农机部门绩效监控报告

时间:2022-12-24 17:15:04 报告 我要投稿

农机部门绩效监控报告范文(通用8篇)

  在我们平凡的日常里,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。其实写报告并没有想象中那么难,以下是小编整理的农机部门绩效监控报告范文(通用8篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

农机部门绩效监控报告范文(通用8篇)

  农机部门绩效监控报告1

  一、部门(单位)概况

  (一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

  1、部门主要职责:

  (1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

  (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,做好征兵、预备役工作等;

  (3)负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的.劳动和社会保障工作;

  (4)认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作;

  (5)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  (6)完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。

  2、组织架构:根据职责,新桥镇人民政府内设5个职能办公室,具体为:人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)。

  3、人员基本情况:新桥镇人民政府机关编制人数49人,实有在职人员43人,离退休人员11人,其他财政供养人员18人(其中聘用人员13人、遗属5人)。

  4、资产基本情况:20xx年末,本镇资产总额1,914.92万元,比上年增加33.13%,其中:固定资产净值847.30万元,比上年增加409.54%,占资产总量的44.25%。负债560.95万元,其中应付类往来款550.4万元。

  (二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

  1、继续加大特色镇建设力度,壮大工业经济规模。

  2、着力构建服务平台,全面提升服务质量。

  3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势,积极打造诚信乡镇形象。

  4、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。

  5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动实现共同富裕。

  (三)当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

  1、落实好上级各项方针政策;

  2、严格按照财务规章制度做好各项支出

  3、加快推进小城镇建设,改善待遇民生项目。

  4、做好打击违法犯罪工作,保护群众生命财产安全。

  (四)部门(单位)预算绩效管理开展情况。

  1、加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目

  标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。

  2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任,采取有效措施,抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

  3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果,抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围,增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度,加强对预算、收入、支出的管理,定期公布预算绩效管理工作进展情况,扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度,为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

  (五)当年部门(单位)预算及执行情况。

  我单位20xx年1-6月总收入2692.03万元,比20xx年同期减少17.80%,年初总预算为1124.10万元。其中:本年收入1971.49万元。20xx年1-6月支出1237.16万元,年初总预算为1124.10万元,按支出性质分:基本支出325.79万元,项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。

  二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

  (一)履职完成情况

  20xx年上半年,我镇经济运行稳步前进,累计完成全社会固定资产投资7855万元;累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来,我镇受理信访案件31件;党代会、人代会按时召开;安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作,各项工作达标率100%;截至6月10日,我镇网逃人员归案率99.36%,滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。

  (二)履职效果情况

  通过镇村干部摸排处理,减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患;通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进,提高群众的乡村环境卫生意识,建设生态宜居家园;通过走访宣传帮扶政策,让贫困人口都能享受国家政策,积极作为;在村政务栏及时公开各项政策,做到公开透明。

  (三)社会满意度及可持续性影响(如有)

  各项工作得到群众高度认可。

  三、绩效运行监控目标及目标值

  绩效目标是否存在调整,若有则应说明调整原因及具体调整内容。

  无

  四、绩效监控分析和监控结论

  (一)项目实施情况。

  一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。

  20xx年上半年,我单位实际到位资金2692.03万元,其中基本支出465.76万元,项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79万元,占总支出26.32%。其中:

  (1)工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);

  (2)商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);

  (3)对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括:(退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助)。

  2、项目支出911.94万元。其中:一般公共服务支出131.19万元;公共安全支出147.96万元;文化旅游体育与传媒支出16.39万元;社会保障和就业支出27.17万元;卫生健康支出2.05万元;城乡社区支出75.86万元;农林水支出492.69万元;交通运输支出13.72万元;住房保障支出2.7万元;灾害防治及应急管理支出2.2万元。

  20xx年以来,我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付,达到预期效果。

  (二)绩效运行监控结论。

  绩效运行总体情况良好。

  五、问题、纠偏措施和建议

  (一)存在的问题

  1、部分项目资金支付进度滞后。

  2、预算绩效管理理念有待提高

  (二)改进措施

  1、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

  2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

  3、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行生态文明建设职能。

  农机部门绩效监控报告2

  为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔20xx〕6号)文件要求,结合我局的具体情况,认真组织开展了20xx年度部门预算绩效自评工作,现将我局20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

  一、基本情况

  南县人力资源和社会保障局机关现有人数76人,其中:在职44人,退休32人。总编制为38个,其中行政编16个,事业编22个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章,拟定具体实施方案;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务,是县级基层部门预算单位。

  (一)部门整体支出概况

  收入预算:20xx年年初预算数742.79万元,其中:一般公共预算财政拨款736.79万元,纳入专户管理的非税收入6万元。预算收入完成率100%

  支出预算:20xx年年初预算数742.79万元,其中:基本支出613.19万元,项目支出129.6万元。预算支出完成率100%

  (二)部门整体支出绩效目标

  预决算公开:20xx年,按照上级的要求,我局在政府的网站上进行了预决算公开。

  资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了《南县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。

  三公经费控制情况:我局贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:20xx年“三公”经费13.15万元,其中公务接待费为13.15万元,无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用。

  内部管理制度建设情况:近年来,我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

  项目绩效总目标完成情况:20xx年我局各项业务工作任务圆满完成。

  (三)部门整体支出情况分析

  从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进人社事业的.发展。

  (二)绩效评价工作的过程

  根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员及各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

