼网络健全、妇幼健康工作总体指标完成好、群众满意度高。经过严格审查,我中心(院)以优异的成绩顺利通过二级甲等妇幼保健院复评。

  目标2:圆满完成妇幼保健机构能力建设项目工作。根据《湖南省卫生健康委关于印发湖南省20xx年妇幼保健机构能力建设项目实施方案的通知》精神,我院被确定为县级妇幼保健机构能力建设实施单位,我院高度重视,制定了《涟源市妇幼保健院能力建设项目实施工作方案》,成立了能力建设工作领导小组,负责对全院能力建设的落实和配合,定期召开项目专题会议,将项目指标分解到科室、责任到人,明确时间进度,要求责任科室全力落实能力建设工作。通过妇幼保健机构能力建设,我院人才队伍能力日趋增强,抢救设施设备配置更加完善,患者满意度持续提高,医院的服务能力、医疗技术水平、急危重孕产妇及婴儿救治能力得到了提升,绩效指标合格,初步完成了妇幼保健机构能力建设目标。

  目标3:我院建立孕产妇、儿童档案,托幼机构培训,对乡村医师和妇幼专干进行经常性培训、保健部每月进行下乡督导和工作培训,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,提升乡村医师和妇幼专干医疗业务水平及相关工作能力。

  目标4:普及妇女婴幼儿健康知识,“孕妇学校”由城区走向乡镇,完成“两癌”普查工作,发放健康手册等各类宣传资料,增强保健意识,以预防为主,治疗为辅,减轻群众医疗负担,树行业新风,让妇幼工作又上新台阶,关注小环境,共享大健康,传播健康,开创我市妇幼工作新局面。

  目标5:我院针对1个村扶贫,有驻村帮扶队员3人。积极开展扶贫“全城行动”工作,改善贫困村基础设施,进一步巩固脱贫攻坚成果。

  目标6:开展工会活动6次,严格按照总工会及相关上级部门规定要求给工会成员发放福利,工会活动开展有声有色。

  (三)未实现既定绩效目标的分析说明

  既定绩效目标均完成。

  三、总体评价和自评得分情况

  (一)工作总体自我评价

  20xx年,我单位按照绩效评价的要求,对财政部门预算支出开展了自评,保障了单位日常正常运转,认真按照相关程序对项目组织实施,充分发挥了项目资金作用。我市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播防治项目较好的完成了各项任务,让孕产妇享受到了国家的相关的免费政策,得到了实惠,取得了良好的社会效益和经济效益。农村适龄妇女“免费”检查项目也较好的完成了各项任务,让老百姓享受到了国家的相关的免费政策,得到了实惠,缓解了贫困家庭的困难,取得了良好的社会效益和经济效益。

  (二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,较好的完成了全年的目标工作任务,财务管理制度健全规范,无违规违纪现象。20xx年部门整体支出绩效自评得分95分,详见部门整体指出绩效评价指标自评打分表。

  四、存在问题与建议

  存在的问题:

  1、未对既设的绩效目标实行动态的监督管理;

  2、在设定目标时与各业务股室配合度不高,导致设定的目标不够细致和精细。

  建议:重视绩效目标管理工作,提高财务与各业务科室的配合,实施对绩效目标的动态监督管理。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 3

  一、部门(单位)概况

  (一)部门(单位)职能职责

  认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》,坚持以保健为中心,保健与临床相结合,面向基层和预防为主的方针,为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务,提高全县妇女儿童的健康水平。

  (二)部门组织架构

  1.机构设置

  青神县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位,无下属预算单位。

  2.人员构成

  经县编委核定,全额财政拨款事业编制40人。年末在职职工共80人,其中在编职工32人,内聘职工41人,借调7人。

  (三)当年部门(单位)重点工作任务概述

  进一步完善了妇幼卫生工作服务体系建设,加大《母婴保健法》宣传力度及执法力度,做好孕妇和儿童两个系统管理工作,完成20xx年妇幼卫生工作绩效目标任务,同时做好新冠疫情防控工作,全面顺利实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”,“免费孕前优生健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作。

