审计室岗位职责

时间:2022-11-23 12:43:25 岗位职责 我要投稿

审计室岗位职责

  在生活中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编整理的审计室岗位职责,欢迎大家分享。

审计室岗位职责

审计室岗位职责1

  审计经理职责

  1、贯彻执行公司制定的各项规章制度,按照有关法律和公司章程的要求,制订审计工作制度和实施细则,并抓好审计资料的积累、归档和保管工作。

  2、负责人员配备,人员考核和审计人员业务学习,岗位培训工作。

  3、编制年度审计计划。

  4、负责组织实施各项审计计划和其他审计事项。

  5、完成审计工作底稿的最后复核。

  6、评价审计结果,确定终审结论。

  7、完成审计报告的最终修改,签发审计报告。

  审计主管职责

  1、贯彻执行公司各项规章制度,按照审计制度和实施细则,在审计经理的领导下,组织审计人员完成各项审计计划和其他审计事项。

  2、参与制订审计制度和实施细则。

  3、参与编制年度审计计划。

  4、编制审计项目的审计计划和审计实施方案。

  5、编制审计工作底稿,并完成审计底稿全面复核。

  6、初定审计结论,草拟审计报告。

  审计员职责

  1、遵守公司各项规章制度,按照审计制度和实施细则,在审计主管的指导下完成各项审计计任务和其他审计事项。

  2、参与制订项目审计计划和审计实施方案。

  3、客观、公正、准确地实施各项审计程序。

  4、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿。

  5、协助拟定初审结论,参与草拟审计报告。

  6、负责审计底稿的归档和保管工作。

审计室岗位职责2

  一、在院长领导下,依照《中华人民共和国审计法》、《卫生系统审计工作规定》等法律法规,以及《审计工作制度》的规定,开展医院内部审计工作。

  二、遵守依法审计,廉洁奉公,忠于职守,客观公正,保守秘密的行为规范,坚持集体利益至上,真实再现,客观实际,细致果断的原则。

  三、审计室根据审计法规要求,对全院经济管理办法、会计核算、业务收入等的合法性、合规性、合理性进行审计。

  四、对医院年度预算、医院公用经费使用计划及医院经济目标及效益指标进行审计。

  五、审签会计报表及其它重要经济活动事项的文件。

  六、参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。

  七、根据医院会计制度要求,审定本院成本项目及控制成本标准是否完善,确保核算的准确性。

  八、对医院的物价收费进行监督审计,对新增项目的收费标准进行审核、核定,不定期审计中、西药划价的准确度,不定期审计各科收费是否符合收费标准,接受、处理价格投诉和价格举报。

  九、加大对医院财务科现金业务的日常审计监督。不定期审计出入院结算室、门诊挂号收费室当日收入上缴情况,周转金存留额度及出纳备用金库存额度的'执行情况。

  十、加强对医院物资管理部门的审计监督。重要设备的购臵管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。监督物资管理部门定期盘点,确定最佳库存量。

  十一、审计医院的各项支出是否合规、合法、合理。特别是对于医院的重大建设以及大型设备的采购实行全程监控,参与招标论证,并对招标说明书、各项工程预算进行审计。

  十二、做好审计工作有关文件、信件的登记,保管工作。

  十三、及时完成医院领导临时交办的其他工作任务。

审计室岗位职责3

  作为审计部审计岗的职员,根据领导的安排,主要完成以下方面的工作:

  1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。

  2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

  3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。

  4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:

  ⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;

  ⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;

  ⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;⑷企业对外投资、借款、担保情况;

  ⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;

  ⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;

  ⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。

  ⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

  5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

  6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

  7、监督被审计单位执行审计决定情况。

  8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

  9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

  10、领导交办的其他事项。

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