  三、主要绩效及评价结论

  面对艰巨繁重的改革发展任务,全县人社系统按照县委、县政府工作要求,在市局的精心指导下,迎难而上,主动担当,各项事业取得显著成效,在大战大考中交出合格答卷。

  (一)全力以赴“稳就业”“保就业”,就业形势保持稳定

  把就业作为最大的民生,坚决扛起稳就业重大责任。一是提升公共就业服务质量。举办“春风行动”“直播带岗”等专项服务活动12场次,每月“逢八”招聘会33场次,吸引求职者3万余人,达成就业意向3200余人;建立经开区规模企业用工调度和常态化服务机制,“点对点”专车集中输送10批次352名务工人员,45人达成就业意向;做好区域间劳务协作,建立长效机制,签订劳务协作公司2家,输出脱贫劳动力251人;建设15个充分就业社区(村);开展“311”公共就业服务,覆盖人数2945人。二是突出抓好重点群体就业。举办退捕渔民专场招聘会1场次,开发100个保洁、保安公益性岗位用于安置退捕渔民;开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次,达成就业意向429人;通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措,帮助1077名退捕渔民实现就业;做好高校毕业生就业服务,保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零;全年参加就业见习人数49人,发放就业见习补贴17.9万元;认定帮扶车间10家,吸纳脱贫劳动力就业108名。三是大力开展职业技能培训。全年开展政府补贴性职业技能培训9939人,其中农村转移就业劳动者2508人,创业培训940人,拨付就业培训补助590.5万元;5人申领职业技能提升补贴,发放补贴金额8500元;发放一次性交通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元;成功申报市级优质初创企业2家;加大创业担保贷款扶持力度,全年发放创业担保贷款6799万元,惠及企业及个人253户,带动就业3008人。

  (二)全力以赴保障和改善民生,群众幸福感不断提升

  坚持以人民为中心的发展思想,用心用情用功办好民生实事。一是社保水平稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整,机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长165元,企业退休人员养老金人均每月增长111元,城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元;全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标,完成社保兜底任务;为16764名被征地农民发放社保补贴共计1626万元;完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标;继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还,减轻企业用工成本,发放稳岗补贴资金49.11万元,惠及103家企业;继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接,创新补充工伤保险征缴方式,服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介;推行社保卡即时制卡机制,在全县设立9个即时制卡网点,实现当日申领当日领取;全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作;全面实行手机缴费、手机认证,覆盖面进一步扩大,群众办事更便捷;微信公众号网上运行管理不断加强,信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改,追回社保资金159.8万元,其中城乡居民养老保险105.7万元,企业职工养老保险54.1万元,整改完成率100%;着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治,整改疑点数据9944条,整改资金205.88万元;精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理,待遇暂停14899人,已清理6206人,确保12月底完成清零;积极推动社保基金非现场监督工作,排查预警信息8条;严格规范退休手续办理,全年审核企业职工正常退休手续333人,审核特殊工种提前退休35人,申报办理病退人员退休27人;受理工伤案件152件,工伤认定186件,其中重伤案件141件,死亡案件3件,轻微伤案件40件,不予认定案件2件(含死亡1件)。

  (三)全力以赴加强人才队伍建设,筑牢创新发展根基

  一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公平,做好人事考聘考录工作,完成20xx年、20xx年事业单位招聘工作,引进人才180名;教育系统公开招聘教师35人;卫健系统公开招聘专业技术人员98人;配合县退役军人事务局和卫生健康局面向南县现役军人随军家属公开招聘卫生健康局所属事业单位工作人员1人;配合民政局从南县公办养老机构在岗临聘养老工作人员中招聘事业编制人员1名;配合公安系统公开招聘辅警28名;扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作,20xx年共招募2名“三支一扶”人员,已全部安置到乡镇事业单位工作,对20xx年招聘的3个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置,纳入事业编,生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11836名工作人员晋级晋档调资工作;审批新参加工作人员转正定级219人,机关事业单位退休人员383人;为机关事业单位198名死亡人员办理丧葬费、抚恤金审批手续,办理遗属生活困难补助51人;审批提高乡镇工作人员工资收入3498人;做好113名“资深教师”档案和687名工勤人员考工资格审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善,全年评审和认定20xx年度高级职称81人,中级职称122人,按时规范申报20xx年度高、中级职称评审职数,高级职数申报91人,中级职数申报119人;加强民营企业专业技术人才队伍建设,5人成功申报中级职称;基层中小学岗位乡村教师职称制度和资深乡村教师职称评审首次铺开,审核符合资深乡村教师条件材料352份;开展受聘基层中小学岗位乡村教师和跨校评聘教师履约情况核查;扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作;履职能力培养落到实处,开展事业单位人员继续教育20期,参训人员4251人;完善事业单位人员年度考核制度,做好审核备案,考核结果与教育、奖惩挂钩;巩固在编不在岗“吃空饷”清理成果,自查自纠清理331人;临聘人员清理取得阶段性成果,共清退临聘人员672人;启动事业单位人事档案清理,完成流动人员人事档案信息建设;做好事业人员管理岗位等级晋升改革准备;完成35个单位581名在职在编工勤技能人员、132名企业分流、下岗人员等级考核;做好湖南省流动人员人事档案一体化平台建设与管理,及时录入新增档案信息,所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。

  (四)全力以赴规范工资支付行为,促进劳动关系和谐稳定

  一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度,考试合格率100%;优化“互联网+政务服务”一体化平台数据,现有政务服务事项542项,其中公共服务361项、依申请六类24项、依职权四类157项,现有权责清单171项,均做好数据实时更新;推进“最多跑一次”改革,规范证明事项17项;开展系列普法宣传活动,编印《致农民工朋友的一封信》《致建设领域单位倡议书》《实名制通道温馨提示》等资料3万余本,促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实,举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次,开展个别单位上门指导服务15场次,进一步规范工程管理;开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动,排查在建项目27个,全年新开工项目50个,缴存农民工保障金1655.73万元,工程领域市场秩序进一步完善;落实建筑施工单位农民工实名制管理;强化风险预警防范,开展清理整顿人资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险、女职工产假、“双随机、一公开”等专项检查,共检查用人单位175家;书面审查用人单位守法诚信等级评价88家;开辟农民工维权绿色通道,20xx年共援助解决农民工案件15件,免费为农民工提供法律咨询服务152人次;加强根治欠薪研判,铜锣湾项目预售资金体外循环得到有效管控;加大行政执法与司法衔接力度,重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众352人次,处理上级交办件及网络舆情36件,发放询问通知书7份,限期改正指令书11份,移送公安案件2件,追讨工资284.16万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制,全年处理案件551件,其中立案418件,案外调解处理44件,其中立案裁决108件,达成和解自愿撤诉及调解结案269件,结案率90.2%;为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。