  二、预算编制及执行情况

  (一)预算编制情况

  20xx年青神县妇幼保健院收入预算总额为1480.59万元,其中一般公共预算拨款收入475.59万元,事业收入1005万元。相应安排预算支出1480.59万元,其中基本支出1218.99万元,项目支出261.6万元。

  (二)预算执行情况

  20xx年度收、支总计各1478.30万元,与20xx年相比各增加93.37万元,增幅为6.74%,主要是因为事业收入较上年有所增加。20xx年预算收入、支出完成率为99.85%。其中基本支出1218.39万元,占比重82.42%,预算执行率为99.85%。

  20xx年共有11个项目,总支出259.91万元,占比重17.58%,预算执行率为99.85%。20xx年分别有11个项目:

  1.妇幼保健信息、健康教育专项:年初预算数10万元,决算数10万元,执行率100%。

  2.生殖保健咨询、优生监测项目:年初预算数35万元,决算数35万元,执行率100%。

  3.免费计划生育技术服务项目:年初预算数30万元,决算数30万元,执行率100%。

  4.免费孕前优生健康检查项目:年初预算数18万元,调整预算数30.95万元,决算数30.95万元,执行率100%。

  5.农村妇女“两癌”检查项目:年初预算数25万元,调整预算数38.86万元,决算数38.86万元,执行率100%。

  6.增补叶酸预防神经管缺陷项目:年初预算数1万元,决算数1万元,执行率100%。

  7.取消药品加成补助项目:年初预算数13万元,决算数13万元,执行率100%。

  8.援彝干部经费保障项目:年初预算数4.98万元,决算数3.29万元,执行率66.06%。

  9.重大公共卫生县级配套项目:年初预算数15.1万元,决算数15.1万元,执行率100%。

  10.自愿免费婚前医学检查项目:年初预算数28万元,调整预算数44.4万元,决算数44.4万元,执行率100%。

  11.医疗服务能力提升项目:年初预算数0万元,调整预算数38.31万元,决算数38.31万元,执行率100%。

  三、基本运行绩效情况

  (一)预算管理

  按照预算管理办法,科学完整编制我单位的基本运行预算,严格控制“三公”经费预算,并对预算信息进行了公开,且公开时间及时、内容真实完整。

  (二)绩效管理

  为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,20xx年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  (三)财务管理

  严格执行政府会计制度。所有财务收支均纳入预算管理,按预算范围、标准及相关规定合理的安排支出。医院财务工作实行“统一领导,集中管理”的财务管理体制,财务开支实行院长“一支笔”审批制度。所有项目资金均按照项目资金管理办法,专款专用,进行管理、使用和考核,切实提高财政资金使用效益,有效保障单位机构正常运转,完成目标任务。

  (四)政府采购管理

  严格执照政府采购管理制度进行采购,坚持无预算不采购原则。为进一步加强政府采购监督管理,按照政府采购法规定的透明度原则,所有采购信息实行全面公开,促进全社会对政府采购的监督。建立严格的内部控制管理制度,严肃人员工作纪律,通过严格的`内部制约和监督,使得整个采购过程环环相扣,有条不紊,促进政府采购行为规范化。

  (五)资产管理

  20xx年不断加强资产管理,与部门预算编制同步编制新增资产配置预算,并按照资产配置预算进行采购配置。定期进行了资产盘点清理工作,资产处置按要求逐级报批审核,收到资产处置收益及时足额上缴财政。20xx年固定资产总值4153.37万元,全部正常使用。其中房屋及建筑物2548.12万元,通用设备303.3万元,专用设备1284.35万元,家具17.6万元。

  四、重点履职绩效分析

  (一)整体支出绩效目标及完成情况

  为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,20xx年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。20xx年青神县妇幼保健院整体绩效目标保障妇幼卫生事业正常运转,做好孕产妇、儿童系统管理及疫情防控工作,全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”、“免费孕前修身健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作,为全县妇女儿童提供健康保障服务,不断提高群众满意度。整体支出1478.30万元,其中基本支出1218.39万元,项目支出259.91万元,预算执行率为99.85%。