  四、存在的问题

  一年来,在全体干部职工的共同努力下,南县人社局各项重点工作圆满完成,人社事业稳步向前发展。当然,我们也清醒地认识到,在工作中我们还存在一些不足:

  (一)就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下,经济稳定恢复,劳动力市场回暖,就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显,突出表现为“招工难”与“就业难”并存,高技能型人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外,高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。

  (二)企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门,社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年,扩面征缴空间缩小,加之部分企业欠缴社保费严重,民营企业和个体劳动者社保意识不强,灵活就业人员中断参保人员增加等因素,我县社会保险扩面面临严峻挑战。

  (三)构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式,带来新的劳资矛盾。劳动争议案件和信访案件数量增多,劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响,建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻。

  五、有关建议

  请财政根据人社工作发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,保证机关正常运转。

  六、其他需要说明的问题

  无。

  农机部门绩效监控报告3

  一、项目基本情况

  (一)项目立项情况

  根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。

  (二)项目资金管理使用情况

  1.项目资金安排落实、总投入等情况

  项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神,20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示,并开始办理补贴申请。

  2.项目资金实际使用情况,包括项目主要内容和涉及范围

  20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,完成拔付率100%。

  3.项目资金管理情况

  农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户,小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具,所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。

  4.项目资金支出及拨付合规性情况

  严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理,公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。

  二、项目绩效情况

  (一)绩效目标完成情况

  20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%.

  (二)绩效分析

  1.数量指标。至20xx年12月底,我县共使用农机购置补贴资金445万,占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。

  2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查,确保国家惠农政策落到实处,避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。

  3.时效指标。从年初开始政策宣传,在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算,对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示,公示的信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后,按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。

  4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经

  费14万元。本着节约开支,高效工作的原则,专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时,通过合理安排时间、统筹安排工作地点,减少下乡费用的支出,节约了一定的工作支出成本。

  (二)效果分析

  1.经济效益。农机购置补贴项目的.实施使农民减少购买农机具的开支,更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的收入,取得了良好的经济效益。

  2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心,各级政府、部门为民办实事家喻户晓,取得了良好的社会效益。

  3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心,并有效的实施贯彻,让更多的农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产,实现了大面积耕种、收获,大大提高了生产效率和经济效益。目前,我国大部分农业机械使用的燃料为汽油,跟柴油相比,对生态环境的污染更小,更为环保。

  4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策,申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展,如轨道运输机,微灌设备等。农机购置补贴政策的实施,激发了农民对农业生产的积极性和主动性,提高了工作效率,大大提高了我国粮食生产的总量,减少了粮食进口的经济支出和繁琐,对我国的粮食安全具有长远的意义。

  (三)满意度指标完成情况分析

  农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心,各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉,满意度指标完成情况为满意,没有出现相关投诉现象。

  (四)总体评价结论

  20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析,我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。

  农机部门绩效监控报告4

  一、部门概况

  1、本部门主要职责是:为全县农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事业性服务;承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作,调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题,开展相关评估论证,提出对策建议;为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务,承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作;承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作;承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作;承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作;对乡镇农机事务工作进行业务和技术指导,指导联系农机行业协会、农机合作社等社会组织;承担县农业农村局交办的其他事项。

  2、20xx年主要工作任务及目标:实施好国家农机购置补贴、省级水稻育插秧机械化技术推广和农机基层服务体系建设等项目,重点抓好农机新机具新技术推广、农机监管、农机购置补贴、农机监理及安全生产工作。

  3、机构设置情况:沅陵县农机事务中心是沅陵县农业农村局所属副科级公益一类事业单位,包括县农机事务中心本级及农机技术推广服务中心1个二级机构(属公益性一类事业单位)。收入全为公共财政预算拨款;支出包括中心本级和1个二级机构的机关运行费和专项资金。年初人员编制数33人,年末在职人员25人(含提前退休人员),正常退休人员33人。享受遗属补助政策人员6人。

  4、20xx年部门整体支出情况是:本年总收入454.03万元,其中公共财政拨款收入416.17万元;上年结转37.86万元。支出总计454.03万元;其中基本支出381.38万元(包括人员经费335.25万元,日常公用经费46.13万元);项目支出35.49万元;结转下年度37.16万元。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出

  1、20xx年度财政拨款基本支出381.38万元,其中:人员经费335.25万元,占基本支出的88%,主要包括基本工资元150.09万元、津贴补贴33.12万元、奖金56.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、住房公积金21.14万元、其他工资福利支出0.52万元、绩效工资10.56万元、离休费2.65万元、生活补助5.23万元、奖励金6.28万元、其他对个人和家庭的`补助1.89万元等;公用经费46.13万元,占基本支出的12%,主要包括办公费0.05万元、印刷费0.23万元、手续费0.03万元、水费0.16万元、电费0.91万元、邮电费0.12万元、差旅费0.49万元、工会经费11.69万元、福利费1.95万元、公务接待2.18万元、公车运行费2.24万元、交通费25.48万元、办公设备费0.6万元等。

  2、“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为7.24万元,完成预算的48%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。公务接待费支出预算为8万元,支出决算为2.18万元,完成预算的27%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为5.06万元,与上年相比减少0.67万元,减少原因是厉行节约。

  (二)专项支出

  1、专项资金安排落实情况

  根据上级和本级财政实施计划结合资金到位情况本年度完成实施本年项目支出35.49万元。

  2、专项资金实际使用情况分析

  (1)一般行政管理事务(农业)2130102农业机械上牌上户检验工本成本费27万元,主要用于农业机械上牌上户、年度检验、工本成本及拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治支出26.95万元,资金来源财政拨款

  (2)农机化生产发展2130122装备技术创新研发资金8万元,实际支出7.84万元,资金来源省级资金。

  (3)其他农业支出0.7万元,上年结转资金。

  3、专项资金管理情况

  专项资金严格按照项目规定执行,切实加强了项目资金使用的监督管理,建立相关管理制度,规范资金使用方向,细化支出范围,执行项目资金使用公示制度,确保了专款专用。未完成项目资金结合实际情况结转下年度使用。

  三、部门专项组织实施情况

  我中心遵循专款专用、政府采购事项,我中心均严格按照相关要求执行,同时严格按照资金性质执行,搞好资金支付的审核审批手续

  四、资产管理情况

  严格按照资产管理制度和流程管理本单位的资产,及时更新核实资产管理信息,切实做到账实相符,加强内控制度建设。

  20xx年度固定资产原值总计232.68万元,固定资产净值145.99万元,今年固定资产新增办公设备购置笔记本电脑1台,价值0.6万元。

  五、部门整体支出绩效情况

  20xx年,根据部门整体支出绩效评价指标体系自评分98分,部门整体支出绩效情况如下:

  1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率≦100%;“三公”经费预算支出在控制数内。

  2. 预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额92%,其主要原因是:中途有人员退休。对于本中心的政府采购项目,凡中心购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续,政府采购执行率达到100%。

  3、管理制度健全。我们严格预算管理,修改完善了单位《财务管理制度》《固定资产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《厉行节约规定》等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

  4、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

  5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

  六、存在的主要问题

  县农机事务中心工作人员少、年龄结构偏大,乡镇农机推广队伍不稳定,专业水平偏低,管理服务能力有待提高。

  七、改进措施和有关建议

  1、加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。

  2、提高人员综合素质,大胆改革创新。针对人员老龄化现象,应及时输送新鲜血液,增强单位活力,更好推进全县农机化快速发展。

  农机部门绩效监控报告5

  为切实做好20xx年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的事实意见》(湘办发【20xx】10号)、《凤凰县财政局关于认真做好20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》(凤财绩函【20xx】1号)有关规定,我中心对20xx年度部门整体支出资金使用绩效进行了自评,评价报告如下:

  一、部门概括

  (一)部门职责

  1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发。

  2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

  3、承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

  4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广工作,研究提出全县农业机械化产业政策建议;引导农业机械产业结构调整,指导、开展农机化试点示范工作。

  5、承担农业机械化分类经济指标的统计工作。

  6、承担农业机械化各类资金的指导监督管理。

  7、承办县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。

  (二)机构设置

  20xx年本单位内设6个股室,所属4个事业单位。内设股室分别是:综合办公室、财务股、生产服务股、科技推广股、安全监理股、党群人事股。所属4个事业单位是吉信农业机械管理服务站、城郊农业机械管理服务站、阿拉农业机械管理服务站、山江农机管理站。

  (三)人员编制情况

  20xx年末,我中心共有编制29人,年末实有在职人员28人,退休人员21人。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)20xx年部门预算情况

  经县十七届人民代表大会第五次会议通过的县级部门预算批复及调整预算的批复,我中心20xx年预算收入358.79万元(其中:一般公共预算拨款358.79万元)。

  支出总预算358.79万元,其中:基本支出358.79万元(工资福利支出287.67万元,商品和服务支出51.56万元,对个人和家庭的补助19.56万元);项目支出0万元。

  (二)20xx年部门决算情况

  20xx年度总收入773.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入773.65万元。

  20xx年度总支出823.53万元,其中:基本支出418.4万元,占总支出的51%;项目支出405.13元,占总支出的49%。

  (三)20xx年支出分类情况

  1、 基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出418.4万元,较上年的385.74万元增加32.66万元,增加7.8%。

  工资福利支出330.49万元,占基本支出的79%,较上年311.96万元增加18.53万元,增加5.6%,主要原因是绩效奖励去年计入对个人和家庭补助中的奖励金今年计入工资福利支出的奖金。

  商品服务支出50.08万元,占基本支出的12%,较上年32.41万元增加17.67万元,增加35%,主要原因是增加了交通补贴以及我中心执勤执法用车的费用。

  对个人和家庭补助37.83万元,占基本支出的9%,较上年41.37万元减少3.54万元,降低9.4%,主要原因是绩效奖励去年计入对个人和家庭补助中奖励金今年计入工资福利支出的奖金。

  2、项目支出系我中心农机购置补贴、扶持农机合作社的专项资金,包括业务工作专项支出和运行维护专项支出。20xx年项目支出405.13万元(无本级资金),较上年208.17万元增加了196.96万元,提高48.6%,主要原因是加快资金支付力度,及时结清资金。

  (四)“三公”经费情况

  20xx年“三公”经费支出0.4万元,相比上年0.81万元减少0.41万元,降低50%。其中:因公出国(境)0万元,与上年0万元相比持平;公务接待费0.4万元与上年0.81万元相比减少了0.41万元,主要是严格厉行节约,严格公务接待活动,相比预算1万元减少0.6万元,降低60%;公务用车运行维护费0万元,与上年0万元相比持平。

  三、部门整体支出绩效指标评价情况

  对照凤财绩函【20xx】1号文件规定的各项指标,我中心从预算编制、预算执行和管理方面等对20xx年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

  (一)预算配置指标

  1、根据编委核定我中心编制人数29人,在职人数28人,在职人员控制率=(在职人数28人/编制29人x100%=97%,根据评价标准该项得分8分。

  2、“三公”经费变动率:20xx年本单位安排“三公”经费预算1万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元。20xx年“三公”经费预算1万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元。本单位“三公”经费预算变动率=(本年度“三公”经费预算数1万元-上年度“三公”经费预算数1万元)/上年度“三公”经费预算数1万元x100%=0%,根据评价标准该项得分满分8分。