  (二)重点履职绩效目标及完成情况

  1.完成情况

  我院20xx年完成免费孕前优生健康检查620对夫妇,孕前优生健康检查目标人群覆盖率97%;完成农村妇女宫颈癌筛查3303人,乳腺癌筛查1802人,“两癌”防治知识知晓率85%;完成婚前医学检查850对,婚前医学检查率为96%。

  2、效果情况

  计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率85%,农村妇女宫颈癌早诊率93%,乳腺癌早诊率65%,婚前医学检查知识知晓率达100%。

  3、可持续性影响和社会满意度情况

  服务对象满意度均在95%以上。

  (三)重点项目支出绩效情况

  1.免费孕前优生健康检查(县级配套)项目绩效完成情况综述。项目全年预算数30.95万元,执行数30.95万元,完成预算的100%。通过项目实施有效的降低出身缺陷风险,提高了出生人口素质。

  2.农村妇女“两癌”检查项目绩效完成情况综述。项目全年预算数38.86万元,执行数38.86万元,完成预算的100%。通过项目实施对提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低“两癌”死亡率,提高了农村妇女的健康水平。

  3.自愿免费婚前医学检查项目绩效完成情况综述。项目全年预算数44.4万元,执行数44.4万元,完成预算的100%。通过项目实施促进了婚姻家庭幸福与社会和谐,为有效预防出生缺陷起到了重要作用。

  五、评价结论及绩效分析(包括指标体系评分表及扣分原因分析)。

  20xx年,我院按要求较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面、资产管理方面制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。整体评价得分85分。

  六、存在问题及改进措施

  (一)主要问题及原因分析

  1.预算执行存在偏差。

  由于人员变动等因素,编制预算时难以精确预计,在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。在今后的预算编制中多方考虑,保证预算编制的准确性,科学编制预算,提高预算准确率。

  2.完善资产管理,未及时录入资产管理信息系统。整改措施:财务入账资产及时录入资产管理信息系统

  (二)改进方向和具体措施

  1.规范账务处理,提高财务信息质量,尽可能地做到决算与预算相衔接。

  2.落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 4

  一、单位基本情况

  洞口县妇幼保健计划生育中心单位事业编制人数53人。实有人数83人,其中在职45人,退休38人。公务车辆核定编制2辆,实有公务车辆2辆。

  部门职能职责:为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理与发放服务、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托,承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

  根据上述职责,我单位内设办公室、医务股、护理部、财务股、保健和公共卫生服务股等6个党政管理机构。

  二、基本支出情况

  1、我单位20xx年基本支出511.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员支出473.72万元,公用支出38万元,主要用途为:

  (1)工资福利支出471.29万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

  (2)商品和服务支出30万元,包括办公费、会议费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、租赁费、维修费、委托业务费等日常公用经费。

  (3)对个人和家庭补助支出2.43万元,包括离退休费、抚恤金、遗属补助等。

  2、“三公”经费支出情况。20xx年,我单位三公经费支出2.6万元,其中公务接待费0.6万元,公务用车运维费2万元;公务用车购置费0万元;因公出国费x万元。

  三、项目支出情况

  专项资金安排情况

  20xx年度,省财政厅下达我院农村适龄妇女两癌免费筛查项目经费63万元,县配套经费78.91万元;免费产前筛查项目经费61.65万元,县配套经费28万元;贫困县免费婚检项目经费35.28万元;“降消”项目经费3.13万元;“艾乙梅”项目经费46.14万元,营养改善项目335.02万元;省补专项资金共计544.22万元。县配套资金106.91万元.

  专项资金使用管理情况

  “两癌”普查支出:化验费336727元;一次性耗材93800元;下乡督导工作经费68219元;办公费50005元;聘请临时工作人员开支241254元;彩超维修费26400元。资料印刷费40653元。

  免费产前筛查项目支出:化验费798428.6元;下拨各乡镇医院工作经费105015元,下乡督导工作经费62325元,拨乡镇宣传经费63000元,产筛风险人群干预补助费125500元;聘请临时工作人员开支224808.55元。

  婚前医学检查支出:检查资料印刷费:31800元;检查用试剂111432.85元;聘请临时工作人员工资231232元。

  “艾乙梅”项目支出:宣传资料费:10600元;试剂耗材237432元;下乡督导工作经费:55776元;付各医疗机构经费及临时工工资:310029元。

  营养改善项目:付购婴幼儿营养包款3343300元;贫困营养改善培训6900元。

  专项管理情况分析

  我单位联系实际,对专项资金做到了严格控制、规范使用。

  1、完善制度。结合县财政局的要求,对财务管理制度进行了修订,制定了单位经费管理办法,强调了专项经费必须专款专用,对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。

  2、规范管理。制度修订后,我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求,在使用前科学计划,使用中合理安排,做到了把好使用的源头关;签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核,超范围、超比例的不签字,做到了把好签字的审核关;报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准,不符合要求的不支付不报账,做到了把好支付与报账关。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用。

  四、部门整体支出绩效情况

  (1)绩效目标完成程度。

  今年,“两癌”普查完成率103.86%;免费婚前健康检查项目检查率94.47%,疾病检出率6.84%;孕前优生健康检查目标覆盖率100%,早孕随访率100%;妊娠结局随访率100%;孕产妇免费产前筛查项目:我院免费产前筛查目标数4200人,至12月底已完成4202人,产前高危人数601人,产前诊断人数434人;确诊2人。免费新生儿疾病筛查项目筛查率97.01%;听力筛查率98.76%。

  (2)绩效评价工作情况

  20xx年,洞口县妇幼保健计划生育服务中心开展绩效评价的`项目有农村适龄妇女“两癌”免费检查项目:今年,“两癌”普查人数9000人,完成9348人,完成率103.86%,发现确诊宫颈癌3人,乳腺癌5人,实现了早发现、早治疗、早干预的目标,促进了妇女身心健康,受到了社会的好评;免费婚前健康检查项目:20xx年全县婚姻登记7954对,婚前医学检查7514对,检查率94.47%,其中检出疾病人数514人,其中指定遗传性疾病340人,疾病检出率6.84%,通过婚前检查,宣传增补叶酸预防神经管缺陷知识,免费发放叶酸片,提高目标人群增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率;国家免费孕前优生健康检查项目:今年我院孕前优生健康检查目标人数3680对,已完成3680对,目标人群覆盖率100%,早孕随访率100%,妊娠结局随访率100%;孕产妇免费产前筛查项目:我院免费产前筛查目标数4200人,至12月底已完成4202人,产前高危人数601人,产前诊断人数434人;确诊2人。免费新生儿疾病筛查项目等:目前我院新生儿疾病筛查开展了CH、PKU、CAH、G6PD四项筛查及串联质谱检查。至12月底新生儿疾病筛查5041人,筛查率97.01%;听力筛查5132人,筛查率98.76%。至今年12月底我县共收到儿童营养包67380盒,发放儿童营养包62000盒,发放率92%,有效服用率92%。

  我院严格按照项目要求,把项目资金用到实处,资金没有挤占、挪用。

  (3)预算支出主要绩效及评价结论

  基本建立了“政府主导,卫计牵头,部门配合,专家支持,群众参与”的一级预防工作机制成,为保障各项工作的顺利实施,成立了县领导小组,明确分工,保障到位,规范服务,将“两癌”、“产筛”、“免费婚检”等项目工作纳入了卫计中心工作和年度生育考核内容,取得了良好经济效益和社会效益,得到了社会的广泛认同。

  五、存在的问题

  (1)对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

  (2)绩效目标和指示往往根据项目实际情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

  (3)在绩效考评指标上的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

  六、有关建议

  加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

  七、绩效自评结果拟应用和公开情况

  我院对所有项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析,将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据,自评结果将在网站公开。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 5