  (二)预算执行指标

  1、预算完成率:(上年结转650元+年初预算3587858元+本年追加预算0元-年末结余3982元/上年结转650元+年初预算3587858元+本年追加预算0万元)x100%=100%,根据评价标准该项得分8分。(不适用指标数:上年结转数194.61万元包含了不适用指标数194.55万元,适用指标数0.06万元,不适用指标数194.55万元其中包括农机购置补贴国补资金187.67万元,农机购置补贴州补资金6.88万元;年末结余数144.72万元包含了不适用指标数144.32万元,适用指标数0.4万元,不适用指标数144.32万元其中包括农机购置补贴国补资金110.98万元,农机购置补贴州补资金2.78万元,农机化发展资金及补贴管理15.14万元,东西部协作资金1.55万元,装备技术创新13.87万元)。

  2、预算控制率:(本年追加预算0万元/年初预算358.78万元)x100%=0%,根据评价标准该项得分8分。

  (三)预算管理指标

  1、公用经费控制率:(实际支出公用经费50.08万元/预算安排公用经费51.56万元)x100%=97%。实际支出公用经费108.81万元,根据评价标准该项得分8分。

  2、“三公”经费控制率:(“三公”经费实际支出数3963元/“三公”经费预算数10000元)x100%=40%,根据评价标准该项得分8分。

  3、政府采购执行:本中心20xx年无政府采购,根据评价标准该项得分8分。

  4、管理制度健全性:根据凤农机发【20xx】22号文件,专门成立了财务管理工作领导小组,设定了一系列的财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。根据评价标准该项得分8分。

  5、资金使用合规性:本单位的资金使用严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该项得分4分。

  6、预决算信息公开性:本单位20xx年的.预算、决算数据及绩效目标已经按照有关文件的统一要求及时、真实、完整、如实地在政府门户网站上公开。根据评价标准该项得分5分。

  (四)职责履行指标

  20xx年度,我中心完成了以下工作任务:

  一、精准扶贫:

  及时制定工作方案,落实工作制度,组建工作班子,定期研究精准脱贫工作。积极落实帮扶活动,每月组织帮扶干部到黄栗、龙潭开展“六查六看”,及时掌握帮扶户的动态,帮助群众解决困难,防止帮扶户因疫情出现返贫。

  二、完成业务工作:

  1、推广新机具1000台(套)。

  2、培训农机操作人员451人。

  3、推广油菜机械化种植0.19万亩。

  4、20xx年10月24日,在我县阿拉营镇老岩村组织召开了油菜全程机械化直播现场演示会。

  5、全年核查各类机具40余台套,无违规违纪情况发生,核查机具与上报资料一致。

  6、全年受理各种农机补贴机具1320台(套),使用补贴资金190.871万元,使用效率为91.87%,受益农户1279户。

  7、全年下乡巡查50天,82人次,检查农机215台,处理拖拉机违章15次,排查事故隐患拖拉机30多台次,下达整改书28份,有效的打击了拖拉机违法载人,“黑车非驾”等行为,有效遏制了农机安全事故的发生。

  三、完成县委、县政府确定的重要工作任务:

  1、农机监理人员全年年检拖拉机451台,拖拉机、收割机上牌200台,注销182台,确保了本年度无重大安全责任事故发生。

  2、通过《信访条例》宣传活动,我中心畅通了信访渠道,改进了工作方法,稳定了信访秩序。

  3、积极参加美丽湘西建设(包括新型城镇化建设),完成创建的各项任务,办公室干净整洁、竟然有序。

  4、本年度向上争资有了新突破,年初争取到中央农机购置补贴199.79万元。

  5、抓好本单位的扫黑除恶工作,确保了本单位不出现涉恶案件和人员。

  6、严格按照“放管服”改革工作要求,切实加大对农机定点经销商的监管力度,确保购机农民得到实惠。

  7、严格按照相关文件要求,及时做好绩效申报、绩效跟踪监控、绩效自评等各种工作。

  8、认真贯彻落实了禁毒部门工作会议,用心履行禁毒职能,强化各项禁毒工作措施,在人员摸底、禁毒宣传等各个方面取得了较好的成效。

  9、每个月及时、足额申报、缴纳本单位社会保险费。

  10、20xx年8月,我中心联同吉信镇综合执法大队深入西门峡漂流景区联合执法,对景区的违法运营起到了一定的震慑作用,营造了景区安全畅通的道路交通环境,为民营经济保驾护航。

  根据评价标准,该项得分为5分。

  (五)履职效益指标

  1、经济效益:截止20xx年末,共完成综合作业面积64..51万亩,其中:机耕面积23.61万亩,机灌面积8.5万亩,机械植保面积11.6万亩,机械收获14.02万亩;出动耕整机、抽水机共计9950台,我县农机装备总量增加,农业综合生产能力持续增强,调动了农民生产的积极性,增加了农民收入。

  2、社会效益:一是通过农机购置补贴,放大了国家农机购置补贴的效应。直接拉动了农民投入农机化发展资金360万元。二是示范推广效果好,通过新机具、新技术的推广使全县的农业机械保有量增长。三是随着全县农民服务专业合作社的不断发展拓宽了农民增收渠道,增加了农民的收入。

  根据评价标准,该项得分为6分。

  3、行政效能:本单位以改进机关作风,规范行政行为为抓手,提高行政效能,广泛征求社会各界对农机系统在行政管理、服务等方面的意见和建议,认真查找突出问题,积极制定整改措施,认真加以整改,建立健全制度,努力解决群众反映的突出问题,全面提高农机部门行政管理和服务水平,为推动我县经济社会发展做出贡献。根据评价标准,该项得分为6分。