  根据上级部门关于医疗机构绩效考核的相关要求,我院现对20xx年度的妇幼保健工作进行全面自我评价。本年度,我院始终坚持“以妇女儿童健康为中心”的.服务理念,着力提升服务质量,优化服务流程,强化医疗安全。

  服务质量方面:我院通过引进先进设备、加强专业技术培训,孕产妇和婴幼儿健康管理成效显著,产前筛查、新生儿疾病筛查等项目完成率均达到98%以上,患者满意度调查结果持续上升。

  公共卫生服务方面:全年完成了预定的妇幼公共卫生任务,包括孕妇学校活动、儿童预防接种、妇幼保健知识普及等,且积极参与社区健康教育活动,取得良好的社会效益。

  医疗安全管理:严格遵守医疗操作规程,无重大医疗事故,病历书写规范率达到100%,并成功构建了完善的母婴安全保障体系。

  经营管理效率:通过合理配置资源,优化运营模式,医院经济效益和社会效益实现双提升,医保资金使用合理合规。

  总结来看,20xx年度我院妇幼保健工作的整体表现良好,但我们也认识到仍存在一定的改进空间,将在接下来的工作中,针对问题进行针对性整改,不断提升服务能力和水平,更好地为妇女儿童提供全方位、全周期的健康保障。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 6

  在过去的一年里,我院围绕妇幼保健核心业务,积极开展各项工作,现就20xx年度绩效考核进行如下自评:

  专科建设与发展:我院妇科、儿科以及新生儿科等重点科室技术力量明显增强,新增多项特色医疗服务,同时在高危妊娠管理、早产儿救治等方面取得了突破性进展。

  患者体验与满意度:我们注重患者体验改善,通过优化就诊环境、实施预约挂号制度、设立母婴关爱室等方式,患者满意度得到大幅提升,投诉率下降至历史最低。

  科研教学与人才培养:积极推动科研创新,申报多项省市级科研课题,培养了一批优秀的`妇幼保健专业人才,并成功开展多次学术交流活动,提升了医院在行业内的影响力。

  社会责任与公益行动:积极响应国家号召,深入基层开展妇幼保健知识宣传和免费体检活动,切实履行社会责任,得到了社会广泛好评。

  展望未来,我们将进一步聚焦高质量发展,坚持以人为本,科技兴医,全面提高妇幼保健服务水平,努力在新的一年创造新的业绩。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 7

  回顾过去一年,我院在妇幼保健领域取得了显著成绩。以下是我院在各项指标上的具体表现:

  基础设施与硬件配置:我院新添置了先进的诊疗设备,完善了病房设施,使得医疗服务硬件条件达到国内领先水平,为提供优质妇幼保健服务提供了有力支撑。

  服务质量与成效:全年接诊量稳步增长,住院分娩数、婴儿死亡率、孕产妇死亡率等关键指标均优于国家规定标准,显示出我们在降低孕产妇和婴幼儿风险、提高生存质量方面的显著成效。

  信息化建设与应用:依托大数据和云计算技术,我院推进智慧医疗建设,实现了电子病历、远程医疗、线上预约等功能的广泛应用,极大提高了工作效率和服务便捷度。

  团队建设与文化建设:我院注重团队凝聚力与文化塑造,定期举办各类培训、学术研讨活动,增强了员工的'专业素养和团队协作精神,形成了积极向上、以人为本的医院文化氛围。

  综上所述,尽管我们在工作中取得了一定的成绩,但也意识到还有许多需要改进和提升的地方。我们将以此为契机,以绩效考核为导向,持续推动妇幼保健事业的发展,为广大妇女儿童提供更加优质、高效的医疗服务。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 8

  我院在20xx年度对妇幼保健工作进行了全面、深入的实施与改进,现就本年度绩效进行如下自评:

  业务运行效率:

  全年接诊妇幼患者数量较上年度增长15%,有效提升了医疗资源利用率。同时,通过优化诊疗流程,平均就诊时长缩短了20%,体现了服务效能的显著提升。

  医疗服务质量:

  依托优质医疗服务项目,如高危妊娠管理、新生儿疾病早期筛查与干预等,相关疾病预防和控制效果突出。年内未发生因医院责任引发的`重大医疗纠纷,患者满意度调查结果达到95%以上。

  科研教学与人才培养:

  成功申报并完成多项省市级科研课题,举办多次专业技能培训,医护人员专业能力得到大幅提升。同时,积极引进高层次人才,推动了学科建设和整体技术水平的进步。

  公共卫生服务:

  积极开展妇女儿童健康教育、社区巡回义诊等活动,配合政府部门完成了各项妇幼公共卫生任务,赢得了社会广泛赞誉。

  总结来说,我院在20xx年以高标准、严要求,扎实做好了妇幼保健各项工作,但在一些细节上仍有提升空间,我们将持续改进,努力为全市妇女儿童提供更优质的医疗服务。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 9

  回顾过去的一年,我院在妇幼保健领域取得了显著的工作成果。具体表现如下:

  健康服务体系构建:

  进一步完善了从孕期健康管理到儿童生长发育全程跟踪的'服务体系,实现了服务链全覆盖。并通过信息化手段优化预约挂号、就诊查询等环节,极大地提升了患者的就医体验。

  绩效指标完成情况:

  各类妇幼保健专项任务完成率均达到或超过预定目标,包括孕产妇死亡率降低至国家规定标准以下,新生儿出生缺陷发生率得到有效控制。

  医疗质量与安全:

  严格执行医疗质量和安全管理的各项规章制度,年内无重大医疗安全事件发生,且在全省妇幼保健机构医疗质量评价中名列前茅。

  社会效益与公益职责:

  积极履行社会责任,组织开展了多场大型公益活动,如免费两癌筛查、婴幼儿营养指导等,得到了广大妇女儿童及其家庭的高度认可。

  在新的一年里,我院将继续秉持“一切为了妇儿健康”的宗旨,针对本次自评发现的问题和不足,采取针对性措施,持续提升妇幼保健工作的综合效能。

  妇幼保健院绩效考核自评报告 10

  在过去的一年里,我院始终坚持以妇女儿童健康为中心的服务理念,严格按照国家和地方关于妇幼保健工作的政策要求,积极开展各项业务工作。现就20xx年度我院在妇幼保健服务、医疗质量与安全、科研教学、内部管理等方面的绩效情况作如下自我评估:

  一、妇幼保健服务成效

  本年度,我院共接诊妇幼患者数较上年度增长18%,其中高危妊娠管理和婴幼儿保健项目尤为突出,实现了对重点人群的全面覆盖。通过开展系列母婴健康教育活动,孕产妇及婴幼儿健康管理知识普及率显著提升。

  二、医疗服务质量与安全

  坚持“以病人为中心”的.服务模式,优化就诊流程,提高诊疗效率,平均住院日缩短了15%。全年无重大医疗事故和严重医疗纠纷发生,患者满意度调查结果达到了96%。同时,加强了院内感染控制,有效降低了医院感染的发生率。

  三、科研教学与人才培养

  年内,我院成功申报并完成了多项国家级和省级科研课题,积极推动科研成果转化为临床应用。组织各类专业技能培训和继续教育项目,全院医护人员的理论水平和实践技能得到进一步提升。此外,我们还加大了高层次人才引进力度,并注重青年医师和护理人员的培养,为我院的可持续发展奠定了坚实基础。

  四、内部管理与制度建设

  我院不断强化内部管理制度建设,完善了包括财务管理、人力资源管理、信息化建设等在内的管理体系。执行严格的药品器械采购程序,保障了医疗资源的质量和安全。同时,积极推进智慧医疗建设,利用信息技术手段优化服务流程,提升了医疗服务质量和管理水平。

  总结过去,展望未来,我们将持续改进和完善各项工作,致力于提供更高质量的妇幼保健服务,以满足广大妇女儿童日益增长的健康需求,为我国妇幼健康事业的发展作出更大贡献。

  以上即为20xx年度我院绩效考核的自评报告,敬请审阅指导。

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