  4、社会公众或服务对象满意度:胜利完成了上级安排的购机补贴任务及各项效益指标的完成,得到了群众的一致好评。好评率达95%。根据评价标准,该项得分为6分。

  四、评分结论

  经单位自评,我中心20xx年的部门整体支出绩效自评得分96分,自评结果:优秀。

  五、存在问题

  绩效评价管理制度尚不健全,了解不够深入,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。

  六、改进措施和有关建议

  在今后的工作中一是严格预算编制,做到细化精确,争取一些费用纳入财政预算中;二是严格落实项目经费使用管理规定,做到专款专用;三是在经费开支上严格按照八项规定执行;四是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等;五是对相关人员进行多方位多层次的培训,努力提高人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

  农机部门绩效监控报告6

  按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕59号)的工作安排,芦山县农业农村局组织相关股室(部),认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县农业农村局机关现有行政编制人员73人,事业编制人员62人,机关工勤人员2名,退休职工106人,内设机构16个。预算绩效监控总体情况如下:

  一、年度预算安排情况

  按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109 号),批复给我单位预算拨款收入19214100元,其中:基本经费17387400元,项目经费374000元.截至6月底,20xx年转款结转1452700元,追加预算(转移支付)13372732.92元(其中20xx年项目经费10371446.41元)

  二、1-6月执行情况

  (一)部门预算1-6月执行情况

  1-6月日常公用经费支出1,523,610.43元,完成全年预算66.13%; 办公经费支出43,510.33元,完成全年预算7.25%;差旅费支出304,420.00元,完成全年预算50.74%;邮电费支出44,879.00元,完成全年预算44.88%;公务接待费21,404.00元,完成全年预算30.58%;其他交通费346,350.00元,完成全年预算68%。

  (二)部门项目预算1-6月执行情况

  20xx年具体实施的项目(含20xx年续建项目)主要包括:民生项目工作经费、农产品质量检测经费、高标准农田建设项目、稻谷目标价格补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴、种粮一次性补贴、基层农技推广体系改革与建设、农产品产地冷藏保险设施建设、合作社培育、家庭农场培育、科技扶贫、省级现代农业园区培育项目、耕地保护与质量提升、农产品质量安全、绿色有机和地标认证奖补、川茶发展激励奖补、强制免疫补助、养殖环节无害化处理补助、农村户用沼气池后续管护项目、省级财政乡村振兴转移资金、长江十年禁捕等(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额50058126元(不含XX经费),其中:上年结转结余资金1452700元、年初预算安排374000元、年中追加预算13372732.92元),20xx年1-6月预算执行金额22203225元(其中:上年结转结余资金执行金额1040637.71元、年初预算安排执行金额34515元、年中追加预算执行金额1944680元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为9个,有1个项目预算执行率为4,主要原因为:(其中部分工程项目虽已全部完工并已办理完支付手续,但因财政未清算,因而预算执行率为0;部分项目虽已部分完工,但因财政未清算因而预算执行率也为0;部分工程项目尚在进行中,因而预算执行率为0,其余项目工程未全部完工)。

  (三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

  1-6月日常公用经费和人员经费共支出10964861.19元,完成全年预算55.85%;项目经费22203225元,完成全年预算44.35%,已完成项目9个,其余项目正在实施中。

  三、运行监控分析

  (一)全年部门预算预计执行情况

  年初预算收入19214100元,截至6月底追加预算2245500元,1至6月完成支付33168086.19元,其中项目经费完成支付22203225元。全年预计执行43662825元,执行率达到100%。

  (二)全年绩效目标预计完成情况

  预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的'计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

  四、存在问题及整改措施

  (一)存在问题。

  1.目执行进度滞后,竣工验收不及时。一方面,由于部分项目实行县级财政报账,施工企业提交请款资料后,监理、业主需要进行复核工程量和资金,以及相关部门需要对资料进行审核等因素导致工程款的拨付进度滞后于施工进度。另一方面,个别项目因工程超概算与施工单位结算问题,迟迟未能验收。

  2.不同项目资金下达科目同性质均为同一科目,不方便结算。

  (二)整改措施。

  1.加快项目建设进度,对标对表,逐项销号。一是督促完工企业及时按照财政报账要求,完善工程提交请款资料。二是联合监理、业主及相关部门及时对资料进行审核,提高工程款拨付进度。

  2.将资金支出更加详细化。理清项目资金性质,精准下达项目科目。

  五、工作建议

  (一)加强项目全过程监督。施工期间及时与各单位沟通,加大协调管理力度,严格按照项目实施方案进度,在既定的时间节点内,保质按时完成项目进度。

  (二)进一步贯彻落实中央,省市的各项规章制度,政府工作报告中提及:过紧日子,反对形式主义,该用尽用,不该用坚决不用,中央政府带头过紧日子,各级政府都要过紧日子,绝不允许搞形式主义,干大手大脚花钱的事。”的相关要求。建立“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

  农机部门绩效监控报告7

  一、部门基本情况

  (一)部门职能与机构设置;

  负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。

  林业局单位为正科级全额拨款行政(或事业)单位,内设办公室、人事等7个职能股室,林业产业发展中心等2个中心,湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园,下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。

  (二)人员情况;

  核定编制140人,其中:行政编制50人,事业编制89人,工勤编1人。实有在职人数145人,离退休人员91。

  (三)部门年度总体工作任务和重点工作任务;

  年度总体任务:加强林业建设,推进生态文明建设,建设绿色中方。

  重点工作任务:

  1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名;

  2、对全县的59.4330万亩生态公益林(中央级生态公益林54.76万亩,省级4.673万亩)进行日常管护,提高林农收入。

  3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。

  4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。

  5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作,通过国家森林城市评审工作。

  6、完成20xx年义务植树基地建设新造林80亩,绿化成活率达85%。

  7、自然保护地整合优化(湿地公园200万元)建设项目。

  8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护,对遗漏的古树名木进行补充调查。

  9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩,涉及7个乡(镇)23个村161个小班,其中抚育改造6000亩,品种改造4000亩,主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。

  (四)部门年度整体收支情况,包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

  20xx年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括专项收入、罚没收入等收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括对个人家庭的补助等经费。

  1、预算收入:20xx年年初预算数4,719.41万元,其中一般公共预算拨款2,208.51万元,上级财政补助2,510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元,共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元(年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元),年初项目支出结转结余833.51万元,共5682.41万元。

  2、预算支出:20xx年年初预算数4,719.41万元,调整预算数4848.9万元,年初项目支出结转结余833.51万元,全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元,项目支出3758.48万元。

  3、专项资金管理情况:20xx年专项资金3758.48万元,其中节能环保支出216.15万元,农林水支出3260.19万元,抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系,严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组,由林业局抽调精干人员成立专门机构,负责召开有关会议,协调各方关系,强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规,撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算,使各项目资金真正做到专项管理,专款专用,确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序,对发放给林农个人部分和护林员的补助资金,一律通过县财政“一卡通”方式发放,同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出,账目清楚,财政局、林业局加强专项资金的监督和审计,确保专款专用。

  4、三公经费:20xx年公务接待费0.8万元,公车运行费0万元,公务出国费0;公务接待批次20次,公务接待人次70人,与去年相比,公务接待费减少1.58万元。

  5、政府采购情况:20xx年政府采购支出970.79万元,其中政府采购货物支出58.99万元,政府采购工程支出664.8万元,政府采购服务支出247万元。

  6、其他:会议费支出情况:20xx年决算会议费为0.28万元,比去年决算减少0.72万元;培训费支出情况:20xx年决算培训费为0.68万元,比去年减少了1.19万元。

  (五)部门年度整体工作目标任务完成情况,包括:财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

  财政资金的投入,不仅维持了林业系统的正常运行,各项林业项目的开展,推进林业工作的重大发展,是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护,造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施,加快了我县林业发展的同时,吸纳部分农村劳动力,增加了当地就业机会,有利农业生产结构的调整,缓解了剩余农村劳动力问题,是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分,对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护,大力推进森林管理机制创新,积极推行森林健康新理念,加大无公害防治力度,强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度,对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。

  通过问卷调查和走访的形式,对满意度指标进行了调查和分析,林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意,满意度达90%以上。

  二、部门整体评价工作开展

  (一)绩效评价实施过程情况,包括评价方法、工作程序等;

  1、绩效评价原则:

  1、科学规范:注重财政支出的经济性、效率性和有效性,运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

  2、统筹兼顾:绩效评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。在单位自评的基础上,对项目资金进行绩效评价。

  3、激励约束:绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向。即:有效要保障、低效要压减、无效要问责。

  4、公开透明:绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

  2、绩效评价工作过程。收集项目资料,全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况,在收集和审核项目资料的基础上,制定了绩效评价指标体系,并进一步修改和完善,最后根据评价标准和资料依据,进行了分析,得出评价结论。

  (二)绩效评价整体结果概况,如:得分情况(或档次)预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况,项目支出管理规范和绩效情况等。

  根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况,财政资金整体绩效分值100分,从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况,项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价,实得92.8分,被评为“优”等级。(附件1)

  三、部门整体支出绩效评价分析

  (一)党的建设不断深入,进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史的学习教育总要求,制定了《中方县林业局开展党史的学习教育实施方案》,组建了专门工作班子,狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次,干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向,筛选当前林业急需解决问题4个,形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份,主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核,做到了“两手抓,两手硬”。传达学习相关文件和会议精神11次,召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次,制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度,以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式,开展廉政谈话60余人次,层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件,受理各类信访件24起,其中1起直接查办,立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起,工作履职5起。共查处人数8人,其中组织处理3人,党纪政务重处分4人,有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定,坚持把政治标准放在首位,坚持精准科学选人用人,20xx年完成了1名局工会主席选举配置,2名高级工程师,1名中级工程师晋升工作,进一步优化了年龄结构,调动了广大干部干事创业的积极性。。

  (二)造林绿化稳步推进,进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市20xx年营造林生产计划的通知》(怀林造{20xx}103号)文件精神。下达给中方县20xx年度营林生产任务为5万亩,其中:人工造林0.5万亩(其中油茶0.4万亩);油茶低改1.5万亩;退化林修复0.4万亩;封山育林0.6万亩,森林抚育2.0万亩。截至目前,全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务,为计划任务的100%,其中:人工造林面积完成5619.4亩(其中:人工造林1591.3亩,油茶新造4028.1亩),为计划任务的.123.38%;油茶低改15000亩,为计划任务的100%;退化林修复4000亩,为计划任务的100%;封山育林6000亩,为计划任务的100%;森林抚育20000亩,为计划任务的100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程,并将其纳入20xx年政府工作报告范畴,明确具体领导和股室抓落实,定期调度;开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作;根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》(20xx-20xx年),现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作,编制《中方县生态廊道建设总体规划(20xx-20xx年)》。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作,为下一步石漠化治理打下坚实基础。

  (三)森林城市创建全面铺开,进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机,切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间,通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计,植树节期间,全县共计6.3万人参加义务植树,共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”,及时谋划创森宣传工作,制定了创建国家森林城市宣传方案,充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建;并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点,密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条,在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划,搜集整理各方面资料,听取社会各界意见建议,编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》,现已提交省林业局进行评审。

  (四)资源保护不断加强,进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识,认真履森林防灭火工作职责,按照“全力防、配合救”的总体要求,进一步强化森林防火责任担当,努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个,其中:县林业局森林防灭火应急分队人员有52人,全县护林员防灭火应急分队共40人(中方片区10人,泸阳片区10人,铜湾片区10人,铁坡片区10人),康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人,对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训,共开展演练4场次,参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求,制定《中方县20xx松材线虫病秋季专项普查工作方案》,根据全县松林的分布特点,开展秋季普查,划定重点普查区域和重点预防区域,采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查,发现可疑枯死松树按要求取样,进行室内分离镜检,做好检测记录,截至20xx年10月30日,调查松林面积17.35万亩,其中疫情小班18个,发生面积0.0703万亩,枯死松树68株,疫情发生乡镇1个,上传调查数据631条,及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法,严把木材加工、运输、疫木处置等关口,严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动,从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动,重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前,全县共查处各类行政案件64起,其中:乱砍滥伐案件20起,共计99.455立方米;非法占用林地案件43起,共计7.9744公顷;防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动,有效地震慑了不法分子,营造了良好管护氛围,实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平,维护了全县林业生产秩序的稳定。

  (五)林业产业持续发展,进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展,积极对接全省林业四个千亿产业发展规划,全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展,20xx年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时,将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓,充分发挥职能部门作用,搭建银企合作平台,举办“惠农贷-油茶贷”推介会,着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前,全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议,全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“20xx第23届中部(湖南)地区农博会”、“20xx年中国西部林业产业博览会”等多种形式,不断引导林业企业上档次、上规模,目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家,年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势,结合怀化实际,着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡,年销售50万羽,年产值4000万元;中方镇站坪村,种植酥脆枣150亩,年产值450万元;近些年,新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源,大力发展森林旅游,吸引游客20万余人次,创造收入4000余万元。

  (六)林业助推乡村振兴卓有成效,进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩,补助资金995.5万元,覆盖2.7万户,人口10.8万人,户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩,落实管护补助资金458.49万元,覆盖1.3万户,人口5.2万人,户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自20xx年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来,目前每年可帮助解决贫困户就业281户,落实生态管护扶贫资金281万元,户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人,解决就业103人,户均年创收入0.8万多元,惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓,帮助联系村制定振兴规划,积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修,基础设施等建设。

  四、存在的问题

  存在的主要问题:预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实;各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面,需进一步提高业务预算水平与能力。

  原因:一是经办人员的业务能力有待提高;二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

  五、整改措施或建议

  一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。

  六、其他需要说明的问题

  无

  农机部门绩效监控报告8

  一、基本情况

  (一)部门整体情况

  1、主要职能

  (一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案,指导农业综合执法。参与拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

  (二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

  (三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

  (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

  (五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

  (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

  (七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

  (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

  (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

  (十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目基金安排和监督管理。

  (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的`高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

  (十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

  (十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

  (十四)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

  2、机构情况

  零陵区农业农村局内设机构包括:零陵区农业农村局内设机构包括:办公室、政工室、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室(农药监管室)种业管理室、科技教育室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位:区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。

  3、人员情况

  20xx年9月底本单位实有在岗人员114人,其中公务员及参照公务员管理人员32名,事业人员82名。退休人员121名。

  4.20xx年整体工作目标

  20xx年,全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨;全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩;全区实现农产品加工总产值237亿元以上;农村基础设施和公共服务不断完善,乡村人居环境有效提升,全区所有行政村基本达到干净整洁有序标准,新创建省级美丽乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上,完成农村户用卫生厕所改(新)建10050户,农村卫生厕所普及率达到88%以上,积极试点厕所粪污资源化利用;成功创建“国家级农产品质量安全示范县区”。

  (二)项目总体情况

  20xx年《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》(零财预〔20xx〕1号)批复我单位项目2个,分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费;其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队,由区农业综合执法大队负责实施,我单位本年实际负责实施农博会1个项目。

  零陵区20xx年农业类博览会专项经费由区财政管理,专款专用,全部用于参加农民丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农民丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展示和销售。及时把本地特色农产品展示在消费者面前。二是第二十三届中部(湖南)农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展示和销售,为本地企业提供平台支撑。

  二、绩效监控工作组织实施情况

  按照《零陵区财政局关于开展20xx年度部门预算绩效运行监控工作的通知》(零财绩[20xx]18号)的文件要求,我局组织相关股室,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。

  三、绩效监控结果及趋势分析

  (一)部门整体支出

  按照《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》(零财预〔20xx〕1号),批复给我单位预算拨款收入10622.67万元,其中:基本支出经费2038.67万元,项目支出经费8584万元。

  1-9月基本支出实际支出1749.2万元,完成预算85.8%;项目支出实际支出6858.62万元,完成预算79.9%。

  20xx年1-9月,我局按年初制定的计划和目标开展工作并取得了良好生效:一是粮食计划种植面积85.51万亩,已完成粮食播种面积88.23万亩,完成任务的103.2%,;二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元;三是20xx年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估,专家组对零陵乡村治理试点工作给予了高度肯定和好评。

  预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

  (二)项目支出

  20xx年《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》(零财预〔20xx〕1号)批复我单位项目2个,分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费;其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队,由区农业综合执法大队负责实施,我单位本年实际负责实施农博会1个项目。

  截止20xx年9月底,财政未拨付农博会专项经费,项目预算执行率0%;但费用实际已开支,参加了永州市第四届农民丰收节等,待经费拨付到位进行支付,预计项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。

  四、存在的主要问题及原因分析

  (一)部门整体

  基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行,公用经费缺口较大,基本保障面临巨大的压力。

  (二)项目支出

  项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多,年中追加的`各类项目资金繁多、任务重、压力大,然而专项资金拨付缓慢,影响项目的实施。

  五、下一步改进工作的意见建议

  (一)提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低,远远不能满足单位维持工作正常运转,需要财政增加投入,为单位正常运转提供有力保障。

  (二)化简专项资金拨付手续,加快资金拨付进度,便于项目的顺利开展。

  六、其他需要说明的问题

  无

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